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上半年财政运行情况

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篇一:上半年财政运行情况
关于2014年上半年财政收支预算执行情况的(1)(1)

关于全县2014年上半年财政收支预算执行

情况的调研报告

舟曲县人大常委会财经委主任 干祝生

(2014年9月11日)

主任、各位副主任、各位委员:

根据县十六届人大常委会第二十一次会议的安排,县人大常委会组成调研组,就全县2014年上半年财政收支预算执行情况,深入到县财政局、发改局等有关单位进行了调查研究,并召开了座谈会,听取了情况汇报,现将调研情况汇报如下:

一、上半年财政预算执行情况

(一)财政收入情况

1—6月份,全县累计完成大口径财政收入8823万元,占全年任务数17042万元的51.77%,同比增长48.59%。其中:上划中央级收入完成1338万元,占全年任务数4167万元的32.11%,同比减少12.38%;上划省级收入完成1289万元,占全年任务数2244万元的57.45%,同比增长4.46%;县本级收入完成6196万元,占全年任务数10631万的58.28%,同比增长95.03%。

从分部门完成情况来看:国税部门累计组织收入1081万元,占全年任务数4420万元的24.46%,同比减少25.03 %;地税部门累计组织收入4427万元,占全年任务数8638万元的51.25%,同

比增长6.09 %;财政部门累计组织收入3315万元,占全年任务数3984万元的83.21%,同比增长926.32%。

(二)财政支出情况

1—6月份,全县累计完成财政支出63750万元,完成调整预算数的67.87%,比均衡进度多支16786万元。其中公共财政预算支出63698万元,政府性基金预算支出52万元。

(三)专项资金拨付及到位情况

上半年上级专项资金下达37236万元,已经执行30423万元,专项执行率达到81.7%。

二、预算执行的主要特点和存在的问题

经调研认为:2014年上半年,县政府上下抢抓机遇,认真贯彻落实县委的决策部署和县十六届人大四次会议确定的财政预算目标任务,财税部门努力克服各种减收增支因素的影响,积极推进财税改革,强化税收征管,压缩经费支出,保障重点支出,开源节流,预算执行整体良好,但在充分肯定成绩的同时,也应该清醒地看到,全县预算执行中还存在一些不可忽视的困难和问题,主要表现在主体税种和上半年同期相比均出现不同程度下降:一是因政策性减免税收,对收入影响非常明显;二是我县境内没有超亿元的大项目,灾后重建项目都在扫尾工程的清算,新开工建设的项目少,正常税源全额征收情况下,完成今年税收任务难度较大;三是农村信用社企业所得税减税对收入影响明显。

三、对财政预算执行工作的建议

从上半年全县经济总体运行趋势来看,下半年形势将更严峻,全县各项收入将面临增长乏力的困境,县政府要及早引起高度重视。

(一)深化财税改革,规范财政管理。按照全口径预算的要求,进一步深化预算编制改革,完善预算编制程序,细化编制项目,争取把“全口径”预算和单位的部门预算交人代会审议,继续深入推进部门预算公开、“三公”经费公开、国库集中支付、政府采购、公务卡等财政各项改革,不断提高财政精细化、科学化管理水平;牢固树立过“紧日子”的思想,严格控制“三公”经费,减少一般性支出,严控超预算追加,精打细算,均衡支出,加大对政府性投资项目建设的财政监管理力度,切实提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

(二)促进经济发展,加强财源培育。按照转变经济发展方式,完善财税政策,整合财政资源,突出扶持重点,充分发挥财税政策和财政资金的激励、引导作用,提高经济增长的质量和效益;积极探索建立税收增长的长效机制,紧紧抓住优惠政策,真正引进符合我县经济发展、创税能力强上亿元的大项目,努力培植新型财源。

(三)全力抓好民生工程,促进城乡统筹发展。要把扶贫攻坚和改善民生放在财政工作更加突出的位置,确保各项民生政策落到实处。要支持教育卫生优先发展,完善社会保障体系,促进就业增长,推进医疗保障体系建设,支持文化体育事业,完善支农惠农政策。

(四)强化税收征管,做到应收尽收。强化依法治税,以提高收入为重点,对重点税种、重点行业加强税收征管,挖掘税收潜力,加强税收稽查催缴力度,全力组织财政税收,做到应收尽收。

以上报告,请予审议。

篇二:上半年财政运行情况
2012年上半年财政运行情况

×××财政局

2012年1-6月财政运行情况的汇报

(2012年7月12日)【上半年财政运行情况】

尊敬的各位领导,同志们:

2012年,全区财政工作在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,深入学习党的十七届六中全会及省十次党代会精神,坚持科学发展观,紧紧围绕年初确定的工作目标任务,大力组织收入,全力支持项目建设,强化资金监督管理,财政收入顺利实现“双过半”,财政支出做到了“保基本,保运转,促发展”。

一、财政收支完成情况

(一)收入情况

全区地方财政一般预算收入完成42374万元,同比增长28.78%,为年初预算57043万元的74.28%。其中税收收入为20502万元,同比增长30.65%;非税收入21872万元,同比增长27.07%,全面完成“双过半”目标任务。上划中央两税完7686万元,为去年同期的94.1%。基金预算收入完成2601万元,为去年同期的15.5%。其中国有土地使用权出让金收入完成1812万元,为去年同期的11.7%。

(二)支出情况

全区一般预算支出完成143503万元,为年初预算169968

万元的84.4%,同比增长35.9%。其中,教育支出22088万元,同比增加642万元,文化体育与传媒支出753万元,比上年同期增加482万元,增长177.9%,社会保障和就业25706万元,比上年同期增加6360万元,增长32.9%,医疗卫生27246万元,比上年同期增加5893万元,增长27.6%,农林水事务15076万元,比上年同期增加5989万元,增长65.9%,住房保障支出7248万元,比上年同期增加6537万元,增长919.4%。

基金预算支出完成28229万元,为去年同期的124.6%。

二、主要做法

(一)以组织收入为中心,强化收入征管,顺利实现“双过半”目标。

1.分解落实收入任务,进一步明确责任。为确保全年目标任务顺利完成,及时将收入任务数层层分解,落实到征收单位和乡镇,进一步完善目标责任制,明确任务,落实责任,严格考核,奖罚兑现,提高了征收单位及各乡镇抓收入的积极性。

2.定期召开联席会议,强化财税收入分析。加强财税工作的协调配合,定期召开财政、国税、地税办公会议,搞好税源分析,不断完善重点税源档案和台帐,加强收支预算执行分析和预测,加强对重点行业和重点企业的税收征管力度,扎实开展税收执法大检查,积极清理欠税,狠抓收入入库工作,建立收和日报告制度,从而做到以日保旬,以旬保月,以月保季,保证了财政收入进度。

3.强化非税收入征管,确保实现“双过半”目标。坚持税收收入和非税收入两手抓的原则,强化各种纳入预算内管理的行政性收费和基金项目管理,继续推行收地两条线改革,加强票据管理,及时收缴入库,努力做到应收尽收。

(二)以项目建设为突破点,积极筹措资金,努力做大财政“蛋糕”。

1.积极筹措资金,支持项目建设。今年以来,全区基金收入大幅降低,土地成交量萎缩。在支出压力进一步增大的情况下,财政部门积极筹措、合理调度资金,确保重点项目。截止目前,筹集并拨付×××建设资金10373.2万元、×××影视城建设资金1000万元,城市建设资金2121万元、乡镇小城镇建设3188万元,交通建设资金2161万元,保证了重点项目的顺利实施。

2.向上争取支持,扶持壮大财源。充分利用财政政策,加大向上争取项目和资金力度,取得明显成效。截止目前,共争取项目10个,争取到位资金2128万元,其中: 争取企业自主创新和节能减排资金398万元,×××区开发平台建设资金1000万元,恒荣爱物流资金300万元、轻纺产业规划资金50万元,积极扶持企业做大做强,为我区财政持续增收夯实财源基础。

3.加大融资担保,支持企业发展。充分利用鑫源市政建设公司、鑫民融资担保公司为融资平台,加强与成都银行、恒丰村镇银行等金融机构的合作,竭诚帮助企业解决资金瓶颈难题。截止

目前,鑫源市政公司融资1.76亿元,为支持城市建设和促进乡镇发展提供资金3477万元;鑫民融资担保公司为113户个体企业担保资金额度达565万元,财政贴息50.28万元。

(三)以落实惠农政策为落脚点,加大“三农”投入,努力推进新农村建设深入发展。

1.加大本级农业投入力度。继续加大“三农”投入,建立支农资金逐年增长投入机制,年初纳入预算的切块资金达7281万元,比上年增长3.25%,累计争取上级涉农项目资金 19593.8 万元,大力改善我区农业基础条件。

2.全面落实惠农补贴政策。认真贯彻落实各项强农惠农政策,完成粮食直补886万元,农资综合直补7956万元,农机具购置补贴955万元,能繁补贴629万元,补贴家电以旧换新19962台件,兑付补贴资金603.97万元。所有补贴均通过“一折通”打卡直发到补贴对象手中。

3.加强农业基础设施建设。加大农田水利基础建设和农业综合开发,今年以来,投入资金12325万元,全面启动秦巴山区扶贫连片开发项目、新农村建设项目、整村推进新扶贫等项目,通过项目实施,将有力夯实农业发展基础。

4. 深化农村综合配套改革。大力推进“一事一议”财政奖补试点工作,认真做好2011年项目验收和2012年项目申报工作,验收2011年“一事一议”项目379个,资金总额12510万元,兑现财政奖补资金 3602万元。积极化解农村债务,安排切块资

金1000万元,力争年底全面化解全区乡村垫交税费债务。加强基层财政建设,完成乡镇财政运行情况调查摸底,年底全面恢复乡镇财政机构,配齐配强财政干部队伍,促进乡镇财务规范管理。

(四)以严格支出管理为约束点,优化支出结构,努力保障和改善民生。

1.加大教育投入。按照国家政策,提高农村义务教育阶段中学公用经费标准,保障学校正常运转。今年以来,全区安排教育支出38589万元,及时拨付2012年春季农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助资金191.17万元,2012年春季普通高中国家助学金649.28万元,2012年春季免除城市义务教育阶段学生学杂费及农村义务教育生均公用经费3304.2万元;安排校舍维修改造资金856万元,用于农村中小学校舍维修改造;认真贯彻落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》,于5月30日正式启动学生营养改善计划,根据实施进度为61所农村中小学拨付资金115.7万元,保证了9万余名学生每天喝上营养奶。

2.增加社保支出。今年以来,各项社保基金支出41971万元,各项优抚补助资金1624万元,军转干部生活困难补助资金106.57万元,拨付五保供养金655.88万元,拨付低保资金7341.6 万元,拨付被征地农民生活费补助资金1597万元,拨付医疗救助资金704.85万元,核拨新农合基金12386万元,切实提高了社会保障能力。

篇三:上半年财政运行情况
2016上半年财政预算执行情况报告

主任、副主任、秘书长,各位委员:

【上半年财政运行情况】

受市政府委托,现在我向市十四届人大常委会第37次会议,作关于xxxxxx年上半年财政预算执行情况的报告,请予审议,并请列席会议的人员提出意见。

一、xxx年上半年财政收支情况

今年以来,全市财政工作在市委、市政府的正确领导下,以科学发展观为指导,以“为民理财,促进发展,为民服务,促进和谐”为宗旨,依法加强征管,有效保障重点,财政运行呈现平稳健康发展态势。

上半年,全市财政收入完成893115万元,为年预算的56.8%,增长17.7%,其中:地方收入完成510773万元,为年预算的64.1%,增长32.1%;上划中央收入完成379892万元,为年预算的49.4%,增长2.6%。市本级财政收入完成412848万元,为年预算的59.5%,增长22.5%,其中:地方收入完成271349万元,为年预算的74.9%,增长32.7%;上划中央收入完成139049万元,为年预算的42.7%,增长6.4%。

上半年,全市财政支出完成687209万元,为年调整预算的59.8%,增长51.6%,支出增幅居全省第1位,序时进度居全省第2位。其中:市本级财政支出完成352741万元,为年调整预算59.5%,增长73.7%。

收入分部门完成情况:上半年,全市国税部门完成413507万元,增长2.3%,增幅比上年同期回落0.1个百分点;地税部门完成273013万元(含两税),增长8.7%,增幅比上年同期回落32.9个百分点;财政部门完成180354万元,增长100.6%,增幅比上年同期回落38.1个百分点。

收入分结构完成情况:上半年,税收收入完成728732万元,增长4.3%,占财政收入的81.6%,比上年同期下降10.5个百分点。非税收入完成164383万元,增长172.9%。

收入分税种完成情况:上半年,主体税种增值税、营业税、企业所得税、个人所得税累计完成584083万元,增长4.8%,占财政收入的65.4%,比上年同期下降了8个百分点。其中:企业所得税(85%)完成117926万元,增长42.1%;营业税完成101306万元,增长20.9%;增值税受煤炭行业销售价格下跌,完成332916万元,下降3.4%;受结构性减税政策影响,个人所得税(85%)减收明显,完成31935万元,下降30.6%。

重点行业税收完成情况:煤炭、电力行业税收收入完成44.63亿元,占税收收入的61.2%,同比下降2.4个百分点,其中:煤炭行业受近期煤价环比下降和节能减排影响,占比下降5.1个百分点;电力行业受电价调整因素影响,占比提高2.7个百分点。房地产业受矿业集团旧城改造税收集中入库影响,占比提高0.9个百分点。

【上半年财政运行情况】

收入在全省位次情况:上半年,我市财政收入规模居全省第6位,增幅居全省第9位,比全省16市平均增幅高3个百分点。地方收入规模和增幅均居全省第4位。

收入增幅回落情况:全市财政收入增长17.7%,增幅同比回落8.2个百分点;全国、全省财政收入分别增长12.2%、14.8%,增幅同比回落19个和17.1个百分点,全国、全省与我市财政收入增长回落态势基本一致。

市本级财力情况:上半年,市本级地方收入完成27.1亿元,扣除8.7亿元国投新集股权转让和政府大楼置换两项非财力因素影响,可用财力比上期同期减少2.1亿元。鉴于市级年初预算是按照13%的增幅安排的支出预算,因此上半年市本级财政实际收支缺口4.68亿元。

财政支出压力情况:一是民生支出增加。xxx年全市预计投入民生工程资金15亿元以上,市本级配套1.9亿元。二是教育新增支出压力大。年初教育支出预算为16亿元,按照教育支出占GDp4%的要求,省政府下达我市xxx年教育支出任务23.07亿元,比年初预算增加6.91亿元,其中市本级增加2.65亿元。三是公务员津补贴提标和其他事业单位实行绩效工资改革,增加支出6000万元左右。四是促进经济发展一系列政策措施实施增加支出1.37亿元。

二、xxx年上半年预算执行情况

(一)财政实力继续增强。上半年,全市财政总收入完成89.3亿元,增长17.7%,超序时进度6.8个百分点,月均入库14.9亿元。全市地方收入同比增长32.1%,高于财政收入增幅14.4个百分点;地方收入占全市财政收入比重为57.2%,比上年同期提高了6.3个百分点。区级财政收入完成24.4亿元,增长21.5%,增幅分别比全市及凤台县高3.8和14.6个百分点。上半年财政增收主要因素:一是全市经济良性发展,为财政平稳发展打下坚实基础。二是财政部门依法加大非税收入征管力度,非税收入集中入库,其中:国投新集股票出售收益和市政府大楼及附属建筑物等资产处置收入共8.7亿元。三是省地税局直属分局负责征收的淮南矿业集团等企业所得税增收1.6亿元。

(二)服务经济举措有力。一是支持中小企业发展。市财政组成10个工作小组深入213户中小微企业,开展“送政策、解企困、促发展”调研帮扶活动,让企业了解政策、用足政策、用好政策。落实各类财税优惠政策,切实减轻企业负担1.2亿元。做大做强市融资担保公司,市级财政新增注册资本金6500万元,使其注册资本达2.66亿元,上半年为241户中小微企业融资担保8.9亿元,同比增长139.8%。二是支持基础设施和基础产业发展。筹集资金3亿元投向高铁站、东西部二通道和朝阳东路等重点项目建设;利用亚行、世行贷款、外国政府贷款4.5亿美元以上,支持城市水系建设、采煤沉陷区治理、城市交通、垃圾焚烧发电等项目建设。整合支农资金4亿元,促进现代农业示范园建设。安排城维费1.5亿元,支持城市基础设施建设。三是支持经济发展方式转变。整合资金20亿元重点支持战略性新兴产业、“千百十工程”和园区经济发展;安排资金2500万元,支持10家企业做好上市准备工作;安排9000万元,支持淘汰落后产能、节能减排和资源枯竭城市转型。

(三)保障民生成效显著。一是有效推进民生工程。签订民生工程目标责任书,实现“项目落实到部门、任务落实到县区、责任落实到个人”,全面构建“项目有人管、事情有人干、责任有人担”的工作格局。制定民生工程资金筹措、审计监察、意见反馈等办法近20个。上半年,全市实际拨付民生工程资金12.62亿元,占全年预算的84.1%。二是扎实推进收入倍增工作。制定《xxx年收入倍增工作重点》、《实施居民收入倍增“2211”提升计划》等八项措施,开展倍增宣传“八走进”活动,健全完善“五位一体”的联合督查体制。据统计,上半年我市城镇居民家庭人均可支配收入达5574.3元,增长19.5%。农民人均现金收入2630元,增长20.3%,均高于全省平均水平。城镇非私营单位从业人员37万人,新增4.2万;发放劳动报酬46.5亿元,增长22.3%,呈现就业形势向好,劳动报酬稳定增长的良好格局。

(四)促进社会和谐稳定。在财政收支压力增大的情况下,继续强化教育、就业、社保、住房等方面支出力度。一是支持教育优先发展。统筹安排9.8亿元,免除城乡义务教育阶段学生学杂费,惠及中小学生25万人,免除农村地区义务教育阶段学生教科书费用,惠及15.8万人,资助高校、中职和普通高中家庭经济困难学生24050人、5241名贫困寄宿生,改扩建乡镇公办幼儿园2所。二是完善社会保障体系。拨付资金7456万元,支持农民工、高校毕业生近1.63万人就业创业;新农合和城镇居民基本医疗保险财政补助标准由每人每月200元提高到240元,城市低保财政补助标准由每人每月320元提高至360元;将符合低保条件的农村居民和农村五保户供养人员5.5万人全部纳入保障范围。三是支持保障性安居工程建设。积极落实保障性住房建设财税扶持政策,拨付资金1.93亿元,已开工建设经济适用房1994套、公共租赁住房495套,改造农村危房386户。

(五)争取政策项目支持。今年以来国家、省陆续出台一系列“稳增长”政策,市财政积极主动争取上级政策、项目和资金。一是积极配合申报项目。安排项目前期经费1000万元,配合有关部门做好项目准备申报工作,筛选上报获得支持的项目44个、资金达21.8亿元。二是积极主动向上对接。财政部门立足自身、抓住时机、超前谋划,配合相关部门上报外国政府和国际金融组织贷款项目9个,项目投资19.2亿元;上报农业综合开发项目3个,项目投资1650万元。三是积极争取转移支付。准确把握国家、省财税政策调整,积极争取体制政策、完善转移支付制度机制,上半年共争取上级专项转移支付17.5亿元,增长30.2%。

(六)深化财政管理改革。一是推进部门预算管理。6月27日,市本级按照“规范管理、服务创新、平稳有序”原则,全面启动2016年部门预算编制工作。制订下发8个预算编制及管理文件,新增“地方性政府债务预算表”、完善“三公”经费预算表、严格公务用车和“四项资产”预算审核,提高预算编制准确性、规范性。二是开展“六清”工作。为缓解市级财政支出压力,确保全年收支预算平衡,市本级财政全面开展“清政策、清项目、清资金、清财力、清资产、清债务”工作,切实增加可用财力。三是推进绩效考评工作。今年市本级选择70个项目进行绩效评价,比上年新增项目30个,涉及财政资金1.7亿元。制订《xxx年市级预算支出重点项目绩效考评方案》和《重点项目绩效考评工作计划》,完善绩效目标评价体系,实施项目跟踪问效,提升财政管理绩效。

(七)引导金融反哺经济。深入研究财政资金投入的成本效益,通过支持金融、引导金融、调节金融、最终促进实体经济发展。一是鼓励金融机构加大对中小微企业信贷支持力度。今年市财政安排2000万元奖励扶持资金,重点支持金融体系建设、开展金融创新、向上争取贷款额度、引进市外资金和扩大中小企业贷款总量。二是对中小企业和“三农”贷款增量进行奖励。落实市政府《关于发挥财政引导作用支持中小企业和“三农”发展的实施意见》(淮府办[2016]106号)政策,拨付11家金融机构2016年度支持小企业、微型企业贷款增量奖补资金454.2万元。三是构建金融支农平台。对新设的县域涉农融资性担保公司、新型农村金融机构、市级金融分支机构、农村信用社改制为商业银行等财政给予奖励或补助。上半年招商银行、浦发银行新设立分支机构,市财政补助两家银行各30万元。四是完善政府性资金存款与银行货币投放的激励机制。下发《关于xxx年度在淮金融机构政府性存款与新增贷款挂钩的通知》,制定贷款与存款挂钩考核办法,发挥财政存款的引导作用,促进在淮金融机构对我市各项事业的融资。上半年,财政资金存款7亿元撬动金融机构贷款12亿元,增长21%,发放城建贷款4亿元。

总体来看,今年上半年我市财政预算执行情况总体较好,财政收入实现平稳增长,财政保障能力明显提高。同时,预算执行和财政工作中还存在一些问题,主要是:财政收入虽然平稳增长但对部分行业和重点企业的依赖性仍然较大,可用财力增长有限,新增刚性支出扩围,财政收支矛盾十分突出,财政绩效还需提升,财政改革有待深化,等等这些问题,我们将高度重视,采取针对性措施,加强财政科学化精细化管理,不断提高预算管理水平。

【上半年财政运行情况】

三、为完成全年预算任务而努力

下半年,财政部门将继续认真贯彻落实市委、市政府的决策部署,加强财政管理,严格预算执行,主动保障积极财政政策的落实,全力服务我市发展改革稳定大局。

(一)科学组织财政收入,扩大财力规模。xxx年,全市财政总收入预算为156.9亿元,增长13%。面对复杂多变和增长趋缓的经济形势,全市财政部门按照“准确分析、加强征管、科学调度”的原则,积极做好征收工作。密切加强与税务、金融部门联系,围绕收支目标任务,落实责任,加强调度,牢牢把握工作主动权。完善综合治税措施,进一步抓好重点税种、重点企业和重点行业的税收征管。挖掘非税收入潜力,规范非税收入管理,努力实现收入均衡入库,确保圆满完成全年收入任务。

(二)落实积极财政政策,促进经济发展。按照“稳中求进”的总基调,通过财政资金引导,积极争取中央投资和地方政府债券额度,吸引社会资金投入,增加社会总需求。落实促进消费政策,加强流通体系建设。全力扶持我市支柱产业、重点项目及重点税源企业发展。统筹“千百十”工程、自主创新、产业专项资金,采取项目研发补贴、创新奖励等形式,推进战略性新兴产业发展。通过担保、财政贴息、补助项目前期经费等措施,解决中小微企业融资难问题。全面落实财税优惠政策,促进旅游、服务、文化等产业发展。加大科技创新投入,支持高新技术开发区、煤化工现代工业园、经济开发区等建设。支持企业加快技术改造、节能降耗和清洁生产,建立生态补偿机制,推进可持续发展。

(三)着力保障改善民生,提升群众福祉。切实加强民生工程后续管理,严格跟踪兑现,组织开展人大代表政协委员巡视评估活动,确保35项民生工程一项一项落到实处。建立民生工程重点项目库,完善民生工程决策机制,不断增加民生工程建设的科学性和系统性。以城乡居民社会养老保险扩大试点、新型农村合作医疗和城镇居民医疗补助提标为重点,加快完善各项社保制度建设。实施更加积极的就业政策,保障低收入群体的基本生活,促进社会和谐稳定。认真贯彻国家进一步加大财政教育投入的有关要求,支持教育优先发展。大力推进我市文化产业建设,不断提升淮南软实力。

【上半年财政运行情况】

(四)强化财政监督考评,推进绩效管理。继续落实财政监督管理和绩效评价各项措施,全面推进预算绩效管理。一是全力加强财政监督。深入开展《财政部门监督办法》和《安徽省财政监督条例》学习宣传工作,完成13家行政企事业单位会计信息质量检查和20项日常监督检查项目,督促县区财政部门完成年度监督检查计划和考核工作。二是切实加强绩效考评。认真落实省财政厅《关于做好xxx年预算绩效管理工作的通知》,将绩效管理融入到预算编制、执行、监督、审计整改等各个环节,加强财政资金绩效管理。建立科学的绩效评价指标体系,通过专家考评小组和委托中介机构考评两种方式做好30个重点项目的绩效考评工作,切实提高绩效评价质量。强化绩效考评结果运用,将绩效考评结果作为年度预算安排的重要依据,实现财政资金安排与绩效优劣挂钩。

(五)深化各项财政改革,规范财政运行。一是促进阳光支付。进一步推进公务卡制度改革,扩大使用范围,年底之前将公务卡改革覆盖到县区所有预算单位;实施市直预算单位公务卡强制结算目录。深化国库集中支付制度改革,年底前所有县区实现会计集中核算向国库集中支付转轨,规范预算单位财政授权支付业务,减少现金支付结算。二是严格预算追加。按照“先有预算、后有支出,没有预算、不能支出”的原则,维护预算严肃性和约束力,年度预算执行中,除民生增支政策外,原则上不再追加预算。三是压缩行政经费。牢固树立过紧日子的思想,压缩一般性财政支出。从紧编制预算,压缩因公出国(境)经费、车辆购置及运行经费、公务接待费用,降低行政运行成本,增强节电、节油、节水意识,严格控制考察培训和节会活动。

今年是淮南财政极为困难的一年,财政工作面临的形势十分严峻,任务艰巨,压力更大。我们将在市委、市政府的坚强领导下,在市人大常委会的监督支持下,以更加坚定的信心、更加坚决的态度、更加有力的措施、更加扎实的工作,圆满完成年初确定的各项财政目标任务,以优异成绩迎接党的十八大胜利召开!

(编辑:华华)

篇四:上半年财政运行情况
2015镇财政运行情况自查汇报

根据泉港人大办[2015]35号文件精神,我镇对镇级财政运行情况进行了一次全面自查。总体情况是:镇级财政运行比较困难;收入渠道不多,总量不大;财政负债沉重,一时难以消化;本资料权属范文先生网,放上鼠标按照提示查看范文先生网更多资料必须加大财源建设,努力增收节支,逐步摆脱财政困境。

按照区人大和区政协的调研要求,现将具体情况汇报如下:

一、镇级财政运行情况

1、镇人员编制情况。全镇现有干部职工68人。区财政供养实际编制人数64人,其中行政干部职工32人,事业干部职工32人;镇财政供养编制4人。镇自聘临时人员12人。每年镇财政需支付镇财政供养编制、镇自聘临时人员工资、补贴费用约23万元。

2、镇级财政负债情况。近几年来,由于基础设施和社会事业的建设投入,累计负债达2227.23万元,含2001年前1114.48万元(见表六),财政可支配收入甚少,且负债逐年增加。

3、2001-2015年财政收支情况。据统计,2001-2015年区拨预算内人员经费、专项经费、超收分成经费共计1960.41万元,支出1934.2万元,收支基本持平。预算外收入共计1819.77万元,支出共计2669.18万元,超支849.41万元,平均每年超支212.35万元;预算外收入主要来源于其他收入(含税费改革前的统筹收入)和土地补偿款留用数,支出主要有上级要求配套资金投入984.27万元(见表四),优抚、民兵训练费117.75万元,基本建设804.24万元,招待费186.25万元,车费41.63万元,节日补贴72.17万元,通信、水电费31.84万元,开发区补贴98.93万元,公共经费和其他支出332.1万元。

二、镇级财政运行中存在问题

1、经济基础薄弱,财源匮乏。我镇是典型山区农业镇,又是省定的革命老区镇,传统农业占主导地位,二、三产业发展缓慢,乡镇企业不发达,没有形成支柱财源,对区、镇财政贡献不大,处于“农业大镇、工业弱镇、财政穷镇”的尴尬状况。

2、可用财力与刚性支出矛盾突出。由于税费改革后不存在自筹资金收入,镇可支配的预算外收入甚少、不稳定,只有在项目征地情况下,获得部分土地补偿留用数和服务费,预算外财力有所增长(见表二),但总体上呈逐年下降趋势,可用财力几乎为零。而刚性支出却又增长过快,大大超过镇财政的承受能力。比如在中小学危改、农村低保、医保、开发区补贴、“二女户”安居工程、残疾人安居工程等方面,均要求镇财政配套(见表四),据统计,2001-2015年镇财政配套资金投入达984.27万元;另外,近几年镇财政不停地对固定资产进行投入,累计达1303.26万元(见表八),使镇政府背负沉重的债务。

3、财权与事权不统一,问题比较突出。事权由区级掌握,我镇企管站4个编制职数由区定编,而人员经费要求由镇财政供养,每年都给镇财力造成不必要的压力。

4、税收征管难,短收严重。据**国地税分局统计数据显示,2015年该局征收地方级税收不超过500万元,而区下达2015年地方级税收高达1485万元,完成难度可想而知。一是由于部分企业纳税意识差,造成征收难度加大,成本增高;二是随着税收征管体制的改革,我镇辖区内6家大型加油站的税收征缴全部归属泉州税务部门征管,致使我镇国税收入大幅度下降,年税收减少;三是受区位及用地条件限制,我镇房地产行业建安税等税收几乎为零。

5、财政周转金回收困难,加重了财政负担。历年的财政周转金项目(含银行贷款)461.07万元,都是区或有关部门指定给各项目开发业主,由镇财政提供担保的,目前这些资金均已到期或逾期,由于业主经营不善造成破产或尚未产生效益,造成回收困难。而对回收不上来的周转金,区财政就逐年从下拨给镇的重点专项经费中扣除,这无疑是镇财政的一大隐患,时间越往后推移,回收难度更大,最终债权变成了债务,成了镇财政的又一隐性负债。

6、财政负债多,包袱沉重。截止2015年底,我镇累计负债达2227.23万元,巨额负债给我镇的各项工作造成了严重影响。一是干部职工的福利待遇居全区最低水平,工作积极受到影响;二是镇主要领导经常被债权人纠缠讨债,无法正常工作;三是中小学危改欠款难以支付,常有施工单位上门追讨,学校被锁等事件时有发生,教学无法正常开展;四是经费紧缺引发了各类社会矛盾,社会公益事业投入不足,严重影响了经济和社会发展。

三、解决镇级财政运行困难的对策

1、努力壮大镇级经济实力,积极培植支柱财源。一是积极推进农业结构调整。重点抓好农业生产布局调整,尽量压缩传统农作物种植面积,扩大经济作物种植面积。尝试推行“一村一品”的发展路子,争取扩大溪西、邱后蔬菜基地,向五社、驿坂等村延伸,着力引导汶阳、世上等村发展蔬菜、花 镇财政运行情况自查汇报来自范文搜-

篇五:上半年财政运行情况
2016上半年市经济运行调研报告

今年以来,全市经济发展平稳,继续在全年增长目标上运行,但运行的速度稍有减缓。

上半年,全市实现地区生产总值443.17亿元,按可比价格算,同比增长10.3%,增速比一季度回落0.2个百分点,但快于去年同期1.2个百分点。其中,第一产业增加值29.92亿元,增长5.9%,增幅比一季度回落0.5个百分点;第二产业增加值96.78亿元,增长9.4%,比一季度提高了4.8个百分点;第三产业增加值316.47亿元,增长11%,较一季度回落了1.6个百分。从产业贡献看,一、二、三产业对经济增长的贡献率分别为4.2%、20.5%、75.3%,其中工业贡献率为10.7%,与一季度相比,三产贡献率降低11个百分点,一产贡献率持平,二产贡献率提高11个百分点,其中工业提高8.4个百分点。产业结构继续调整,三次产业结构之比为6.8:21.8:71.4。

一、全市经济运行基本情况

(一)农业生产平稳

今年良好的自然条件为我市农作物稳产增收创造了较好条件,大宗农作物产品产量普遍获得好收成,为农业经济稳定增长打下了良好的基础。上半年,花卉种植面积2.87万亩,增长7.2%;蔬菜种植面积26万亩,产量达38.18万吨,增长2.3%;水果总产量18.54万吨,增长2%,其中荔枝产量3.85万吨,增长20%。种植业完成增加值14.27亿元,按可比价格计算,比上年同期增长8.3%,继续发挥主导产业作用牵引农业经济增长。畜牧业总体平稳,尽管“猪周期”和H7N9禽流感对畜牧业产生影响,但“无疫区”品牌优势和政府采取一系列积极扶持畜牧业发展政策,使我市畜牧业在逆境中发展,上半年生猪出栏量达53.3万头,总肉量达4.54万吨以上,增长0.4%,增幅比一季度下降2.5个百分点;禽类出栏618万只,下降4.2%,增幅比一季度下降5.8个百分点。我市坚持发展特色现代高效农业,走产业化经营进程,有效促进农业生产的持续发展。上半年,全市实现农业增加值29.92亿元,同比增长5.9%,增速同比下降0.3个百分点。

(二)工业经济小幅增长

尽管今年以来工业企业面临复杂多变的市场环境,原材料、劳动力成本上升,出口下降,企业停产关闭和外迁等多种不利因素影响,但在医药、电力等行业的带动下继续保持小幅增长。上半年,全市规模以上工业完成总产值242.79亿元,同比增长2%,增幅比一季度提高1.8个百分点。

从行业来看,医药制造业成为xx工业增长的一大亮点。到目前为止,全市38家规上医药企业已有15家通过新版GMp认证。在“一企一策”的促进下,我市医药生产企业继续呈现较快发展。上半年,全市医药企业累计完成产值46.19亿元,同比增长18.8%,对全市规上工业生产增长的贡献率高达149.2%,所占份额从去年同期的15.3%上升到今年的19%。其它行业有增有减,如电力供应业累计完成产值16.88亿元,同比增长10.3%,;光伏产业保持平稳,累计完成产值15.15亿元,增长22.4%;汽车制造业累计完成产值54.95亿元,下降2.9%。

(三)投资增幅回落,新开工项目略减

上半年,全市固定资产投资290.06亿元,同比增长24.1%,增速比一季度和去年同期分别回落10.4和16.2个百分点。其中,项目投资289.57亿元,增长24.7%。若扣除飞机购置因素则全市固定资产投资同比增长8.2%。6月末,全市施工项目454个,同比下降3.6%,其中,新开工项目66个,下降7%。新开工建设项目的投资带动作用明显,1-6月,全市新开工项目完成投资89.9亿元,增长31.4%,增幅比上年同期提高5个百分点;新开工项目对全市项目投资的增长贡献率由上年同期的21.1%升至38.2%,提高17.1个百分点。进展较快的项目有:海秀快速路、美安科技新城、年产8万吨椰汁项目、信广实业户外休闲运动中心、海屯高速、观澜湖风情小镇、海南农垦商业中心项目、xx丹娜国际游艇都会等。

从三次产业看,一是三产投资仍然是今年投资亮点,同比增长35.6%,增幅比一季度回落16.9个百分点;一产投资同比增长11.2%;二产投资缺少工业投资项目的支撑下滑较大,同比下降38%,其中制造业投资同比下降37.8%;二是生产性服务业投资增势强劲。从第三产业内部结构看,文化、体育和娱乐业、交通运输仓储和邮政业、批零业、教育等生产性服务业投资分别增长6.7倍、1.6倍、78.2%、87.8%。生产性服务业的快速发展为我市加快产业转型升级、转变经济发展方式提供了有力支撑。

房地产开发投资增长,房屋销售回落较大。上半年,全市房地产开发投资94.59亿元,同比增长25.5%,增速比一季度提高9.6个百分点。去年上半年商品房销售面积大幅上涨主要原因是因为五源河公寓25万平方米和海南大学20万平方米教师住宅计入统计, 1-6月全市商品房销售面积150.19万平方米,同比增长18.6%,与一季度相比回落40.2个百分点。

(四)消费品市场基本平稳,住宿餐饮业影响仍在继续

受市场消费热点不多、公务消费抑制以及禽流感等因素影响,全市消费保持基本平稳。上半年,全市社会消费品零售总额238.53亿元,同比增长11.8%,增速比一季度提高0.1个百分点。家电、汽车消费趋升,家用电器累计零售额同比增长23.2%,汽车类零售额49.18亿元,同比增长22.7%,对限额以上社会消费品零售总额增长的贡献率为40.4%。黄金珠宝消费趋于理性,近期金价持续下跌促使黄金消费回归理性,累计金银珠宝类零售额增长16.5%。

商品销售额呈现增长,但增幅逐步减缓。上半年,我市限额以上商品销售额累计完成817.03亿元,同比增长35.1%,增幅比一季度减缓6.5个百分点。商品销售额增长的动力主要来源于大印、大棒两家公司销售额的高速增长,两家公司累计销售额为333.97亿元,同比增长91.8%,占全市限额以上销售额的40.9%,对限额以上销售额增长的贡献率为75.3%,拉动限上企业销售额增长26个百分点。

住宿餐饮业影响仍在继续。随着中央倡导勤俭节约和理性消费导向效应的进一步显现,高档住宿餐饮消费继续回落。1-6月,占全市51.7%的限额以上企业(单位)住宿业营业额8.29亿元,同比增长2.9%,增速与1-5月持平;餐饮业营业额3.48亿元,同比下降1.2%,降幅比1-5月收窄1.1个百分点。

(五)财政金融平稳运行

上半年,地方公共财政预算收入累计完成45.01亿元,同比增长15%。从收入来源看(市级部分),地方税收收入和地方非税收入分别增长10.1%和53.6%,非税收入增幅高出税收收入增幅43.5个百分点。财政支出平稳,民生支出得到较好保障。全市公共财政预算支出累计完成60.4亿元,比上年同期增长22.9%。重点保障了中小学义务教育阶段“两免一补”和职业教育等专项资金,确保了养老保险金和失业保险金及时足额发放等。

截止6月末全市金融机构本外币存款余额为2814.03亿元,同比增长10.9%,比一季度回落2.2个百分点。其中单位存款余额为1641.92亿元,增长10.1%;个人存款余额为1096.74亿元,增长13.5%。金融机构本外币贷款余额为3179.68亿元,同比增长16.1%。其中短期贷款余额为403.88亿元,增长20.6%;中长期贷款余额为2493.85亿元,增长15.4%。

(六)对外贸易发展较好

上半年,全市实现进出口总额18.44亿美元,同比增长13.6%,比一季度回落10.7%。其中,出口9.48亿美元,增长19.2%;进口8.95亿美元,增长8.3%。从进出口看,一般贸易占主导,占外贸总值的72.5%;进口商品以飞机为主,占进口值40.9%;出口商品分别为太阳能光伏组件、手机和农产品为主。

利用外资保持大幅增长,上半年,全市实际外商直接投资同比增长106.8%,较一季度回落了138.7个百分点,其中外资企业投资同比增长106.6%。

(七)交通运输业保持较快增长,旅游业发展平稳

交通运输业仍保持了较快增长,全市完成货运量和货物周转量同比分别增长了18.7%和32%,较一季度分别回落9个和17.3个百分点。旅客运输量增长15.7%,较一季度回落了0.3个百分点;旅客周转量增长16.3%,较一季度提高了7.6个百分点;港口货物吞吐量达到3913.22万吨,同比增长21.7%,较一季度回落5.8个百分点,港口集装箱吞吐量达到57.83万标箱,同比增长22.5%,增幅比一季度回落1.9个百分点。

上半年,我市接待国内外过夜游客465.49万人次,同比增长8.9%,比一季度提高1.8个百分点;旅游总收入53.3亿元,同比增长14.9%,比一季度回落0.2个百分点。

(八)居民收入稳中有增,物价涨幅高位回落

我市城镇居民人均可支配收入12784元,同比增长9%,增速较一季度回落0.7个百分点。农村居民人均现金收入6211元,比上年同期增长9.6%,增速较一季度提高0.6个百分点。

上半年CpI累计上涨2.4%,增速与一季度持平。八大类价格全面上涨,其中,食品类同比上涨2.6%,烟酒类上涨1.2%、交通和通信类上涨0.8%、娱乐教育文化用品及服务类上涨1.9%,居住类上涨4.9%。

二、经济发展面临的困难和压力

上半年我市经济保持了稳定增长的态势,但经济运行当中也存在一些问题,主要是有些经济指标的增长离年初的目标还有一定的差距。

一是工业增长受制因素较多。主要原因有三点:(1)化工纤纺织行业走势疲软,浩业、振业和翔业三家重点化纤行业及优美内衣公司均已停产。(2)由于我市水产品订单不足,出口下降导致食品行业增长缓慢。(3)文盛矿业的搬迁导致全市工业产值存量减少。三大因素影响同比减少产值10亿元,拉低工业增长5.1个百分点。

二是固定投资存在两个短板。一是工业投资增速大幅下滑,仅占全市投资比重7.7%。二是内涵型投资增长不足。运用先进技术改造传统产业的改建、技改等的比重依然偏低。1-6月新建项目投资同比增长12.6%;扩建项目投资同比下降15.6%;改建项目投资同比下降96.4%。

三是消费市场高增长面临压力。一是石油及制品类大宗消费持续增长持续低增长,1-6月销售额同比增长0.4%,销售额和零售额增速分别比上年同期大幅下调13.3和20.9个百分点。二是从党政各级出台多项“厉行勤俭节约,反对铺张浪费”的规定后,对高档住宿、餐饮、奢侈品消费有相当大的遏制作用,我市高端餐饮市场出现回落。

四是第三产业发展存在较多制约因素。三产内部结构不优,全市第三产业主要以批发零售住宿餐饮业、交通运输业、等传统行业为主,信息、咨询、科技服务等新兴产业发展缓慢。

三、下半年走势预测

上半年,我市经济总体运行呈现小幅回落的态势,但从工业、投资、消费等主要行业下半年发展动力看,仍有增长的亮点和潜力,具体情况如下:

投资:上半年重点项目经过征地拆迁等前期的基础工作后,下半年将进入项目建设的实质阶段,全年固定资产投资预期目标可以完成。房地产方面,如果海航城40万平方米、五源河公寓二期45万平方米、永秀花园、永和花园两个百万平方米小区销售顺利,全年商品房销售面积达到320万平方米,增长20%。

工业:下半年,海马汽车S7新款车型的出厂和B级轿车的即将投放,以及增加俄罗斯和伊朗等国家的出口量,汽车行业产值将有一定程度增长。光伏产业在国家政策的支持下也会保持平稳增长。卷烟制品业全年产量有望突破23万箱,医药制造仍保持目前发展的态势,预计全年工业将保持一个稳中有升的发展趋势。

消费:受国际油价波动和国内油价降价预期,石油及制品类销售额增速下调的影响,零售业增速难以提高,汽车销售形势不稳,家电补贴政策停止,倡导勤俭节约和理性消费导向对住宿餐饮业是一项长期的调整作用,因此多重压力下的消费难以有明显的提升。

总体来说,上半年我市经济在平稳运行中推进了结构调整和发展方式的转变,并在保障和改善民生方面取得了积极进展,经济在平稳发展中实现了“稳中有进”的目标,下半年经济在运行中也呈积极的变化,全年经济增长的目标基本可以实现。但也面临着一些新情况、新问题。在短期政策中兼顾长期目标,在平滑短期经济波动的同时加快培育经济增长的长期内生动力,把经济发展中的积极苗头和迹象转化为趋势性的回升是当前全市经济工作的重要任务,应高度关注并及时化解经济运行中出现的新情况、新问题,加大经济工作组织程度,全力以赴,努力确保全年经济平稳运行、稳健增长。

(编辑:华华)

篇六:上半年财政运行情况
2015关于区年财政预算执行情况和年财政预算(草案)的报告

文章标题:关于区2015年财政预算执行情况和2015年财政预算(草案)的报告关于区2015年财政预算执行情况和2015年财政预算(草案)的报告——2015年2月1日在区第九届人民代表大会第一次会议上各位代表:受区人民政府的委托,我向大会报告2015年财政预算执行情况和2015年财政预算(草案),请予审议,并请区政协委员和其他列席人员提出意见。一、2015年财政预算执行情况刚刚过去的2015年,是“十一五”规划开局之年。在区委的正确领导下,在区人大和政协的监督支持下,全区各级财税部门全面落实科学发展观,以经济建设为中心,抢抓机遇,开拓创新,较好地完成了区八届人大四次会议确定的各项目标任务,为促进全区经济和社会发展做出了积极贡献。财政收入预算执行情况:2015年,全区财政总收入10431万元(所得税按100计算,下同),完成年初预算的113.4,较上年实绩增长26.6,增收2191万元。地方财政收入7658万元,完成年初预算的127.6,较上年实绩增长28.3,增收1687万元。在分级地方财政收入中,区本级收入5079万元,完成年初预算的132.3,较上年实绩增长26.7,增收1070万元;乡镇级收入2579万元,完成年初预算的119.4,较上年实绩增长31.4,增收617万元。财政支出预算执行情况:2015年,全区财政支出10590万元,完成年初预算的117.7,较上年实绩增长19.9,多支1760万元,主要是省市追加和当年超收安排增支较多。2015年财政支出主要项目是:农林水等部门事业费720.3万元,完成年初预算的270.8,占调整预算的100,较上年实绩增长159.9,多支269.8万元;教育事业费2629.5万元,完成年初预算的101.8,占调整预算的100,较上年实绩增长21.4,多支462.8万元;其他部门事业费1111.5万元,完成年初预算的405.6,占调整预算的100,较上年实绩增长51.5,多支377.7万元;抚恤、社会福利救济和社会保障补助支出394.7万元,完成年初预算的124.1,占调整预算的100,与上年基本持平;行政管理费2274.7万元,完成年初预算的144.7,占调整预算的100,较上年实绩下降17,少支466.2万元;公检法司支出375.4万元,完成年初预算的109.1,占调整预算的100,与上年基本持平;城市维护费606.7万元,完成年初预算的188.4,占调整预算的100,较上年实绩增长260.7,多支438.5万元。各位代表,2015年财政预算执行情况较好。财政总收入首次突破亿元大关,较区划调整时增收5931万元,增长1.3倍,年均增长32.3。财政开始由“吃饭型”向“吃饭建设型”转变。财政支出有效保障了机关正常运转和财政供给人员工资按时足额发放,妥善解决了梅桥、曹老集两乡镇工资全额发放。企业扶持奖励、危房改造、再就业园区、疾控中心等政府重点建设项目支出全部拨付到位。政府收支分类改革、非税收入改革稳步推进。预计全年财政收支平衡,略有结余,待与市财政结算后,再向区人大常委会报告。为完成全年财政预算任务,我们重点做了以下五项工作:(一)强化收入征管,努力壮大财政收入规模。财政、国税和地税部门密切配合,严格落实目标责任,制定税收征管措施、落实收入计划,完善相关征收办法,及时协调税收征管工作中出现的新情况、新问题。2015年共组织协税护税收入1589万元,较上年增长95.6,增收776万元。积极宣传财税扶持政策,完善企业纳税排行榜制度,制定了《2015年乡镇财政综合考评办法》,《征收机关经费以奖代补办法》,调动了各方面积极性。(二)积极筹措资金,支持新农村建设。一是争取并拨付中央、省、市专项资金1250万元。其中取消农业税及附加补助资金564万元;粮食直补资金206万元;水稻小麦良种和农机具购置补贴资金121万元;商品粮基地建设和乡村道路建设配套资金404万元;小型农田水利工程设施建设补助资金、节水灌溉资金230万元,养殖小区建设资金5万元。二是加大农业综合开发项目争取力度。梅桥土地治理项目正在实施,曹老集土地治理项目已立项,改造中低产田2万亩,支持梅桥大青豆协会、裔湾蔬菜协会、李湖蔬菜协会等农业产业化龙头企业(协会)发展。三是积极实施世行农业科技项目和优质小麦生产基地项目,促进农业产业结构调整。在梅桥、曹老集和吴小街各项目区建立良种繁育基地2.6万亩,农业生产道路、灌溉设施、桥涵闸配套和林网等基础设施得到改善,完成投资

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