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医院经济运营情况报告

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篇一:医院经济运营情况报告
中国医院行业领先机构经营情况分析报告

中国医院行业领先机构经营情况分析报

北京中元智盛市场研究有限公司

二〇一六年

报告简介

《中国医院行业领先机构经营情况分析报告》通过对市场的供需、进出口、重点生产企业等方面的深入调研,对市场的规模、竞争、区域、走势及吸引范围等调查资料进行了全面深入的剖析,全面深入地梳理了市场现状,审慎严谨地分析了市场发展前景。本报告将帮助生产企业、学术科研单位、投资企业准确了市场最新发展动向,及早发现市场的空白点,机会点,增长点和盈利点,把握未被满足的市场需求和趋势,有效规避市场投资风险,更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场,牢牢把握行业竞争的主动权。

报告属性

报告内容:文字分析 数据对比 统计图表

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报告目录

第1章:中国医院行业竞争环境分析

1.1 医院行业外部环境

1.1.1 政治法律因素

1.1.2 经济因素

1.1.3 人口因素

1.1.4 自然因素

1.1.5 社会文化因素

1.1.6 技术因素

1.2 医院行业竞争环境

1.2.1 潜在进入者

1.2.2 替代品的威胁

1.2.3 消费者议价能力

1.2.4 供应者议价能力

1.2.5 现有竞争者间的抗衡

第2章:中国典型综合医院经营情况分析

2.1 北京协和医院

2.1.1 医院发展简介

2.1.2 医院组织架构分析

2.1.3 医院资源与服务能力

2.1.4 医院重点科室分析

2.1.5 医院经营服务情况

2

2.1.6 医院经营优劣势分析 2.1.7 医院最新发展动向 2.2 中国人民解放军总医院 2.2.1 医院发展简介 2.2.2 医院组织架构分析 2.2.3 医院资源与服务能力 2.2.4 医院重点科室分析 2.2.5 医院经营服务情况 2.2.6 医院经营优劣势分析 2.2.7 医院最新发展动向 2.3 上海瑞金医院集团 2.3.1 集团发展简介 2.3.2 集团组织架构分析 2.3.3 集团下属医院分析 2.3.4 集团资源与服务能力 2.3.5 集团重点科室分析 2.3.6 集团经营服务情况 2.3.7 集团经营优劣势分析 2.3.8 集团最新发展动向 2.4 上海仁济医疗集团 2.4.1 医院发展简介 2.4.2 医院组织架构分析 2.4.3 集团下属医院分析 2.4.4 集团主营业务分析 2.4.5 集团资源与服务能力 2.4.6 集团重点科室分析 2.4.7 集团经营服务情况 2.4.8 集团经营优劣势分析 2.4.9 集团最新发展动向 2.5 南京市鼓楼医院集团 2.5.1 集团发展简介 2.5.2 集团组织架构分析 2.5.3 集团下属医院分析 2.5.4 集团资源与服务能力 2.5.5 集团重点科室分析 2.5.6 集团经营服务情况 2.5.7 集团经营优劣势分析 2.5.8 集团最新发展动向 2.6 华夏医疗集团有限公司 2.6.1 集团发展简介 2.6.2 集团组织架构分析 2.6.3 集团下属医院分析 2.6.4 集团资源与服务能力 3

2.6.5 集团重点科室分析

2.6.6 集团经营服务情况

2.6.7 集团经营优劣势分析

2.6.8 集团最新发展动向

2.7 广州仁爱医院集团

2.7.1 集团发展简介

2.7.2 集团组织架构分析

2.7.3 集团下属医院分析

2.7.4 集团资源与服务能力

2.7.5 集团重点科室分析

2.7.6 集团经营服务情况

2.7.7 集团经营优劣势分析

2.7.8 集团最新发展动向

2.8 博爱医疗集团

2.8.1 集团发展简介

2.8.2 集团组织架构分析

2.8.3 集团下属医院分析

2.8.4 集团资源与服务能力

2.8.5 集团重点科室分析

2.8.6 集团经营服务情况

2.8.7 集团经营优劣势分析

2.8.8 集团最新发展动向

2.9 凤凰医院集团

2.9.1 集团发展简介

2.9.2 集团组织架构分析

2.9.3 集团下属医院分析

2.9.4 集团资源与服务能力

2.9.5 集团重点科室分析

2.9.6 集团经营服务情况

2.9.7 集团经营优劣势分析

2.9.8 集团最新发展动向

第3章:中国典型专科医院经营情况分析

3.1 爱尔眼科医院集团股份有限公司

3.1.1 公司发展简介

3.1.2 公司资源与服务能力

3.1.3 公司发展模式分析

3.1.4 公司管理模式分析

3.1.5 公司资源与服务能力

3.1.6 公司重点科室分析

3.1.7 公司经营服务情况

3.1.8 公司财务指标分析

3.1.9 公司经营优劣势分析

3.1.10 公司最新发展动向

4

3.2 通策医疗投资股份有限公司 3.2.1 公司发展简介 3.2.2 公司组织架构分析 3.2.3 公司下属医院分析 3.2.4 公司资源与服务能力 3.2.5 公司重点科室分析 3.2.6 公司经营服务情况 3.2.7 公司财务指标分析 3.2.8 公司经营优劣势分析 3.2.9 公司最新发展动向 3.3 慈铭健康体检管理集团股份有限公司 3.3.1 公司发展简介 3.3.2 公司组织架构分析 3.3.3 公司下属医院分析 3.3.4 公司资源与服务能力 3.3.5 公司重点科室分析 3.3.6 公司经营服务情况 3.3.7 公司经营优劣势分析 3.3.8 公司最新发展动向 3.4 和睦家医疗集团 3.4.1 公司发展简介 3.4.2 公司组织架构分析 3.4.3 公司下属医院分析 3.4.4 公司资源与服务能力 3.4.5 公司重点科室分析 3.4.6 公司经营服务情况 3.4.7 公司经营优劣势分析 3.4.8 公司最新发展动向 3.5 北京伊美尔医疗美容医院连锁管理集团 3.5.1 公司发展简介 3.5.2 公司组织架构分析 3.5.3 公司下属医院分析 3.5.4 公司资源与服务能力 3.5.5 公司重点科室分析 3.5.6 公司经营服务情况 3.5.7 公司经营优劣势分析 3.5.8 公司最新发展动向 3.6 博生医疗投资股份有限公司 3.6.1 公司发展简介 3.6.2 公司组织架构分析 3.6.3 公司下属医院分析 3.6.4 公司资源与服务能力 3.6.5 公司重点科室分析 5

篇二:医院经济运营情况报告
对综合医院经营状况分析自查报告

根据山西省审计工作会议精神和长治市审计工作安排,通过对全市14所市(县、区)的综合医院财务收支进行了审计和调查。总体感觉到,随着医疗体制改革的不断深入,市、县两级政府对医疗事业的发展给予了足够的重视,把医疗卫生事业作为政府实行一定福利政策的社会公益事业和关键领域,采取了一系列行之有效的措施,医疗投入机制逐步完善,投入总量逐年增长,卫生服务体系逐步形成,医疗水平不断提高。市、县两级综合医院秉承为患者服务,让患者满意的工作理念,以方便患者、提高服务质量为目标,在简化办事手续,提高服务质量等方面进行了一系列的综合配套改革,并取得了一定的成果。但在收费管理、财务管理等方面还存在有待改进和规范的问题: 一、在收费管理、财务管理中存在的问题

1、乱收费问题普遍存在。近年来,尽管各级政府和卫生主管部门采取了一系列有力措施,但自立项目收费、超标准收费、超范围收费、重复收费等乱收费普遍存在。在这次审计中发现14所综合医院乱收费金额达到1635万元,占到违纪违规总额的24.9%。 2、开单提成屡禁不止。在对某医院审计中发现,向介绍来该院检查的中间人支付介绍费高达77.31万元。具体是:ct头颅检查外单位人员每例提成50-70元;躯干检查每例提成60-80元;内部医生和职工每例提成30元;内窥镜检查每例提成10-15元;红外乳腺检查、脑地形图检查每例5元;动态心电图、彩超、脑超检查每例20元;团体体检按收入的15%提成,某呼救中心支付乡镇、煤炭部六十三处等单位介绍人每例50-100元,支付交警队按医疗收入的10%支付。 3、药品收支结余普遍未纳入专户管理。按照收支两条线的规定,应将还利于民的药品折(扣)让收入和药品收支结余及时足额上缴同级财政专户管理,但全市14所医院共有419.75万元被截留挪用。 此外,财务基础工作薄弱,会计核算不够规范。如:票据使用管理混乱,应收帐款长期得不到清理,帐实不符,帐表不符,白条抵库等问题也比较普遍。 二、形成问题的原因分析 (一)医疗经费投入不足 医院为维持日常医疗活动、职工福利待遇、基础设施建设和重点学科研究等工作,需要大量资金投入,形成资金较大缺口,需求矛盾非常突出,医院只好自谋生路,将费用转嫁到患者身上。加之近几年医疗系统评估验收标准过高,各种脱离实际的达标升级活动难以杜绝,医院超越了自身承受能力,借款或贷款购置医疗设备等。为此,欠下巨额债务,偿还债务的资金无来源,就在收费上作文章。 (二)医院的医疗收费价格已落后于物价水平,导致部分医疗成本与医疗收费价格倒挂 目前的医疗收费标准是1997年和1999年制定的,而现在构成医疗成本的材料、人员工资及相关费用的价格远远高出了当时制定标准的水平,客观上就会造成医疗成本高,这也是形成乱收费的一个原因。

篇三:医院经济运营情况报告
2015经济运行分析报告

第1篇:国民经济运行分析报告

一、2015年国民经济运行情况

2015年面对经济运行中出现的粮食供求关系趋紧,固定资产投资膨胀,货币信贷投放过快,煤电油运紧张等一系列新问题,党中央、国务院审时度势,及时做出了加强和完善宏观调控的决策和部署,综合运用经济、法律手段和必要的行政手段,遏制了影响经济平稳较快发展的突出问题。

在国家加强宏观调控的前提下,全市广大干部群众以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以全面建设小康社会和建设“大贵阳”为目标,坚持实施“环境立市、工业强市、科教兴市”战略,抢抓机遇,加快发展,经济社会发展取得了明显成效,一方面,经济生活中的突出矛盾得到缓解,不健康不稳定因素得到抑制;另一方面,国民经济保持了增长比较快、效益比较好、活力比较强的良好势头。

(一)季度经济运行情况

一季度全市实现生产总值95、15亿元,同比增长12、8%,实现了“开门红”。其中:第一产业实现4、81亿元,增长4、5%第二产业实现49、48亿元,增长14、8%第三产业实现40、86亿元,增长11、6%。全社会固定资产投资完成32、1亿元,增长33、7%,保持了增长态势,但增幅比2015年同期有所回落。社会消费品零售总额完成40、07亿元,增长13、4%;地方财政收入完成11、85亿元,增长27、4%;居民消费价格总水平比上年同期上涨2、1%。

上半年全市实现生产总值211、83亿元,同比增长13、2%。其中:第一产业实现12、31亿元,增长6、1%;第二产业实现113、21亿元,增长15、5%;第三产业实现86、3亿元,增长11、4%。全社会固定资产投资总额完成93、77亿元,增长11、3%,增幅比2015年同期回落21、8个百分点;社会消费品零售总额完成80、84亿元,增长14、3%;地方财政收入24、01亿元增长25、69%;城市居民人均可支配收入达4649元,增长13、7%;农民人均现金收入1112元,增长10、1%;居民消费价格指数为102%。

一至三季度生产总值实现319、76亿元,同比增长13、3%。其中:第一产业实现24、12亿元,增长7、7%;第二产业实现165、27亿元,增长15、1%;第三产业实现130、37亿元,增长12、1%。全社会固定资产投资完成161、37亿元增长10、6%,增幅比2015年同期回落16、8个百分点;社会消费品零售总额完成124亿元,增长14、4%;地方财政收入完成34、3亿元,增长22、4%;城市居民人均可支配收入达5992元,增长9、1%;居民消费价格指数为102、1%。

全年实现生产总值443、63亿元,比上年增长13、7%。其中:第一产业实现增加值31、77亿元,增长7、6%;第二产业实现增加值233、24亿元,增长15、6%;第三产业实现增加值178、62亿元,增长12、3%。全社会固定资产投资完成292、78亿元,增长21、1%;社会消费品零售总额完成175、52亿元,增长14、2%;地方财政收入完成49、7亿元,增长23、07%;城镇居民人均可支配收入8989元,增长12、6%;农民人均纯收入2809元,增长11、9%;居民消费价格比上年上涨2、1%。其中,食品类价格上涨9、4%,医疗保健及个人用品类价格上涨6、9%,居住类价格上涨3、1%,烟酒及用品类价格持平。

(二)总体运行情况

1、经济总量综合经济实力进一步增强。全年生产总值比上年增长13、7%,增幅是近年来的最好水平,分别高于全国、全省4、2和2、3个百分点。生产总值占全省的比重为27、04%,全社会固定资产投资占全省的比重为33、8%,社会消费品零售总额占全省的比重为33、9%。

2、经济结构产业结构不断优化。在生产总值中三次产业结构比由上年的7、6∶50、4∶42、0调整为7、2∶52、6∶40、2,第二产业所占比重上升2、2个百分点。第一产业增加值、农民人均纯收入增长率均达到近几年来的最好水平。从农业结构构成看,农、林、牧、渔、服比重由上年的63、9∶1、3∶31、4∶1、3∶2、2调整为63∶0、9∶34、2∶1、3∶0、5,附加值较高的种养殖业发展加快,比重增加。第二产业持续快速增长,扩张势猛。规模以上工业实现增加值164、88亿元,增长17、6%,产品产销率达96、1%。工业经济的质量效益有所增强,是促进全市国民经济发展的主要增长因素。第三产业继续保持了持续、稳定增长的态势增长速度较上年略有提升。除金融保险业和房地产业受国家宏观政策及市场需求变化等因素的影响出现大的波动外,其他行业均保持了平稳的增长。

工业经济持续快速增长。全部工业完成增加值186、38亿元,比上年增长16、8%,占第二产业增加值的比重近80%。其中轻工业增长19、6%,比重工业快3、5个百分点。烟草制品业,有色金属冶炼及压延加工业,医药制造业,化学原料及化学制品业,电力生产和供应业,交通运输设备制造业,橡胶制品业,通信设备、计算机及电子设备制造业,黑色金属冶炼等九大行业实现增加值占全市规模以上工业增加值的81、1%。

非公经济取得长足发展。全年非公有制经济实现增加值177、45亿元,比上年增长16、8%,高于全市经济增长3、1个百分点,占全市生产总值的比重达40%,比上年提高1、2个百分点。非公有制经济发展领域不断拓宽。从原来的主要集中在制造业、贸易餐饮业、社会服务业等行业拓展到电子信息产品制造、新材料、现代中药等行业。微硬盘、新型电子元器件、纳米改性材料等产品已成功进入国际市场,涌现出京瓷振华、西洋肥业、益佰制药、老干妈食品、神奇制药、南方汇通等一批“龙头”企业。

3、经济社会效益财政收入、企业效益均保持了良好的增长态势。全市财政总收入突破110亿元,占到全省财政总收入的37、36%,全市地方财政收入占到全省地方财政收入的33、36%。全市规模以上工业实现利税76、02亿元,增长42、9%,盈亏相抵后实现利润22、98亿元,增长150、9%;全市规模以上工业经济综合效益指数为137、9%,比去年上升23、6个百分点。

社会经济发展更趋协调。在经济快速增长的同时,推进经济社会的协调发展,城乡居民生活不断得到改善。环境保护力度得到进一步加大,深入开展城市环境综合整治工作,南明河三年变清的阶段性目标如期实现。社会保障体系建设得到加强,养老、失业、医疗等保险制度继续推开,“两个确保”得到进一步巩固。社会福利事业继续发展,全面完成农村茅草房改造任务,结束了农民居住茅草房的历史。

4、投资环境。随着西部大开发战略的实施,加大了城市中心环线、城市电网、污水处理厂等一系列市政、交通、环保、电力等基础设施的投资力度,为贵阳发挥资源优势、实现后来居上创造了极好的环境。全年各种运输方式完成货物运输量5734、21万吨,比上年增长7、7%。其中:铁路1263、33万吨,增长16、1%;公路4469万吨,增长5、8%;航空1、88万吨,增长21、1%。完成旅客发送量19238、33万人次,增长4、2%,其中:铁路602、68万人次,增长5、6%;公路18501万人次,航空134、65万人次,分别比上年增长3、9%和36、3%。金阳新区内道路、住宅、医院、学校等配套项目的建设步伐进一步加快,一座现代化新城区的雏形己经显现。

经济社会发展中也面临一些需要密切关注的问题:一是促进投资稳定增长的机制尚未形成,保持投资强度压力大。二是粮油价格波动等因素,使低收入群体的生活受到影响;原材料、燃料、动力价格上涨达两位数,直接影响到工业企业生产。三是煤、电、油、运供求关系仍然紧张。四是体制机制性障碍仍十分突出。

二、2015年经济运行展望

2015年摆在我们面前的任务依然是十分艰巨的,既要保持国民经济的较快增长,取得经济社会各项事业的继续发展,又要进一步化解各种较为尖锐的矛盾,保持经济发展的稳定性。我们必须进一步用科学发展观来指导宏观经济的各项工作,争取实现经济社会全面、协调、可持续发展胜利完成“十五”计划为实现全面建设小康社会的目标创造更为有利的条件。

当前,我国正处于重要的战略机遇期和新一轮经济增长的上升期,我市经济也已进入新一轮快速发展期,无论从发展机遇、发展基础,还是发展后劲来看,发展前景都会越来越好。一是国家将继续改善和加强宏观调控,实行财政、货币双稳定的宏观政策,是经济保持适度快速增长的保证。二是国家在统筹区域经济发展方面进一步推进西部大开发。我市在高新技术产业、现代服务业、循环经济建设等方面具有一定比较优势,有可能会得到国家和省的进一步倾斜。三是汽车、住房等消费热点处于加快酝酿过程中,对活跃消费,提高消费者信心将会起到积极的作用。四是市委、市政府高度重视产业的发展,积极为企业协调煤电油运及资金、土地等生产要素并取得成效。特别是春节期间胡锦涛总书记到贵阳视察,对我市各方面工作都给予了充分肯定,并再次要求贵阳市在全省经济社会发展中“做表率、走前列”后,我市的发展得到了中央和省的大力关注和支持,面临着良好的机遇。

如果我们能够继续较好地把握宏观调控的方向和力度进一步消除经济运行中的不稳定、不健康因素坚持综合运用经济、法律手段和必要的行政手段主动而及时地进行宏观政策调整以适应宏观经济形势发展中出现的各种新的变化从总体上看,在不出现新的突发性因素的前提下,2015年全市国民经济将保持较快的增长,预计生产总值增长13%。固定资产投资比上年净增50亿元。地方财政收入增长12%。社会消费品零售总额增长13%。进出口总额增长15%。实际利用外资增长10%。非公有制经济增长16%。城镇居民人均可支配收入增长8%农民人均纯收入增长8%。

2015年是全面完成“十五”任务、为“十一五”发展打好基础的关键一年。不仅要做好当年的工作,还要为中长期的经济社会发展创造更好的条件。为保持良好的发展态势,要着重抓好以下几方面的工作:

(一)在进一步加强和完善宏观调控的工作中更要着眼于注重解决一些中长期问题

坚持走新型工业化道路,狠抓工业结构调整。根据生产要素资源供应紧张的现状,加强重点企业、高附加值企业、出口创汇企业的协调服务,强化营销,支持企业根据市场需求调整产品结构。大力发展循环经济,加快开阳磷煤化工生态工业示范基地、清镇煤化工示范基地等重点项目的建设。推行清洁生产审核工作,逐步建立生态补偿机制,保障生态城市建设。

(二)继续完善支农政策,保持财政对农业投入稳定增长,免除农业税,减轻农民负担

加强基础设施建设,改善农村生产生活条件。按照农民投入为主、政府投入为辅的方式,巩固优质果品、药材和特色花卉基地建设,提高烤烟生产整体水平,培育一批上规模的农产品加工和药业企业。突出发展奶牛、肉牛和“三元”杂交猪生产,依托贵黄、贵遵、贵毕等主要公路着力打造畜牧业产业经济带。

(三)抓好重点市场建设,构建绿色消费体系

积极支持各类旅行社规范、健康、快速发展,提高旅游服务质量。充分挖掘餐饮、交通运输等传统服务业潜力,发展社区服务和公共服务业,积极扩大教育培训、文化体育等新型服务业,推动消费结构升级。

(四)抓好投资结构调整,促进固定资产投资有效增长

继续推进投资结构调整,在加快城乡基础设施建设的基础上,进一步加大和引导对产业的投入,提高投资效益,增强投资对经济增长的拉动作用。继续做好项目前期工作,完善项目库建设。

(五)进一步拓宽融资渠道

积极争取国内外金融机构和外国政府贷款。运用市场化运作方法,放宽投资准入制,利用贷款贴息、税收优惠等措施,鼓励、支持、引导社会资本参与经营性公益事业项目建设。加大招商引资力度,以关键产业、国有企业改制重组,市政公用事业市场化作为招商引资重点。

(六)加大改革力度

继续完善国有资产监督管理体制,推进国有企业改革重组。按照进一步放宽放活、务求实效的原则,力求在切实解决非公有制经济发展的外部环境方面有新的突破。深化投融资体制改革,确立企业的投资主体地位,对于企业不使用政府投资的项目,一律不再实行审批制,区别不同情况实行核准制和备案制。平稳推进机关事业单位医疗保险改革,同时在总结医疗保险、工伤保险征缴管理体制改革经验的基础上,积极推进养老保险、失业保险征缴体制改革。

(七)坚持以人为本,努力构建社会主义和谐社会

全面落实促进就业的各项优惠政策,进一步改善创业环境,着力增加就业岗位。充分发挥中小企业和非公有制企业对扩大就业的重要作用,组织开展多层次、多形式的技能培训,支持下岗失业人员和农村转移人员自谋职业和创业,落实好小额担保贷款政策。继续巩固“两个确保”,加强“三条保障线”的衔接。扩大社会保险覆盖范围,建立女职工生育保险制度。切实安排好低收入居民的生活,稳步推进农村特困群众救助制度。继续抓紧清欠农民工工资,高度重视并认真解决涉及群众切身利益,特别是土地占用和城镇拆迁中的矛盾和问题。

(八)做好“十一五”规划编制,抓好重大项目的前期工作

按照国家及省的部署,以科学发展观为指导,基本完成《贵阳市“十一五”国民经济和社会发展规划纲要》和各专项规划编制。积极做好“十一五”规划期间重大项目的前期工作,力争在优势资源的深加工、高新技术产业以及交通、水利、生态建设等方面有一批重大项目能够纳入国家及省的规划。

第2篇:国民经济运行分析报告

一、2015年国民经济运行情况

2015年,全市坚持以科学发展观统领经济社会发展全局,认真贯彻中央宏观调控政策措施,积极应对发展中出现的新情况和新问题,积极推进生态文明城市建设,不断推进经济结构调整,着力深化改革和扩大开放,努力保持社会和谐稳定,全市经济社会发展呈现“增长加快、结构趋优、效益提高、消耗降低、环保加强、民生改善”的良好态势。

(一)季度经济运行情况

一季度主要经济指标继续保持较快增长,实现了“开门红”。全市生产总值完成148、46亿元,同比增长14、9%,其中第一产业完成6、47亿元,增长8、1%;第二产业完成70、62亿元,增长16、8%,第三产业完成71、37亿元,增长13、6%。财政总收入完成45、03亿元,增长15、4%;地方财政收入完成17、65亿元(按40%的所得税计,下同),增长17、5%。全社会固定资产投资完成69、01亿元,增长18、1%,社会商品零售总额完成64、71亿元,增长20、1%,城市居民人均可支配收入为3623、05元,增长13、6%,农民期内现金收入871元,增长10%,居民消费价格指数为102、4、

上半年,全市生产总值完成322、44亿元,增长15、8%。其中第一产业完成17、14亿元,增长8、2%;第二产业完成147、17亿元,增长16、8%;第三产业完成157、59亿元,增长15、6%。财政总收入完成93、7亿元,增长17、1%;地方财政收入完成36、95亿元,增长19、1%;全社会固定资产投资完成175、68亿元,增长25、1%;社会商品零售总额完成131、38亿元,增长20、1%;城市居民人均可支配收入为6502、1元,增长11、712、3;农民期内现金收入1746元,增长17、8%,居民消费价格指数为105、1、

一至三季度,全市生产总值完成514、8亿元,增长16%。其中第一产业完成32、88亿元,增长8、5%;第二产业完成235亿元,增长17、5%;第三产业完成246、92亿元,增长15、4%。财政总收入完成136、07亿元,增长17、8%;地方财政收入完成52、88亿元,增长22、9%。全社会固定资产投资完成313、6亿元,增长26、7%,社会商品零售总额完成200、14亿元,增长19%,城市居民人均可支配收入为9564、8元,增长13、5%;农民期内现金收入2877元,增长20、5%;居民消费价格指数为103、9、

全年生产总值达696、4亿元,增长15、8%,是1984年以来的最高增幅。其中,第一产业完成增加值45、07亿元,增长8、2%;第二产业完成增加值325、15亿元,增长16、3%;第三产业完成增加值326、18亿元,增长16、2%。三次产业结构为6、5:46、7:46、8、财政总收入完成188、7亿元,增长19、7%,地方财政收入完成75、9亿元,增长23、3%;全社会固定资产投资完成500、38亿元,增长21、1%。社会商品零售总额完成279、4亿元,增长18、9%。城市居民人均可支配收入为12780、5元,增长13、9%;农民人均纯收入4065元,增长18%。居民消费价格指数为105、1、

从以上数据可以看出,2015年季度生产总值增幅逐季加快,四季度略有下滑,总体呈加快发展态势。其中,第一产业发展基本平稳,增速维持在8%到8、5%之间;第二产业的运行逐季加快,四季度有所回落;第三产业增速除三季度有所回落外,呈逐季加快态势。

(二)总体运行情况

1、经济总量进一步增大,发展速度进一步加快。全年生产总值增长15、8%,超过增长13%的预期目标2、8百分点,是近年为增幅最高的一年,分别高于全国、全省的平均增长速度4、4和2、1个百分点。生产总值占全省的比重为25、69%,人均生产总值是全省的2、86倍,工业增加值占全省的比重为26、44%,全社会固定资产投资总额占全省的比重为33、69%,社会消费品零售总额占全省的比重为34%,实际直接利用外资占全省的比重为63、78%,财政总收入占全省的比重为33、88%,其中地方预算内财政收入占26、64%。生产总值、固定资产投资总额、社会消费品零售总额、财政总收入等主要经济指标增速均快于2015年。

2、产业结构进一步优化。三次产业结构比为6、47:46、69:46、84,服务业占GDP比重比上年提高1、52个百分点,三、二、一的产业结构初步形成。畜牧业占第一产业增加值中比重继续上升,达35、52%,比2015年提高1、06个百分点,养殖小区建设和农产品基地建设力度不断加大。全部工业增加值占第二产业增加值的81、82%,规模以上工业增加值占全部工业的75、2%,规模以上工业中,轻重工业比为40、59:59、41,重工业比重仍然高于轻工业。铁合金、铝、轮胎外胎、挖掘机、数控机床、汽车配件、磨料等主要产品产量增幅较大,是支撑工业增长的主要因素。第三产业增加值增长较快,城乡消费品市场呈现快速增长态势,旅游、保险业继续保持快速增长,金融运行平稳,房地产投资增速逐渐回升,全市亿元以上商品交易市场比2015年增加5个,达15个。

3、经济社会效益进一步趋好,人民生活水平不断提高。全市财政总收入和地方性财政收入增速分别达19、7%和23、3%,继续保持较快增长态势,财政总收入占GDP的比重达27、1%。规模以上工业企业实现利税总额165、93亿元,增长21、2%;盈亏相抵后实现利润总额58、02亿元,增长24、5%。工业产销率达96、41%,工业综合经济效益指数为203、64%,比上年上升23、8个百分点。城乡居民收入稳步增长,生活水平不断提高,城市居民收入达12781员,实际增长8、4%,农民人均纯收入达4088元(),实际增长10、8%。年末全市民用车辆保有量达33、28万辆,固定电话用户112、73万户,移动电话用户209、8万户,互联网宽待接入用户23、53万户。

4、城市建设和管理取得新成绩,投资环境不断改善。大力改善城市基础设施条件,开工建设环城高速公路南环线、花溪二道、北京西路、油小线、贵金线、新庄污水处理厂、小河污水处理厂(二期)等一批基础设施项目。1000公里农村公路建设、服务大楼立交改造、3个交通环岛环境综合整治工程及10个人行过街系统建成并投入使用。金阳新区建设步伐加快。省广播电视大学金阳新校区、省气象综合信息遥感楼项目开工建设,金阳医院建成投入使用。“整脏治乱”工作深入推进,市容市貌进一步改善。启动实施城区“畅通工程”,有效缓解了城区行路难、行车难、停车难等状况。

5、各项社会事业协调发展。新增就业岗位49919个,城乡统筹就业74867人,率先在全省实现基本动态消除“零就业家庭”,城镇登记失业率为3、76%。城市低保做到“应保尽保”,农村低保惠及7、06万人/3、16万户。启动城镇居民基本医疗保险试点,居民参保登记人数达25、17万人。科技创新不断加强,实施了139个科技计划项目,完成16个重大科技攻关项目。教育事业取得新进步,免除全市农村和城市低保人群子女义务教育阶段的学杂费和书本费,受益学生达57、6万人,对8万多名进城务工人员子女进行补助。卫生事业再上新台阶,甲、乙类传染病总发病率低于前三年平均水平,新型农村合作医疗参合率达92、63%。保持稳定的低生育水平,符合政策生育率为97%,人口自然增长率为4、83‰。强化安全生产,扎实开展打击“两抢一盗”专项行动,社会治安综合治理工作成效显著。

总体上看,全市经济社会发展情况良好,但也仍然存在许多困难和问题。主要有:一是工业生产原材料、燃料、动力价格持续上涨,导致企业成本增加,企业利润空间缩小,工业保持较快增长的压力增大;二是受土地、信贷、产业政策、项目审批等方面的影响,固定资产投资保持较快增长难度增大;三是农资价格上涨,对农民生产生活带来一定困难;四是由于资源性企业技术含量低,完成节能减排任务难度大;五是农村教育、文化、卫生等事业的基础设施相对薄弱,城镇新增劳动力、困难群体和大中专毕业生就业压力大;六是是受食品类价格上涨快的影响,居民消费价格指数持续攀高,对城市低收入群体和农村贫困人口生活有较大影响。

二、2015年经济运行展望

2015年国家将继续加强和改善宏观调控,着力优化经济结构和提高经济增长质量,切实加强节能减排和生态环境保护,更加重视改善民生和促进社会和谐。国家宏观调控政策对贵阳市工业经济发展和投资增长带来了较大压力,但同时也为贵阳市加快产业结构调整,承接东部地区产业转移,大力发展循环经济,统筹城乡发展,改善民生等都提供了新的机遇。2015年1月中旬至2月初,贵阳市遭遇了50余年未遇的恶劣凝冻灾害,造成了巨大经济损失,给全市经济和社会发展,尤其是人民生活带来了严重影响。在党中央、国务院的亲切关怀下,在省委、省政府及市委的坚强领导和统一指挥下,在社会各界的大力支持下,全市“抗凝冻、保民生”行动取得明显成效,但灾后重建和恢复的任务十分艰巨和繁重。要把灾后重建和恢复作为贵阳市加快发展的机遇,积极争取国家和省的大力支持,千方百计抓重建,尽心竭力保民生,促进全市经济社会实现又好又快发展。2015年全市国民经济和社会发展的主要预期目标是:生产总值增长13%以上,其中第一产业增长7%,第二产业增长14%,第三产业增长15%;财政总收入增长13%,地方财政收入增长14%;全社会固定资产投资增长18%;社会消费品零售总额增长15%;外贸进出口总额增长20%;城市居民人均可支配收入增长8%,农民人均纯收入增长10%;城镇登记失业率控制在4%以内;单位生产总值综合能耗降低4、5%,主要污染物排放减少2%。

(一)加快服务业发展

大力培育旅游、住房、汽车、文化、体育、休闲娱乐等消费热点,推动消费结构升级。加快发展现代服务业,二是加快市场培育和建设力度,完善市场体系建设,加快现代物流业发展,以举办“贵阳避暑季”为载体,大力发展旅游业。

(二)推进新型工业化

加快发展支柱产业和特色产业,大力发展高新技术产业和培育新兴产业,加大技术改造力度,大力实施名牌战略,大力促进中小企业及非公有制经济发展。加快推进园区建设。

(三)强力推进新农村建设,努力增加农民收入

加大农村基础设施建设力度,大力发展现代生态农业,加快农业产业化步伐。不断完善农村各项保障制度。加大非农技能培训和农村富余劳动力有序转移就业,提高农民的创业和致富能力。

(四)加大投资工作力度,加强城市管理

加大基础设施和重大项目的建设力度,切实做好“投转固”工作。优化投资结构、提高投资效益,积极做好项目前期工作,多渠道筹措建设资金。做好新一轮城市总体规划的修编,加快贵阳城市化进程。加强城市管理,实施畅通工程,提升贵阳城市品位。,

(五)努力扩大对外开放力度

拓展新的国际交流合作空间,加大与外国使领馆、商业社团的联系,实现更多的交流与合作。积极扩大招商引资规模和领域,进一步完善招商引资优惠政策,营造良好的投资环境,精心组织好赴西欧、长三角、珠三角、北京、重庆开展大型招商活动,切实抓好项目的跟踪服务工作。加强签约项目的督促检查和服务,提高项目的签约率和落地率。

(六)扎实推进生态环境建设和保护

大力发展循环经济,推动产业循环式组合、企业循环式生产、资源循环式利用。加大节能减排和清洁生产工作力度,严格实施污染物排放总量控制。加强生态建设和资源保护,大力开展天然林保护、退耕还林、石漠化治理等工程,加强森林资源的保护。继续实施以治理“两湖一库”为重点的治水工程,加大地质灾害防治力度,促进矿山生态恢复。

(七)扎实推进改革开放

进一步深化国资管理体制改革和国企改革,推行国有及国有控股企业的财务经营预算制度,实现国有资产保值增值。加快财政体制改革,完善公共财政体系。抓好项目管理改革,大力推行非经营性政府投资项目“代建制”,继续抓好“投转固”工作。继续推进农村综合改革,做好“乡财县管乡用”改革试点工作,切实抓好乡镇机构改革、农村义务教育体制改革和新型农村合作医疗制度改革。

(八)实施“六有”民生行动计划,努力改善民生

切实推进“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、居有所安”六有民生计划,努力改善人民生活条件。切实加强计生工作。努力平抑物价过快上涨趋势,健全物价上涨与提高低收入人群补贴和保障标准实行挂钩联动的机制。

(九)狠抓灾后重建工作

积极争取和筹措重建资金,统筹人力、财力、物力,扎实抓好城乡供电、供水、供气等公共基础设施恢复和重建工作。加强组织协调,积极恢复工农业生产,尽量减少损失,加快服务业发展,缓解工农业生产压力。加强应急体系建设,进一步提高重要物资的储备能力,进一步提高抗灾应急能力。

第3篇:2015年上半年工业经济运行分析报告

今年来,特别二季度以来,在严峻的宏观经济环境下,受国内经济增速进一步下滑和国内外有效需求下滑双碰头及流动性短期紧缺等因素影响,企业订单大幅减少,销售趋缓,库存增加,盈利能力下降,工业产销等主要指标持续回落,工业经济系统性风险加大,经济下行压力进一步加大,总体形势严峻。加大对实体经济的支持力度,切实改善经济发展环境,尤其是企业生存环境,确保全县经济平稳增长是下半年经济工作的重点。

一、2015年上半年工业经济动行基本态势

1、产销增长持续回落。1-6月份,全县实现工业企业总产值158、28亿元,同比增长0、5%,其中规模以上工业实现产值107、74亿元,同比增长-2、4%,增幅同比回落18、2个百分点,增幅环比一季度回落3、55个百分点,略高于全市平均增幅0、7个百分点,规模以上产值增幅列全市十二个县市区第5位。规模以上工业实现销售产值105、64亿元,同比增长-1、3%,增幅同比回落17、6个百分点,工业产销率98、05,同比增长1、1%,财政总收入18、42亿元,同比增长13、2%,增幅同比回落9个百分点。

从规模以上工业产值增幅情况来看,自2015年以来规模以上工业增长总体呈持续回落态势,今年1-6月份规模以上工业增长逐月下滑,二季度来呈加速回落态势,统计283家规模以上工业企业中有156家企业实现正增长,127家企业为负增长,其中产值占比较大的瑞田钢业因停产和重组,产值无法申报,直接拉低规模以上工业产值增幅2个百分点左右。从用电量来看(详见全社会用电量与规模以上工业增幅图),1-6月份全县规模以上工业产值增幅为-2、4%,而且全社会用电量增幅为-1、46%,两者基本匹配,因规模以下企业特别是用电大户气流纺企业大量停产,两者差距有所减少,但基本反映我县实际。从分季度来看,一季度我县全社会用电量同比增长7、37%,规模以上工业产值同比增长1、1%,二季度我县全社会用电量同比增长-9、03%,6月份用电量同比增长-9、79%,而1-6月份规模以上工业产值增长-2、4%,用电量与产值增幅走势相符合。从轻重工业情况看,1-6月份规模以上轻工业实现产值53、27亿元,同比增长4、4%,重工业产值54、47亿元,同比增长-8、2%,轻工业增幅高于重工业,经济总体仍处于紧缩范围内。

1-6月份我县全社会用电量与规模以上工业产值增幅,五个工业乡镇1-6月共实现规模以上工业产值106、66亿元,占全部规模以上工业产值的98、99%,其中灵溪、龙港、金乡、钱库、宜山分别实现产值23、71亿元、64、38亿元、10、86亿元、4、86亿元、2、83亿元,同比分别增长1、85%、-3、85%、5、13%、-3、46%、-29、01%,增幅同比分别回落16、35、20、25、4、27、6、96、68、11个百分点,五大镇规模以上工业整体呈持续回落态势,其中占全县规模以上工业产值60%的龙港镇工业未能起到支撑作用,其工业经济持续低迷回落为历年来所罕见。

总之,今年来,我县工业经济困难形势远远超过2015年危机的冲击和影响,工业经济产销增幅低位徘徊持续的时间

更长,特别是二季度来,市场有效需求进一步趋缓,工业经济下行压力更大,预计全年工业经济增长形势不容乐观,完成年初预定的工业经济增长目标已无可能。

2、企业效益大幅下滑。1-5月份规模以上工业企业利润总额1、91亿元,同比负增长30、1%,增幅同比回落43、2个百分点,环比2015年11月份增幅回落30、3个百分点,环比今年一季度回升4、1个百分点,亏损企业同比增长20、5%,亏损企业亏损额同比增长29、8%,亏损率为37、23%,与此同时,管理费用增幅高出营业收入增幅13、1个百分点,利息支出同比增长30、3个百分点。

3、工业性投资增长势头良好。1-6月份,全县共完成工业性投资23、22亿元,同比增长45、7%,增幅环比一季度回升97、31个百分点,总额全市排名第三,增幅全市排名第二,占全县固投比例29、5%,仅6月份单月完成工业性投资7、35亿元,为今年来单月投资最高。1-6月份完成市下达年度投资任务的42、23%。从投资数据构成来看:技术改造投资79534万元,其中纯设备购置达54956万元;新建项目投入152704万元,其中华润电厂投入约25107万元。

4、节能降耗工作进展良好。1-6月份全社会用电量同比增长-1、46%,其中工业用电量同比增长-7、38%,而工业企业总产值增幅为0、5%,规模以上工业产值增幅为-2、4%,总体呈现较好的增长态势。分行业来看(详见表1),用电量最大的纺织、印刷、塑料制品、黑色金属冶炼及压延加工业四大行业合计用电量(占制造业总用电量的83、69%)同比下降10、66%,比工业总用电量降幅低3、28个百分点,特别是占全部工业用电量50%多的纺织行业不景气,气流纺企业大面积停产或半停产,是能耗增幅回落的主要原因。

重点用能企业节能工作效果明显。根据企业能源消费报表统计,1-6月份全县50家重点用能企业合计消费能源70976、6吨标准煤,同比下降14、72%;实现工业总产值449705、3万元,同比下降5、07%;万元产值综合能耗0、158吨标准煤,比上年同期的0、176吨标准煤下降10、16%。50家重点用能企业有41家企业万元产值综合能耗同比有所下降,产值能耗下降企业比例达到82、0%。9个行业中有8个行业平均万元产值综合能耗均有所下降,其中纺织、印染和不干胶等行业综合能耗下降明显,平均降幅分别在10%以上;电化铝行业产值能耗升幅较大,达到了19、32%。

二、各主要支柱行业及重点企业运行情况

1-6月份,按国民经济代码来分,全县28个行业中有10个行业呈负增长,而主要支柱行业生产增速仍低位徘徊,印刷业、塑料制品业、纺织业、纸制品业、仪器仪表业及黑色金属压延加工业六大支柱产业共实现产值68、53亿元,占全部规模以上工业产值的63、60%,同比增长-6、3%。

(一)各支柱行业运行情况

1、印刷业。1-6月份实现规模以上产值14、48亿元,同比增长4、7%,增幅同比回落3、3个百分点,环比一季度回落1、52个百分点。自2015年来,全县新引进四色以上胶印机50多台,卷筒印刷机20多台,产能不断扩大,但整个行业产出不升反降,产能过剩进一步加剧。二季度以来,印刷业订单急剧下降,不少中小企业处于半停产状态,整个行业景气度低。主要表现有三方面,一是行业产值大滑波,企业基本上微利。据县印刷包装行业协会对75家印刷企业调查表明,仅有25、3%的企业产值增幅同比持平,32%的企业产值同比下滑10-20%,21、3%的企业下滑30%,14、6%的企业下滑50%,6、7%的企业下滑60%以上;效益方面,有76、6%的企业基本处于微利状态,16、6%的企业勉强保本。二是工人工资大幅上涨,加重经营成本。调查中发现有25、3%的企业工资增加10%,21、3%的企业增加15%,28%的企业增加20%,17、3%的企业增加25%以上,以前学徒工资为1000元/月,现增加到2000元/月也很少人愿意做,招工越来越难,工人缺口越来越大,直接影响企业正常营运。三是资金链受考验。近年来印刷业回报率逐年回落,不少企业热衷于投资其它行业,由于宏观经济不景气,投资无法及时收回,同时银行对企业的信用审查力度加大,企业担保的信用能力持续降低,导致部分企业资金紧张,影响行业发展,如今年来我县出现资金紧张的企业相当部分为印刷企业。同时,受调查的企业家表示,今年企业遇到的困难比2015年金融危机还要严重,对本行业做强做优的信心不足。

2、塑料制品业。1-6月份实现规模以上产值23、29亿元,同比增长1、3%,增幅同比回落22、4个百分点,环比一季度回落3、14个百分点。一季度整个行业表现良好,但产品库存较多。二季度以来,塑料制品业受我国突然增加进口国外粮食的数量,国产大米滞销,造成透明袋有效需求大幅下滑,同时塑料制品外销标准提高及上下游企业资金链问题等因素影响,淡季提前到来,整个行业的产品积压进一步加剧,企业纷纷调整生产班次,大多数企业停三分之一的生产线。少数企业没有停生产线,但也停机台,以尽量减少亏本,减轻企业融资负担。据塑料行业协会初步调查,上半年整个行业销售量同比下降20-40%,价格同比下降10%以上,整个行业除强盟、金田、南塑等少数企业外,其它企业出现亏本或勉强保本经营。尽管我国纸张和黄麻资源缺乏,塑料包装作为主要包装材料仍是趋势,但国内外市场萎缩及进口产品低价竞争,整个行业形势不容乐观。受调查的企业家们表现出信心不足,表示今年淡季与往年相比,整个行业比较恐慌,担心按目前形势发展下去8、9月份可能出现旺季不旺,不愿像往年那样多生产存货,以备急需。

3、纺织业。1-6月份实现产值14、64亿元,同比增长1、73%,增幅同比回落23、07个百分点,环比一季度回落0、66个百分点。床上用品企业逆市增长,主要企业金苹果产值增长59、1%,雅禾纺织增长19、1%。针棉织品、服装类企业二季度来产销出现下滑,1-6月份产值负增长0、8%,环比一季度回落了17、43个百分点。尽管行业主要骨干企业生产仍保持两位数增长,如温州双狮服饰产值同比增长13%,但整个行业受内外需双下滑影响,整个行业库存量大幅上升。从拓市场情况来看,有品牌的产品产销良好,而无自主品牌的产品市场竞争力明显下滑。同时,因越南等地劳动力价格与国内差距加大,国内棉花享有国家保护价收购,国际棉花价格回落明显,造成该行业生产成本大幅上升,国际市场竞争力下滑,影响出口。气流纺企业二季度以来棉纱产量、销量、利润延续一季度大幅下滑的态势。目前该行业出现产成品价格降幅超过原材料价格降幅,企业无利可图,大量产品库存积压,大部分企业处于停产半停产状态。据调查,棉纱产成品的价格同比平均单位降价1000-2000元/吨,而原材料同比平均单位降价800-1200元/吨,造成企业利润空间大幅萎缩。据钱库纺织协会统计,1-5月份望里气流纺实现产值16、18亿元,同比下降20%,规模以上企业产值同比下降10%,500多家棉纱生产企业近50%企业保本生产都困难,30%企业亏本,20%企业仅微利生产。目前望里有30%企业停工,35%企业处于半停工状态。宜山镇大部分企业处于停产半停产状态,如大华纺织目前已停1/3生产线,其余仅部分设备改生产高支数棉纱,以保工人工资,目前该行业仍看不到需求好转的迹象。

4、纸制品业。1-6月份实现产值8、39亿元,同比增长-1、53%,增幅同比回落4、83个百分点,环比一季度回升4、88个百分点,总体上看,该行业仍延续一季度运行态势,外需不足,产品价格无法有效提价且原材料持续上涨,造成产值、效益增幅双下滑。1-5月份纸制品行业影响金乡镇规模以上工业增速下滑1、7个百分点,单月增幅从4月份增长7、08%回落到5月份的-1、22%,1-6月份出口同比减少16、21%,而产品价格同比下降6、39%。

5、仪器仪表业。1-6月份实现产值3、49亿元,同比增长6、07%,增幅同比回落13、63个百分点,环比一季度回升2、5个百分点。增幅不大,总量较少,但上半年是仪器仪表业淡季,目前天信、XX仪表等龙头企业订单比较稳定,下半年XX仪表厂订单增加20%,原材料上涨仅5%,企业效益同比增长5%以上,天信集团目前生产情况比较平稳,原材料价格平稳,效益平稳增长,下半年订单亦有增加,总之,该行业下半年预计将会实现平稳增长态势。

6、黑色金属冶炼及加工业。1-6月份实现产值4、23亿元,同比增长-57、06%,该行业主要企业瑞田钢业受资金链的影响,停产一个月,恢复生产后需等重组完成后才能申报产值,造成企业产值与效益大幅下滑,影响行业增长态势。

(二)重点企业运行情况

1、超亿元企业运行情况。55家产值超亿的企业1-6月份共实现产值57、53亿元,同比增长-1、9%,占全部规模以上工业的53、39%,其中产值实现正增长的企业有37家,负增长的有18家。在实现正增长的企业中增幅超过20%的有16家,负增长中的企业增幅低于-20%的有4家,其中瑞田钢业因重组,由于财务等问题无法申报产值,直接拉低超亿元企业产值增幅2个以上百分点,拖累了整个超亿元企业产值的增长。

2、高新技术企业运行情况。全县16家规模以上高新技术企业1-6月份共实现产值14、27亿元,同比增长15、5%,增幅远高于全县规模以上工业、超亿元企业产值增幅,其中实现增长的有10家企业,为严峻经济形势中的一股暖流,同时也说明高附加值产品具有较强的市场竞争力。

三、当前经济运行需重点关注的问题

当前宏观环境不确定性因素不断累积,工业经济面临较大的下行压力,主要表现在以下几方面。

(一)工业企业面临较严峻的宏观形势。主要表现有:

1、市场需求不足。今年来,国内需求萎缩,外贸增幅同比基本持平,1-6月份规模以上工业销售产值增幅同比负增长1、3%,增幅同比回落17、6个百分点,其中内销产值同比负增长0、91%,增幅同比下降15、84个百分点。

从企业订单来看,订单数量大幅减少,部分企业甚至处于无可供生产订单状态。据我局6月中旬对全县147家企业生产经营情况问卷调查表明,目前企业手持订单可供生产量在两个月以上的仅占7、58%,两个月以内的占55、17%,订单很少或没有的占37、24%,订单很少或没有的占比环比一季度回升了17、24个百分点。

从企业手持订单金额与去年同比情况来看,有43、91%的企业没有增加,增加10%的仅占19、515,增加20%的仅占1、35%,订单金额增加的占比总数不足两成,而减少10%、20%及30%以上的分别占17、56%、4、72%、12、83%,减少的占比总数达34、59%,环比一季度占比增加近15个百分点。

从企业订单结构来看,有19、04%的企业订单为短、小、散为主,有49、65%的企业订单利润较去年同期下滑,而高达87、07%的企业表示现有订单以老客户为主,新增市场主体不足、利润下滑的趋势较为明显。

2、企业盈利能力持续下降。我县工业企业利润增幅从2015年11月份的61、2%一路下滑,2015年11月份为0、3%,今年1-5月份为负增长30、1%,下滑速度之快惊人。反映企业盈利能力的总资产报酬率、成本费用利用率两项指标经初步测算,从2015年11月份的5、12%和4、52%也一直下滑,2015年11月份分别为4、63%和3、63%,今年1-5月份分别为1、58%和2、45%,与2015年相比两者分别同比负增长69、14%、45、79%。企业盈利能利下降,将直接影响企业扩大再生产、转型升级。

3、政策的差异性,加重企业的负担。如企业税负,以塑料制品企业为例,个人所得税方面,按销售额来划分征收比例(5000万元以下为2‰,5000万元-1亿元为1、5‰,1亿元以上按1‰),而职工工资达3500元/月以上的仅少数。企业所得税先预缴,后汇算清缴时又按企业销售额的2%计算利润率,再按企业利润的25%缴企业所税率,而目前相当部分企业实际利润率不足2%。国税去年税率只有3%-3、2%,今年国税结算去年税款要求企业补到3、5%等增加了企业的负担。据我局6月中旬的调查表明,目前我县企业税负率与市外同行业企业相比仅38、35%企业持平,61、65%企业表示高出市外同行(其中17、51%的企业高出0、5-1%,28、76%的企业高出1-2%,2%以上的占14、38%)。

(二)部分工业企业短期流动性紧缺矛盾仍较突出。截至今年6月末,全县金融机构人民币贷款余额448、5亿元,比年初增加57、4亿元,同比多增31、8亿元,同比增长26、1%,增幅同比提高7、5个百分点,贷款呈现较好增长态势,该规模增加系通过实体企业承贷主体转向房开项目或矿业项目、通过个人存单质压贷款形式等增加贷款投放规模现象突出。实体企业总体有效需求不足,部分工业企业短期流动性紧缺矛盾突出。

从企业需求来看,据我局对147家工业企业的调查显示,有65、07%的企业表示融资需求(其中有35、12%的企业资金缺口为10%,17%的企业缺口为10-20%,12、95%的企业缺口为30%以上),其中融资额在1000万元以上的占12、33%,500-1000万元的占41、1%,500万元以下的占11、64%。

从资金供给情况看,由于瑞田钢业等几家企业出现资金链断裂,银行对担保企业频繁收贷压贷,部分企业已处于危机边缘,政银企联动机制还不能放松。同时我县金融机构强化金融监管和内部管理,贷款时加强企业流动资金、债务率等审查工作,有抵押的、对外投资风险可控的企业较容易获得新的贷款,无抵押贷款、对信用担保贷款企业或目前对外投资占比较大企业基本上难以获得新的贷款,我县百强企业基本已过度融资,小企业抵押物不足,总体获得贷款难度大。同时,民间借贷规模与去年相比呈缩水状态,借贷利率也下降。据我县30户民间借贷监测显示,2015年6月末,借贷总金额为505万元,加权平均利率为14、952%,分别比年初下降338万元和9、84个百分点。同比也下降320万元和5、532个百分点。部分游离于金融机构外的资金重新回归,银行个人贷款资金进入民间借贷势头得到有效缓解。

从企业信用来看,温州跑路事件影响仍未消除。尽管事件发生至今趋于平静,但事件对我县工业企业信誉影响仍深远,大部分企业生产经营中仍要“货到付款,款到发货”,企业间相互拖欠货款的现象增多,新的担保企业难以落实,加剧企业资金紧张状况。1-5月份全县规模以上企业应收账款为43、77亿元,同比增长20、9%,高出主营业务收入增幅21、6个百分点。据市银监局统计,近期浙江省内银行和工商企业1天查询温州企业信息达30余万次,创历史记录。

(三)工业投资增长压力加大。二季度工业性投资虽呈现较快增长态势,但工业项目建设进展缓慢将影响到我县下半年工业性投资增长,影响工业项目进展缓慢的主要原因有:一是受宏观环境、我县项目进场难、政策处理不到位等因素影响,特别是巴曹信访案件的影响,项目推进缓慢。到目前为止集中在泮河的23个今年计划开工项目大部分仍无法进场施工,直接影响新建项目开工率,1-6月份开工率为32、56%,竣工率为5、5%。二是企业技术改造投资额增幅呈递减态势。去年技术改造占全部工业性投资额的50%以上,今年1-6月份新增技改项目共20个,计划总投资仅为5、49亿元,1-6月份(包括去年22个结转项目)共完成实际投资额7、95亿元,同比增长-15、87%,占全部工业性投资额的34、24%,占比同比回落18、36个百分点。三是企业投资意愿不强。据我局6月中旬对工业企业调查表明,仅24、48%的企业表示今年在本地已投资,计划下半年投资的占14、28%,而不投资的占61、22%,不投资比重与2015年持平,说明当前企业投资冲动将大幅降低。同时工业性投资资金来源后继乏力,从县人行对固定资产贷款情况统计来看,1-6月末,全县固定资产贷款余额12、9亿元,比年初增加4428万元,同比少增了15603万元,在去年扭转固定资产投资贷款下降趋势后,再次呈现下滑趋势。

四、下半年经济形势分析与初判。

当前,国内外宏观形势仍然复杂多变,工业经济运行的不确定性因素较多。综合各方面因素来看,工业经济下行压力仍很大,快速回升的可能性不存在,目前看不到下半年企稳迹象,全年工业经济呈低开平走的态势,但增长率将明显低于上年。主要判断依据有以下几个方面:

(一)有利因素

一是宏观政策将调整。上半年GDP增速三年来首次破8%,说明我国经济增长放缓态势已经超出预期,从各方面情况来看,“稳增长”已经成为当前重要的任务。国家货币政策也相应进行调整,已两次下调存款准备金率,两次下调基准利率,下半年货币政策可能将进一步放松,一定程度缓解企业融资压力。汽车、家电的新一轮消费刺激政策已经出台,“扩大内需”和投资有望得到进一步的释放。同时,省里提出了“工业强省”的发展战略,我县已出台优化环境促进工业实体经济发展的各项举措,工业发展的氛围日趋浓厚。

二是价格倒挂缩小,企业成本压力减轻。目前国内外大宗商品价格出现抗跌,但棉花、橡胶、有色金属等原材料价格均出现一定幅度的回落。从全市情况来看,工业企业原材料购进价格与产品出产价之间剪刀差在缩小,由去年底的4、9个百分点缩小为2个百分点。生产成本压力减轻,企业利润降幅也随之收窄,产销率好。1-5月份,全县规模以上工业企业利润总额降幅比一季度缩小4、1个百分点,1-6月份全县规模以上工业企业产销率为98、05%,同比上升1、1个百分点,高出全市、全省平均水平0、59个、1、09个百分点。

三是部分重点企业恢复生产,影响工业经济增长的内部因素逐步消除。上半年,工业经济负增长主要受制于瑞田钢业重组,黑色金属冶炼和压延加工业1-6月份实现产值4、2亿元,库存积压2万吨,与去年同期产值9、8亿元相比,减少了5、7亿元,直接拉低我县规模以上工业增速,8月份如恢复产值申报,这将直接提振规模以上工业的产值增速,同时将大大提高部分因资链困难企业主战胜困难信心。

(二)不利因素

一是产能过剩仍将进一步影响我县工业企业生产。6月份我国CPI同比上升2、2%,PPI同比下降2、1%,PPI已连续4个月出现负增长,表明内需提震乏力、萎缩,并导致价格下跌已相当严重,在外需不足的情况下,我国产能过剩进一步加剧。我县印刷业、纺织业等主要支柱行业均已出现产能过剩,发展优势进一步被削弱,预计下半年企业订单仍有进一步减少的趋势,特别是印刷业等季节性强的行业,随着淡季的到来或出现旺季不旺,减产停产的现象可能会更加严重。

二是企业资金链紧张仍可能加剧。当前我县各行业工业企业库存普遍持续增加,如塑编企业在一季度库存达20665吨,二季度仍持续增加,8、9月份一旦出现旺季不旺,原材料价格下滑,企业债务率将会大幅上升。同时,企业盈利能力普遍下降,贷款满足率不高,据我局对146家企业调查表明,目前企业贷款满足率仅为80%,有13、61%的企业反映银行仍存在抽资、压贷、延贷等现象和变相吸收保证金存款为企业签发承兑汇票等行为的情况下,大大降低了企业偿还债务能力,稍有不慎,将直接影响企业的生存与正常的经营行为,需要重点关注与提前准备。

五、下一步工作重点与对策措施

1、大力开展项目攻坚提速行动。进一步加大力度解决泮河村信访案件力度,加大项目建设中政策处理,开展工业项目建设攻坚战,特别加强对重点项目的资金、土地、电力等要素保障,实现今年计划开工的43个和计划竣工的55个项目各项工作顺利开展,确保全年工业性投资任务完成。

2、切实优化企业服务。进一步深化“进万企解难题”专项活动,全面了解企业生产现状、转型升级面临的主要问题以及迫切需要政府提供的服务,集中力量解决一批企业面临的共性问题。同时,拓宽企业融资渠道,加大企业资金风险排查,充分发挥政银企会商联动机制,加大对各银行对企业随意抽贷、压贷行为的监管,保持步调一致,防止危机漫延,确保企业经营平稳。此外,全面实施《关于优化环境促进工业实体经济发展的若干意见(试行)》,加大实施工业企业分类管理力度,确保资源向优质企业集聚。

3、进一步改善发展软环境。进一步简化审批制度,全面推行项目建设代办制,在政策许可的条件下,推进结构性减税,全面减轻企业负担,增强企业加快发展的信心。同时,加大力度宣传,大力营造振兴实体经济、合力扶工氛围,增强企业家渡过难关的信心。

4、加大经济运行监测,确保经济平稳发展。健全工业经济运行监测网络直报系统,适时开展企业订单、资金、投资等方面的问卷调查,全面深入地掌握全县工业企业发展动态,及时协调解决工业企业生产经营中存在的困难和问题。密切关注宏观形势变化,准确把握国家宏观调控政策对我县工业经济运行的影响,及时制订有针对性的政策措施。

第4篇:2015年上半年全市经济运行分析报告

今年以来,全市认真贯彻落实省委区域发展战略、市委“1355”总体发展思路和“再造兰州”战略,以科学发展为主题,积极转变发展方式,着力拓空间、调结构、强基础、保增长、惠民生、促发展,上半年全市经济实现了平稳增长。完成生产总值592、1亿元,增长14、1%。其中,第一产业实现增加值13、09亿元,增长5、21%;第二产业实现增加值287、02亿元,增长14、45%;第三产业实现增加值291、99亿元,增长14、2%;

规模以上工业完成增加值218、3亿元,同比增长15%;固定资产投资完成288、31亿元,同比增长53、15%;实现社会消费品零售总额300、98亿元,同比增长17、4%;地区性财政收入完成184、97亿元,增长20、93%;地方财政总收入完成63、15亿元,增长26、82%;城市居民人均可支配收入7959、5元,增长13、57%;农民人均现金收入2591元,增长22、39%。

一、上半年经济运行总体情况

(一)农村经济稳步发展。今年农业生产总体形势好于去年。全市完成农作物播种面积298、52万亩,其中粮食作物193、07万亩(小麦68、11万亩,啤酒大麦6、83万亩,豆类17、05万亩,玉米50、24万亩,马铃薯49、11万亩,谷子0、63万亩,糜子1、1万亩,大豆0、09万亩),经济作物105、45万亩(蔬菜57、05万亩,瓜类6、86万亩,油料25、01万亩,青饲料8、68万亩,其它7、85万亩)。全市畜牧业保持了持续平稳发展的势头,全市肉类总产量达到5、96万吨,其中肉类产量2、18万吨,同比增长5、94%,禽蛋0、89万吨,同比增长44、1%,牛奶2、89万吨,同比减少36、79%。

(二)工业经济平稳运行。今年以来,受多种因素的影响,一季度我市工业经济低位运行。进入二季度,市场需求小步回升,建材、有色、黑色、电力等重点支柱行业生产正常,上半年全市规模以上工业实现增加值218、3亿元,增长15%。重工业在黑色冶炼、装备制造等行业带动下,增速提升较快,完成增加值171、8亿元,同比增长15、9%。轻工业在烟草加工业带动下,增速略有提升,完成工业增加值46、5亿元,同比增长11、7%。分行业看,黑色金属冶炼及压延加工业、非金属矿物制品业、专用设备制造业、烟草制品业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、化学原料及化学制品制造业分别增长38、3%、37%、27、8%、17、5%、11、9%和9、3%。全市工业企业累计用电量116、24亿千瓦时,同比增长13、9%。

(三)固定资产投资快速增长。上半年,全市完成固定资产投资额288、34亿元,同比增长53、15%,增速比上年同期加快34、97个百分点,是“十一五”以来最好水平。中央、省级、市及市以下分别完成74、38亿元、39、49亿元和174、46亿元,同比分别增长20%、36、35%和79、27%。工业项目投资达到112、49亿元,同比增长50、84%,县区投资均衡增长,增速均超过30%。其中,永登县、红古区、皋兰县、榆中县、七里河区投资同比增速超过50%。房地产投资继续增长,国家房价调控措施初见成效,全市房地产投资完成36、71亿元,同比增长43、2%,上半年商品房销售面积、销售额分别下降19、98%和22、2%。

(四)消费需求平稳增长。在国家继续实施扩大内需刺激消费政策作用等因素推动下,消费保持了较快增长。上半年全市社会消费品零售总额实现300、98亿元,同比增长17、4%。其中批发业、零售业、住宿业、餐饮业零售额分别增长23、59%、15、19%、24、4%、28、6%。城乡市场发展较快,城镇市场累计实现社会消费品零售额279、5亿元,同比增长16、86%;乡村实现21、47亿元,同比增长20%。金银珠宝、化妆品、石油及制品等热点类商品旺销,粮油、食品、饮料、烟酒等生活类商品走势平稳。在省上出台相关补助政策的刺激下,1-5月全市对外贸易实现进出口总额10、65亿美元,同比增长347、5%,其中出口7、44亿美元,同比增长381、45%;进口3、21亿美元,同比增长284、56%。

(五)财政收入较快增长。上半年,全市大口径财政收入累计完成184、97亿元,同比增长20、93%。地方财政总收入累计完成63、15亿元,同比增长26、82%。一般预算收入累计完成43、17亿元,同比增长25、56%。一般预算支出累计完成57、35亿元,比上年同期增长25、02%,增支11、48亿元。上半年全市金融机构各项存款余额3585、17亿元,增长15、03%。其中城乡居民储蓄存款余额1376、22亿元,增长14、66%。金融机构各项贷款余额2599、29亿元,增长17、04%。

(六)城乡居民收入持续增加。上半年城镇居民人均可支配收入7959、5元,同比增长13、57%。今年以来我市农产品价格持续高位运行,就地外出务工收入继续增加,同时各项支农惠农政策实施到位,财产性收入继续增加,有效增加了农民收入,上半年农民人均现金收入2591元以上,同比增长22、39%以上。上半年,全市城镇新增就业36739人,培训各类劳动力25100人,输转城乡剩余劳动力23、25万人。

二、重大项目进展情况

今年以来,全市上下加大项目前期工作力度,加快项目建设进度,深入开展“项目推进攻坚月”活动,重大项目建设进展实现预期目标。

(一)项目凝炼储备再上新高。按照“大范围、深层次、宽领域”要求,凝炼项目981项,总投资6554、8亿元,积极储备项目1993项,总投资概算近万亿,新签约项目189个,项目总投资225、43亿元。

(二)重大项目建设推进有力。1-6月,100个重大项目开工建设79个,完成投资95、9亿元,占年度计划的29、98%,重大项目完成投资额占同期固定资产投资的33、3%。从投资进度看,续建项目完成67、7亿元,新开工项目完成28、2亿元;从形象进度看,续建项目完成33、2%,新开工项目完成24、3%。

(三)招商引资项目进展良好。截止6月底,全市招商引资项目引进到位资金180、65亿元,完成年计划280亿元的64、52%,与去年同期相比增长79、11%,新签项目开工在建项目165个,完成年计划190个的86、8%,结转项目303个,引进到位资金119、82亿元。第十七届兰洽会兰州市省市专场签约项目79个,投资总额487、86亿元。2015年市列94个重大招商引资考核项目,开工在建项目62个,项目开工率为65、96%,新增引进到位资金85、4亿元,累计引进到位资金197、93亿元,资金到位率为31、65%。第十六届兰洽会兰州市省市签约项目共计50个,开工项目30个,项目开工率为60%,累计引进到位资金64、89亿元,资金到位率为12、16%。

(四)保障性住房建设推进有序。今年,我市各类保障性住房建设任务50564套,占到全省任务的四分之一,通过任务分解,与各县区、各部门签订了目标责任书,截至目前,我市开工建设保障性住房29567套,总开工率为58、5%。

三、当前我市经济运行中存在的主要问题

今年以来,随着“十二五”规划的实施,一大批重点项目开工建设,我市固定资产投资保持了高速增长,上半年增速高达53、15%,对全市经济增长的拉动强劲。从三次产业看,今年农业生产形势好于往年,一产稳中有升。由于国家继续实施扩大内需的各项政策,加之受假日经济繁荣活跃、食品类价格走高及农村消费快速增长的拉动,三产增长较快,达到14、2%,比去年同期提高3、55个百分点。受到国家实施房地产调控政策、清理地方投融资平台、存款准备金连续调高以及加息等因素影响,特别是国际大宗商品价格的持续上涨的影响,一季度工业低位运行,二季度,随着市场需求的回升,重点行业逐步反弹,上半年工业增长达到15%。从总体运行情况看,上半年全市经济保持了平稳增长,但经济运行存在着如下问题:

(一)国家宏观调控政策,对我市经济发展带来较大影响

一是国家为抑制通胀势头紧缩银根,去年以来连续12次上调存款准备金率和5次加息,逐步控制货币信贷规模,控制政府投资项目和住房投机性贷款,对我市一些企业的资金成本和经营带来压力,部分重大项目由于资金短缺,影响进度。雁儿湾污水处理厂改扩建、市属企业棚户区危旧房屋改建等项目均因资金制约,进展缓慢。二是国家上半年进一步加强房地产市场调控工作,对我市房地产投融资和项目建设在较长时期内带来较大影响。三是目前国家加大了对重大项目审批调控的力度,采取更为严格的审批制度,不仅对项目前期工作内容和深度要求更高,而且对环评、土地等前置手续要求更高,这些将不同程度的影响我市重大项目的顺利实施。四是国家开始实施新一轮节能减排计划,为淘汰落后、促进节能减排实施了“上大压小”、取消优惠电价政策,这些政策的出台将给我市石化、有色冶金等产业带来较大影响。五是国家部分消费刺激政策边际效应递减,家电下乡和家电以旧换新等政策对消费的拉动作用减弱。

(二)制约工业经济的主要矛盾依然存在

1、工业增长缺乏新建重大工业项目支撑。一是中央和省属企业在兰重大项目在“十一五”前三年已经基本完成并己达产达标,“十一五”末期,全市工业没有重大项目建成投产,导致今年缺乏新的增长点。蓝星公司1318工程、燃气化公司LNG项目、祁连山日产4500吨新型干法水泥生产线等一批近两年新建项目在陆续投产;中铝连城分公司500KA电解槽系统目前只有91台电解槽点火生产,二、三区槽要到下半年才能投入使用。榆钢

200万吨优质建筑钢灾后重建项目、中铝兰州分公司淘汰80KA电解槽技术改造项目正在实施中,产生效益要到明后年。二是由于受土地价格、环境容量等因素的制约,“十一五”期间招商引资工业重大项目落地少,大部分项目也只是原有企业的扩能改造。三是民营工业企业发展缓慢。近年来,民营企业没有重大工业项目开工建设,总投资亿元以上的工业项目基本上集中在中央和省属企业。

2、部分重点企业开工不足。中石油兰州石化公司550万吨常减压和70万吨乙烯项目,在“十一五”前期已建成投产,去年完成1033万吨原油加工量,基本达到1050万吨加工能力,今年原油加工量计划同比只增长2%;兰州卷烟厂虽有生产能力,但受国家生产计划的制约,今年的卷烟生产量仍为80万箱,只能靠调整产品结构增加销售收入,这两家企业占全市工业的比重达到44%,对全市工业影响较大。

3、主要原材料和能源价格持续上涨,劳动力成本不断上升,工业企业扩大生产受挫。今年全市工业企业主要生产资料价格持续走高,原油价格目前仍保持在100美元/桶以上,兰州石化公司截止5月份累计亏损近10亿元。氧化铝、氟化铝价格分别同比上涨3、5%和39、31%,天然气价格上涨25%,电价从6月1日起又再次上涨,连铝、兰铝等企业原先享受的自购电优惠价格又暂停执行。原煤价格持续上涨,大唐连城电厂的部分煤价甚至达到了800元/吨,且煤质不好,含硫高。医药原材料平均上涨50%、一些原料上涨到2-3倍。一些企业为了减少亏损,缩小了生产规模,直接影响着全市工业经济的增长。劳动力成本不断上升,用工荒现象非常普遍,企业招工难,留住员工更难,特别是啤酒包装、塑编、采煤等一些劳动密集型岗位人员缺口很大,对企业生产经营造成不利影响。

(三)农业生产面临农资价格大幅上涨的突出问题

与去年相比,今年农资价格大幅上涨,主要农资价格涨幅均在30%以上,农资涨价造成了生产成本提升,农户投入负担加大。加之小额信贷门槛较高,农户贷款难度较大,给农业生产带来困难。【医院经济运营情况报告】

(四)影响项目建设进度的部分问题比较突出。一是项目征地拆迁难,影响建设进度。因征地拆迁补偿标准相对较低、城镇居民房屋拆迁安置价差无解决渠道、被征地农民养老保险难以落实等因素,项目建设用地征拆矛盾突出,阻工信访问题突出,加大了基层干部工作难度,一些项目用地无法及早落实,影响项目进度。如兰州城市及农村电网建设改造工程因阻工严重,部分工程沟道开挖困难,影响项目进度,兰州商业原油储备库、庙滩子危旧房屋整体改造等项目,均因征地拆迁问题,无法按期完成进度。二是项目建设协调难,影响项目顺利推进。跨县区、乡镇街道的项目,需征用企业、单位用地的项目,涉及部队、省上单位、中央企业的项目,建设中的问题,协调难度大。如南山路项目涉及城关、七里河、西固三区的征地拆迁,孙家台、砂坪村、南出口拆迁安置项目涉及兰州保安公司改道、黄河造漆厂搬迁,协调困难,影响项目建设,还有2个项目涉军、电问题没有得到解决。

(五)消费价格总水平持续高位

去年以来,国际粮价持续飙升,肉、蛋、奶、食用油价格上涨,我市以农产品为主的生活必需品价格持续上涨,食用油、鲜菜、粮食价格普遍上涨,同时波及部分行业和食品制成品价格。上半年我市居民消费价格总水平(CPI)呈现一季度上涨强劲,第二季度呈趋稳并下降的态势。上半年我市CPI累计同比上涨5、8%。八大类消费品价格变动看,结构性价格上涨明显,呈“五升三降”态势:食品类上涨13、6%、居住上涨10、6%、烟酒及用品上涨4、9%、医疗保健和个人用品上涨1、7%、娱乐教育文化用品及服务上涨1、4%。居民消费价格的上涨,加大了城乡居民特别是中低收入群体的生活负担。同时,较强通胀压力对扩大消费有抑制作用,一方面,食品价格涨幅较高对其他消费的挤占影响逐渐显现,另一方面,工业用品、服务价格和资源价格全面上涨对消费者信心的打击较大。

四、对下半年经济运行趋势的判断

下半年,全球经济仍维持温和复苏趋势,世界经济可为我国经济平稳发展提供较好的外部环境。但世界经济复苏力度仍然疲弱,刺激政策到期,经济仍缺少自主复苏的动力,通胀压力由新兴市场国家向发达国家扩散,发达国家的“滞涨”(经济停滞与高通货膨胀、失业及不景气共存的经济现象)局面初步形成。世界银行6月将2015年世界经济增速预测由3、3%调低至3、2%;国际货币基金组织也将2015年世界经济增速预测由4、4%调低至4、3%。

从国内看,上半年经济运行总体良好,继续朝着宏观调控预期方向发展。今年以来,刺激政策退出对经济的收缩效应逐步显现,汽车、房地产市场销售反应尤其明显。包括规模以上工业增加值在内的一些主要经济指标增速连续数月走低,6月份中国制造业采购经理指数PMI也降至50、9%,创下28个月以来新低,预示着经济增速可能进一步放缓。6月份全国居民消费价格总水平(CPI)同比涨幅达到6、4%,创36个月新高,通胀压力依然严峻。下半年,国家宏观调控的基本取向不变,将坚持实施稳健的货币政策,保持社会融资总量合理增长,避免货币政策的滞后效应与多种因素叠加,对下一阶段实体经济产生大的影响。稳定物价总水平将作为宏观调控的首要任务。同时,国家楼市调控将继续从严,继续抑制不合理的住房需求。下半年,财政支出将进一步向民生领域倾斜。在通胀压力上行的情况下,针对农民种粮、养猪成本增加,将进一步加大对农民的补贴,调动农民的生产积极性,增加农民收入,稳定物价。

从我市来看,经济社会的发展仍有许多有利条件。国家把实施西部大开发战略放在区域发展总体战略的优先位置,给予特殊政策支持,这将有利于我市继续积极争取实施“十二五”规划重点项目。下半年,“十二五”规划投资重点项目将不断开工,项目建设进入“黄金施工期”,带动投资持续增长,预计下半年投资将继续保持快速增长,对GDP的拉动作用强劲。下半年市场需求的逐步回升、国家大宗商品价格上涨势头的有所遏制以及生产要素供应的不断改善,将有利于我市工业经济的增长。随着我市成功举办国际马拉松赛、环青海湖国际公路自行车赛闭幕式以及兰洽会等大型活动,我市知名度和影响力大幅提升,为加快发展旅游业以及带动消费及服务业增长创造了良好条件。上半年城镇居民人均可支配收入和农民人均现金收入快速增长,增速比去年同期提高了3、58和5、7个百分点,这将有力促进城市和农村消费。综合各方面因素,从全年趋势判断,生产总值预计能够完成增长14%的目标任务。

第5篇:2015年上半年旅游经济运行分析报告

今年上半年,全县旅游工作在县委、县政府和上级部门的正确领导下,以深入开展学习实践科学发展观活动为统领,扎实推进“323”战略中旅游文化提质工程,重点实施旅游项目建设,有针对性地开展宣传促销,积极规范旅游市场秩序,在整体经济形势滑坡的情况下,继续保持国内外客源市场稳步增长,我县旅游业继续呈现较好的发展态势。现将上半年旅游经济运行情况报告如下:

一、旅游经济总体运行情况

1—6月,全县接待游客155、3万人次,其中,国外游客3、1万人次,实现旅游收入6、19亿元,同比分别增10、3%和14、6%。火山、热海、和顺、北海、云峰山、叠水河六个景区共接待游客53、5万人次,同比增61、5%,门票收入1689万元,同比增75、7%,日均接待游客2956人。出境旅游共组团队67个,3939人次前往密支那观光。星级宾馆住宿率51%,同比增2、4个百分点,非星宾馆住宿率61%,同比增5、4个百分点。机场起降航班1158架次,输送旅客84494人次,客座率59%。上半年到腾游客旅游形式仍以观光为主,休闲度假的家庭结伴团体游、自助自驾游为辅,客源市场多以华东、四川等省区为主。上半年旅游经济指标在腾冲机场通航的推动下,继续呈现上升趋势,旅游经济运行质量与往年有了明显提高。

二、市场运行特点

国内旅游消费模式出现多元化。主要表现为以下几点:一是消费行为自主化。从出游的组织方式来看,更多的人倾向于自助游,根据我局所做的出游意愿抽样调查结果,选择自行组织的游客占调查样本的63%。而在出游的伙伴选择方面,绝大多数人都希望和家人一起出游。在交通工具的选择上,39%的游客选择自驾车作为周边短线游的出游方式。二是出游动机休闲化。从出游动机来看,休闲类动机的重要性日益显示出来。以休闲、度假、排解工作压力为出游目的的比例日渐上升。三是出游空间远程化。在出游距离方面,在假日制度调整、汽车普及、旅游次数增加以及经济增长放缓等因素影响下,在近程旅游活动明显增加的同时,长线游市场有了较快增长(省外游客增82、2%)。

三、发展形势分析

综合其他情况分析,在去年一系列灾害事件和金融危机的影响下,我县旅游发展在今后一段时期内还将受到影响,但是我们看到部分客源市场也出现了一些好的发展势头,显示出旅游市场在危机中挑战和机遇并存。如何抓住机遇将是我县旅游经济如何将金融危机的“危”转化为旅游经济发展的“机”将成为我们下一步的工作重点。

(一)主要挑战

1、国际经济增速减缓,未见触底

2015年对旅游业影响最大的莫过于全球金融危机造成的经济下滑。股市暴跌、经济放缓、失业裁员减薪成为普遍现象,居民消费明显缩减,美国、俄罗斯、日本、韩国、中国香港、中国台湾等均已深受冲击,市场需求将在一段时间内将继续走弱。

2、经济减速对旅游消费的传递效应开始显现

欧美国家经济衰退使国外需求下降,不仅直接导致我国入境旅游人数下降,还导致我国出口下降,经济增长减缓、企业利润和居民收入下降,最终对我国国内旅游市场和出境旅游市场产生影响。因此,经济减速对三大市场产生较大负面影响,将抑制游客量和旅游消费的增长。

3、居民实际收入可能减少

去年股市的迅速下滑给广大投资者带来的惨重损失,将会直接影响到今年的旅游消费支出。众多企业采取裁员、降薪导致的居民实际收人的减少,居民对经济前景、就业及预期收人的担忧都使得人们"捂紧钱袋过日子",这就意味着居民旅游消费的下降。我国现在采取了积极的财政政策和适度宽松的货币政策,可能导致价格上升,居民实际收入可能出现减少。

4、旅游经济增长方式转型需要一段时间

目前我县旅游业正处于产业转型的关键时期,旅游经济运行面临供给转型跟不上需求转型的问题,结构供给不足且商业模式相对滞后跟不上不断增长且日渐变化的旅游休闲需求,要解决上述矛盾,至少还需要3-5年的时间。

(二)主要机遇

1、旅游活动逐步普及

随着大众旅游时代的到来,旅游已成为人们日益增长的需要。普通民众旅游休闲需求逐渐成为一种基本生活方式。因此,2015年尽管某些高端旅游消费(如出境游)受经济危机影响会明显下滑,但经济危机并不能根本上影响旅游需求的增长,旅游需求总体上仍将比较平稳。

2、我国旅游需求进入新一轮黄金增长时期

居民收入大幅增加,消费意愿明显增强。我国人均GDP已超过2000美元,随着国家拉动农村消费政策的执行,农村旅游消费市场有望启动。

3、休闲需求形成了一个新市场【医院经济运营情况报告】

2015年,随着人们对新休假制度的适应,休闲活动会进一步扩大。国家和地方政府推动的国民旅游计划和国民休闲计划,将进一步促进休闲市场的形成、扩大。从经济危机的角度看,旅游线路将出现"梯度转移",旅游半径会缩小,部分出境游会转为国内游,长线游转化为短线游,有利于休闲市场繁荣。

4、我县旅游总收入对外依存度不高,国内旅游和乡村旅游潜力巨大

国内旅游一直居于旅游市场的主体地位,而农村旅游则是国内旅游的新兴力量。随着党的十七届三中全会把发挥旅游业作用纳人农村重大改革发展决定,使旅游业全面参与社会经济发展体系再次上升为国家意志,为乡村旅游在新时期的跨越式发展提供了历史性的战略机遇。2015中国生态旅游年的工作主题也为国内旅游和乡村旅游的发展营造了良好的工作环境。

5、旅游需求是扩大内需、刺激消费战略的着力点

随着国外需求的减少,国内旅游需求被放在保持旅游业持续平稳发展、刺激消费、扩大内需的突出位置。旅游需求疲软,不光会对旅游市场造成影响,有可能连带对整个的经济形势造成影响。从经济增长的要求来说,也应该鼓励旅游的消费,鼓励旅游消费的增长。当前在外需经济严峻的形势下国家采取的积极扩大内需的宏观经济政策,将为作为重要旅游目的地的腾冲旅游业发展迎来新的契机。

四、2015年下半年工作思路及对策

根据上述形势分析,下半年我们将以深入学习实践科学发展观为统领,围绕“323”战略旅游文化提质增效工程,唱响“世界腾冲天下和顺”,推进全县旅游业健康平稳发展为目标。预计全年接待游客310万人次(增7%),实现旅游收入14、5亿元(增16%)的目标。火山、热海等六个景区门票收入2300万元。重点做好以下六个方面工作:

(一)全面实施《旅游产业改革发展综合试点总体规划》,在旅游项目建设上取得新突破。坚持以实施景区(点)改造提升,旅游重点项目加快建设为着力点,推进腾冲休闲度假旅游支撑体系建设,形成旅游发展新格局。一是继续推进旅游交通网络建设。完成火山景区旅游公路建设;在开通腾冲与丽江、西双版纳航线的基础上,加强区域旅游合作,扩大客源市场。二是坚持外延拓展与内涵提升并举,加快服务设施建设,进一步提升城市形象和品位。充分节约土地,增加建筑容积率,降低城市建筑密度,留足生态空间,建设一生态休闲旅游城市。三是抓好宾馆酒店建设。加快建设高星级酒店,重点建设一批三星级、四星级酒店,以满足不同层次游客的需要。

(二)深入整合旅游资源,在旅游产品开发上取得新突破。重点要在推进项目上下功夫,认真抓好协调服务督办和项目进度的落实,确保旅游支撑项目条件成熟一个实施一个,建设一个成功一个,全面提升腾冲旅游档次和品位。继续抓好火山热海、和顺古镇、云峰山等知名景区的改造提升,做到不断推陈出新。借助新农村建设进一步整合观光农业、生态农业资源,开发乡村旅游观光休闲产品,推进旅游特色村(点)建设,展示新农村建设成果。筹建腾冲游客服务中心,形成覆盖全县的游客服务网络。在城市主次干道设立和完善旅游景区引导标识和公益广告设置。

(三)深化旅游合作,在旅游宣传推介上取得新突破。树立品牌意识,提升市场吸引力,打造“世界腾冲,天下和顺”旅游品牌,运用品牌带动战略,带动全县景区发展。加大城市整体形象宣传,建立和完善以企业为主、部门协同、上下互动、口径一致、形式多样的宣传促销机制,从旅游产品和旅游形象宣传提升到城市形象宣传,全力打造腾冲整体形象。利用报刊、电视、网络、节会、旅行社等媒体和企业广泛开展宣传,制作一批旅游画册、旅游指南、海报、光盘等宣传资料。

(四)强化旅游管理服务,在提高旅游服务水平上取得新突破。牢固树立“一切为了游客”的服务理念,加强诚信体系建设,深入开展诚信旅游活动,提高服务质量。按照行业服务标准,规范行业秩序。

(五)加强旅游教育培训,在提高旅游干部职工队伍素质上取得新突破。加强旅游人才队伍建设。进一步扩大旅游教育的合作与交流。大力发展旅游职业教育,深入开展职业培训。加快培养旅游管理人才、旅游企业经营人才、旅游专业技术人才和旅游服务技能人才。加强旅游行业岗位培训,实施持证上岗制度,建立优秀旅游人才储备库。建立专家咨询机制,会同科研机构、大专院校,积极开展旅游课题调研。

(六)创新旅游体制机制,在营造旅游发展环境上取得新突破。积极筹备召开“2015年云南省旅游产业发展大会”。调动各方面积极性,形成大旅游、大市场、大产业,实现新跨越。通过联席会议制度,研究扶持做大做强旅游产业的政策措施,协调解决旅游业重大问题,进一步调动旅游企业的积极性。

第6篇:一季度开发区规模工业企业经济运行分析报告

今年以来,在县委、县政府的正确领导下,在各级业务部门的大力支持、帮助下,辖区各企业努力克服国际金融危机带来的不利影响,发挥本地资源优势,通过积极努力,第一季度区内企业实现了快速平稳发展,各项经济指标均在全县前列。

一、工业经济运行基本情况及特点

一季度,开发区规模以上工业企业累计实现总产值69、4亿元、主营业务收入66、3亿元、利税3、2亿元、利润2、9亿元,同比分别增长25、3%、20、6%、41、2%、45、6%,对全县各项指标增长的贡献率分别达到79、1%、79、7%、82、3%、87、2%,成为全县工业快速发展的核心支撑和主要增长点,新型工业化示范区的平台效应不断增强。主要有以下几个特点:

(一)主要数据显露积极变化。受国际金融危机持续的影响,去年下半年,我区规模以上工业企业生产经营形势严峻,很多企业经济指标出现负增长。在国家扩内需、保增长的大好背景下,通过各企业的积极努力,我区规模以上企业基本实现了时间与任务同步。

(二)主导行业支撑作用突出。化工、机电、钢材、食品、条柳编业是开发区的五大主导行业,一季度,五大行业实现工业总产值67、15亿元,利税3、19亿元,分别占开发区规模企业的98、1%、99、5%,其中化工产业共实现产值43、7亿元,约占全区规模企业总产值的63、8%,;机电产业共实现产值13、6亿元,同比增长40、8%;钢材加工业实现产值7、2亿元。同比增长26、4%。

(三)重点骨干企业带动效应明显。一季度,常林机械集团、金正大公司、史丹利公司、金沂蒙集团分别实现工业总产值14、1亿元、17、9亿元、13、8亿元、7、6亿元,同比分别增长44、1%、18、4%、32、5%、15、4%。特别是史丹利公司产值、销售收入、利税、利润等各项增幅超过28%以上,增长势头迅猛。

二、当前存在的问题

虽然我区工业经济实现了良好增长态势,但受国内外大环境的影响,各种制约因素依然较多,面临很多困难和问题,主要有:1、土地资源的相对稀缺与企业扩张、发展、建设的矛盾比较突出。国家的产业、环保、投资、土地等政策性硬约束越来越大;要素保障与发展需要之间的矛盾比较突出,资金结构性短缺的问题依然存在,集约发展的水平有待提高等。2、运行质量不高,盈利空间较小,效益增幅低于产销增幅的现象较为普遍。以管业为例,三家管业利税和利润只有300万和1万,均为负增长,分别为-41%、-99%。由于金融危机和产能过剩影响,价格供大于求的情况在短期内是不可逆转的,钢材市场长期低价位运行的可能性比较大,目前钢坯与钢管每吨价差不到700元,利润空间很小,基本上都是保本甚至亏损运营。另外食品加工业和条柳编业等外向型产业受金融危机影响最大,加之行业无序竞争、恶意竞争现象严重以及人民币持续升值的影响,大都也出现负增长。3、是资金供应紧张。资金短缺、筹融资渠道单一、资金供应不足的问题仍突出。4、行业发展不平衡。从今年以来的统计数据看,除机电产业环比是正增长外,其他行业发展不平衡,均为负增长。

三、下一步工作措施:

随着国家一系列宏观经济调整政策的加强,工业经济发展将面临难得的机遇和挑战,对此我们将在认真分析面临的困难和问题的基础上,要以结构调整为主线、以技改投入为重点,切实加强企业管理和市场营销,努力做好以下工作:

1、优化项目结构。针对目前工业企业的建设现状,有的放矢,取长补短,抓一批具有地方特色、有市场前景、有科技含量的大项目,落户园区。鼓励企业加大投入,做大做强,努力培植规模企业,使之成为新的经济支撑点,促进开发区经济快速发展。2、切实加大工业有效投入,促进工业结构调整,拉动龙头及骨干企业,使优势产业、资源进一步向这些企业聚集。3、做好挖潜革新,节能降耗工作,大力提高管理效益,强化监管,协调解决企业资金短缺的问题,全力以赴抓好工业经济运行工作。4、加强运行监测,搞好协调服务。进一步提高经济运行监测服务能力。围绕提高规模以上工业企业运行质量和效益,加强工业运行监测预警,提高调度频次。同时,要认真抓好安全生产工作,确保企业安全生产,实现工业经济的持续、快速、健康发展,确保完成全年工业经济发展目标。

篇四:医院经济运营情况报告
2015医院财务工作总结

医院财务工作总结(一)

20XX年度 医院财务运行情况良好,财务科在医院领导的正指导下,在医院各科室的大力配合下,充分发挥“参与、监督、服务”职能,以成本管理为重点,全面落实预算管理,加强会计 基础工作,充分发挥财务管理在医院管理中的核心作用,较好地完成了各项工作任务,财务管理水平有了大幅度的提升。本年度较好地完成了全年财务管理、会计监督、绩效工资核算等各项工作。

现将全年工作总结如下:

一、主要指标完成情况:

医院医疗收入达XXXXX元;药品收入达XXXXX元;(其中西药收入为XXXXX;中药收入为XXXXX元)。财政补助收入达 元;其它收入达XXXXX元。合计为 元。医疗支出为 元,(其中:工资福利 支出为XXXXX元;商品和服务支出为XXXXX元;其他资本性支出为 元)。药品支出为 元,(其中工资福利支出为 元;商品和服务支出为 元;其他资本性支出为 元)。其他支出为 元。XXXXX

住院总费用为XXXXX 元;自费费用为XXXXX 元;合理费用为XXXXX元;实际补偿额为 元;出院人数为XXXXX 人;人均费用为XXXXX 元;人均补偿费用为XXXXX元;药品总费用为XXXXX 元;诊疗总费用为XXXXX元;诊疗自费费用为XXXXX 元;认真完成了20xx年医院“收支两条线”管理规定,实行“阳光收费”。较好的完成了医院的各项目标。

20xx年度基本工作回顾

一、做好资金科学运行工作: 做好资金科学运行工作是财务科最重要的一项工作之一。具体为:一是根据“轻、重、缓、急”的原则,科学合理安排资金,保障医疗活动日常正常运行,保障每月人员经费的按时发放。【医院经济运营情况报告】

重视日常财务收支管理,分工细致,责任明确。会计、出纳在自己的岗位上各行其职,做到现金收付无差错,日清月结;对院内财务实行有效管理,购入、使用、报废都有完整的手续;会计账目清晰规范。确保了院内帐帐、账物、帐实三相符。

二、积极参与基建工程的管理,为保证工程总体验收,按照领导的要求进行了工程物资清点。财务科人员亲自到现场逐一进行账与实物的核对。我现有设施、设备齐全,编报了工程物资清查报告 。通过这次固定资产盘查,加强了固定资产的管理、建全了设备耗材出入库的审批手续。

积极配合会计师事务所进行工程财务决算,对基建财务基础资料、工程决算工作进行了较详尽的审核、校对

三、依据资金结算法规做好资金出纳工作: 依据医院财务管理制度,较好地完成全年所有货币资金收付出纳工作。财务科在人员少、事务繁杂的情况下,按照财务管理制度进行会计核算活动;完成了日常财务报销、工资以及各项福利的发放。处理好日常会计事务等基础工作。严格执行国家预算管理制度,合理使用资金。

四、强化经费监督,做到收支平衡。财务科对上年度经费支出进行详细分析,按科目进行分类统计,以勤俭、节约、高效为原则,从整体上对经费有了统筹安排。在具体工作中依法合理有效的使用每一项资金:建立严格资金支付流程,做到先审后支,不审不支,支出必有来源;人员及公用经费实行“先批后支,计划先行”的报账程序,全过程监督预算执行,提高财务管理,保证了收支平衡。

五、完成全年绩效工资核算和成本效益分析工作: 依据医院分配方案完成全年全员绩效工资核算任务。进一步加强内部考核工作: 依据医院财务管理制度和考核职责 ,不定期对属下各岗位职责进行考核。使各岗位人员责任性更强、岗位职责落实更到位,医院财务管理制度进一步得到有效的落实,财务内控管理工作又上了一个新台阶。

一年来,财务科的工作有成绩也有不足:工作的广度和深度还需要进一步的扩展,克服工作中时有的浮燥情绪。我们下一年度在以加强财务管理为主的同时还要继续基建财务工作,及时准确把握相关财务政策,把内审与内控相结合,为更好的完成医院的财务目标而努力。

医院财务工作总结(二)

财务处在过去一年中认真履行监督管理职能,积极参与医院管理,全处人员同心协力,按照医院整体部署和财务处年初既定工作计划,通过紧张细致的工作,圆满完成了20xx年度工作计划,在财务核算、经济管理和物价管理,以及迎接“三甲”复审准备工作等各方面达到了预期的成果。定期向医院领导报送医院收支情况及财务分析报告,使医院领导能够准确把握医院经营状况,在调整工作方向和工作策略上有可靠的数据基础。

一、 把握经营状况,准确反映医院运营成果

20xx年医院实现总收入xxx万元,其中实现业务收xxx万元, 同比增加xxx万元,增长xx%,完成预算的xx %。其中:医疗收xx 万元,药品收入xx万元,其他收入xx万元。药品比例为xx%,同比 下降xx %。另,财政补助收入xx万元。业务支出xx万元,同比增 加xx万元,增长xx %。实现业务收支结余xx万元,增减xx万元。

20xx年,医院门诊量达到xxxx人次,同比增加xxx人次,增长xx %,同期入院患者xx人次,增加xx%。门诊量大幅增加,使得住院患者量随之增加,医院收入来源得到保障和扩展。实现门诊收入同比增加xx万元,增长xx%,住院收入同比增加xxx万元,增长xx%。其中住院医疗收入增加xx万元,增长xx%,住院药品收入xx万元,增减xx%。药品比例xx%,同比下降xx%。收入结构得到调整,利润率较高的服务性收入比例提高,提高了医院收入的实际收益水平。

二、严格经济核算,准确分析经营成果

做好经济核算,正确评价经营成果是财务工作的基本职责,是参与医院管理的一项重要职能。财务处通过详实、细致的经济数据,认真分析医院在每月、每季、每年的经济运营情况,在财务分析中做出客观、明了的总结和分析,对引起收支变化和效益增减变化的因素加以深入剖析,为调整医院经营方针策略提供有力的参考依据。对影响医院收支结构变化较大的项目,如治疗费、床位费、检查费、化验费、药品等等,各项收入比例变化;人员经费支出、卫生材料费支出、药品费支出及其他消耗性支出等增减导致支出结构变化;门诊量、入、出院患者量、床位使用率、床位周转次数、每门诊收费水平、每床日收费水平等各项经营指标的变化,都要进行详细分析,将能够影响到医院经营状况的各种因素都纳入财务分析的范畴。财务分析客观反映了医院在核算期内的经营状况和经营成果,为医院趋利避害,发挥优势,调整经营策略和工作方向提供重要的参考资料。

三、履行监督和控制职能,严格把关成本支出

财务处围绕医院节约增效、创节约型医院这个长期目标,严格控制经营成本,始终把控制成本支出做为一项重要工作来抓。医院实行招标采购,降低卫生材料和后勤物资采购成本,监督管理卫材和物资的领用以及库存数量、额度,最大限度降低库存物资成本。在人员经费支出不断增加的情况下,控制变动成本支出,降低消耗性支出比例,保持并提升利润率对提高医院经济效益有着重要意义,因此,医院在采购、领用、库存等各环节都加强管理,保证医院在经营过程中总成本支出的稳定性,并在此基础上努力降低支出水平。由于医院鼓励临床积极开展业务,以及患者对医疗技术和医疗水平的要求不断提高,高值卫材使用量连年增加,致使卫材支出成本提高,对医院收支结构的影响较大,收支结构不够协调,医院未能达到效益最大化,利润率水平受到一定抑制。

四、加强资产管理,核准医院资产

财务处在去年进行的资产清查基础上,按新会计制度要求调整账务,严格划分固定资产和低值易耗品界线,核准全院资产总额,并按年初开始执行的新会计制度对在使用年限内的固定资产计提折旧,真实反映医院实际资产情况,同时将有账无物、损毁无法使用、过期、淘汰的资产申请有关部门报废。目前已对x辆汽车及1万元以下的报废资产完成了报废处理,共计价值xxx万元。(

医院职工食堂和患者食堂外包前,财务处对其固定资产进行了彻底清查,保证医院资产不受损失,兼顾医院和承包人利益,使外包行为在平等互利条件下完成。

五、严格执行物价政策,规范收费标准

财务处始终坚持把好物价管理关,认真执行物价和上级管理管理部门规定的医疗服务价格标准,兼顾医院和患者利益,做到合理收费、合法收费、透明收费。在执行标准方面,严格以省、市物价部门及市卫生局等有关部门下发的文件为准,杜绝违规收费现象。严格履行新项目、新卫材价格申报审批程序,对照收费标准确定其是否符合规定,物价管理部门及上级主管部门不审批则不准许收费。保证医院收费透明度,坚持执行价格公示制度,通过设置触摸屏、公示板、公示本、公示牌,打印并发放住院费用一日清单、打印出院结算明细表等多种方式和措施,为患者提供收费项目标准及消费情况查询服务,使患者明明白白消费。按规定时间重新申报备案已到期的手术类、检验类、影像类等价格调整的收费项目,以及特需病房床位费标准。及时核准临床新增收费项目及使用新型卫材收费标准,并在收费系统中编制收费编码,交医保处对照后立即通知相关收费科室使用。物价工作坚持以服务临床、服务患者为首任,及时为临床及患者解答收费方面的咨询和疑问,特别是做好对患者的解释说明工作,解除患者对医院收费存在的疑义,杜绝了因物价问题 引起的纠纷。

六、重视知识更新,提高业务水平

20xx年起,我院开始实行新的医院财务制度和会计制度。通过去年学习,已对新制度有了较深刻的认识,因此,在执行新制度的过程中,我们顺利完成了制度实施和账务衔接工作。在工作中,善于发现问题,及时找财务软件供应方加以解决,确保财务核算工作顺利完成,使医院会计制度科学化、规范化、合理化迈进一大步。

为更好地进行财务成本核算,财务处会同绩效办共同到沈阳盛京医院进行学习,了解、交流全成本核算方法和奖金分配、院内各科室、部门间的内部核算方法,拓展了思路,为我院财务管理工作进一步科学化、合理化、严谨化有借鉴作用。

8月初,我院病案管理系统全面升级,涉及到收费系统也同时升级。财务处全体人员十分重视此次升级,全员动员,共同行动,确保了此次系统升级得以顺利完成。从升级前的思想动员和操作学习、提出软件应用需求,到收费数据校对、整理,乃至升级过程中的人员安排都做了详细部署并认真落实。新系统上线后,我们对收费数据重新进行了认真核对,在系统运行过程中不断发现问题,及时解决,并通过系统实际运行,不断完善软件功能。目前,新系统运行较平稳,核算和统计功能也日趋完善。

七、重视“三甲”复审,积极做好迎检工作

20xx年我院将接受“三甲”复审,医院将复审工作做为一项极为重要的任务来抓,并成立了“三甲”复审办公室,全面领导和布置“三甲”迎检工作。财务处紧紧围绕三甲办布置的工作计划,在迎检前的三个阶段努力完成计划目标,整理、完善各种材料,并根据实际工作情况切实做到持续改进。财务处按三甲办要求将已整理完善的各种材料纳入统一的档案盒中送交三甲办备检,根据工作需要随时补充内容。财务处的迎检准备工作充分,在接受院内模拟检查过程中,财务处的迎检准备工作受到有医院有关领导及三甲办的肯定。

八、医院为了增强医疗救治能力,提高技术水平,满足广大人民群众的需求,决定向银行 借入贴息贷款xxxx万元用于建造新病房楼,利用外国政府贷款xxx万美元购置设备。财务处积极与银行和财政局沟通,提供还贷方案、医院财力状况报告、医院收入情况、预计可增加收入测算及可行性报告等各种资料,为顺利取得贷款,支持医院发展建设、做大做强而努力。

九、加强教育培训,严肃奖惩制度,规范服务行为

做为服务部门,财务处始终把服务于临床,服务于患者做为工作重点来抓。财务处在做好基本工作的基础上,多次进行全处人员学习,加强服务思想和服务理念教育。结合“三甲”复审要求,财务处除了学习各项规章制度,还针对性地学习了礼仪 服务、服务语言运用、着装 、仪表等各方面知识。不但重视培训学习,还在实际工作中严格按财务处制定的奖惩制度进行考核,对违反规定的班组和个人按章处罚。在医院全面开展“创优质服务展风采,树立医院新形象”活动伊始,财务处在第一时间召开全处大会,传达陈院长和李书记在支部书记会议上的讲话精神,布置了财务处在活动中的工作计划,决心要以本次活动为契机,力争全处各岗位,特别是窗口岗位全面增强服务意识,提高服务质量,树立服务窗口新形象。

十、加强发票管理,进行发票认证,避免医院经济损失 财务处加强对采购商品取得的发票规范管理,制定了《机打发票网上认证暂行规定》,要求取得机打发票的经手部门或经手人对发票进行审核认证。同时指派专人对近两年所取得的机打发票进行复核,通过网络认证,避免收到虚假发票,造成医院经济损失。市国税局稽查分局对我院在xxxx年、xxxx年两年内取得的药品、卫生材料及建筑安装发票进行大检查。财务处协同药剂科、设备处的会计人员及临时借用人员对两年内所取得的一万余张发票进行逐一登记,按规定格式逐项填制内容,并按要求向税务机关报送资料光盘。

十一、维护职工利益,保证工资、福利按时发放

财务处每月按时发放职工工资、奖金,及时上缴各类保险金、住房公积金等各项社会保障金,以及为符合标准的职工报销取暖费,使职工利益得到保障。按医院规定及时发放各种福利,使全院职工感受到医院领导的关怀和医院的温暖。中秋节、“十一”前夕,财务处按院长指示为职工发放购物券,以及发放月饼、水果等实物。虽然财务处办公室人员少任务重,但在做好充分准备工作情况下,圆满完成了福利发放任务,用辛勤汗水保证了全院职工过上愉快的双节。

十二、年度内完成的其他工作

1、积极配合体检科工作,安排人员收取门诊慢性病体检费。

2、积极做好医院缺陷管理工作,查找存在缺陷和不足之处,及时向有关处室提出整改意见。

3、按合同规定做好外国政府贷款工作。

4、系统升级完成后,根据工作需要调整收款处、结算室人员配置,充实门诊窗口岗位。

5、将20xx年会计档案送交档案室归档管理。

6、按“三甲”要求,接受会计师事务所对我院财务报表进行审计。

在过去的一年中,财务处全体人员精诚团结,同心协力,在院领导班子正确领导下,圆满完成了年初既定的工作计划和工作目标,取得应有成效。财务处继承发扬严谨务实的工作作风,认真履行岗位职责,使整体工作实力得以提升。我们有决心在新的年度内,以更饱满的工作热情创出更优业绩,为医院发展做出应有的贡献。

医院财务工作总结(三)

过去的20**年里一年中,本XX医院的药械科各项工作坚持以“科学发展观和构建和谐社会”为己任,认真贯彻执行药政管理的有关法律法规,在院党政领导的关心和分管院长的直接领导下,在有关职能部门和科室的大力支持下,紧紧围绕医院的工作重点和要求,全科职工以团结协作、求真务实的精神状态,顺利完成了各项工作任务和目标。现将工作情况总结如下:

一、加强理论学习,提高职工的政治思想觉悟。全科人员认真学习贯彻党的十八大精神,充分认识“解放思想,开拓创新”的重要意义,加强理论与实践的联系,学习和领会医院职代会精神和各阶段的工作重点,在日常繁忙的工作中,不拘形式,结合科室的实情况开展学习和讨论,激励职工积极推进医院各项工作顺利开展,促进各项制度的完善和落实。

【医院经济运营情况报告】

二、认真学习专业基础知识,使大家的基础知识和基本理论有较大的提高。药械科职工由于底子雹基础知识差,一些同志连常用药品的名称都弄不清楚。根据这些情况,我们采用了布置专门题目、专门课程、自学、科室集体辅导等形式,通过学习,大家的基础知识有了较大的提高。

三、加强科室管理,管理出效益,科室由于部门分散,人员素质参差不齐,难教育难管理。

首先科主任带头,严格执行制度,用制度管人,在管理上对事不对人,犯了哪一条就用哪一条处理,同时调动工作人员的积极性,开展部门内部管理,大家相互监督,相互激励,并发挥经济杠杆作用,使工作人员积极性有了较大的提高,改善了过去中药房由于管理不善,经常性有处方无人抓,病人挤成堆的现象,充分改善了各药房窗口拥挤、服务态度差、给病人解释不清楚、药物供应不齐等现象,取得了较好的社会效益和经济效益。

四、加强劳动纪律。今年以来根据我院关于加强劳动纪律改善院容院貌的规定,我们对违纪事件严肃处理,对迟到人员多次进行了罚款处理,,对在工作中服务态度不好,出现差错的工作人员进行了罚款处理,并在全科会议上自我检查科室进行批评敎育,收到了较好的效果。

五、鼓励职工积极参加晋级晋职考试,有四名无职称人员参加了职称考试

20**年以来,虽然我们工作取得了一定的成绩,但是我们工作中还存在不少问题和缺点,有待我们在新的一年里,继续加强管理,完善制度,使我们的工作健康有序的发展。

篇五:医院经济运营情况报告
2015医院调研报告

医院调研报告(一)

从xxxx年只有x人组成的x门诊发展到今天已经设有x、耳鼻喉科、内科、口腔科、验光配镜中心、眼功能科等多个科室功能完备的专科医院,xx年风风雨雨,展现在我们面前的是一代代x医院全体员工在院领导的带领下,始终坚持“发展医院,服务患者,成就员工“为使命,以”建设一家优质高效现代化的专科医院“为己任的生动实践图。医院实现快速发展、跨越发展的背后,全员上下为医院发展做出的努力值得我们发现和思考。

一、主要做法

(一)以文化建设为主体,突出文化兴院内涵

xxxx年院新领导班子上任以来,坚持把打造全员独特的文化理念作为推动医院发展的一项重要举措。从制定发展目标、改善管理举措及提升服务水平三个方面着手努力营造医院文化。制定发展目标方面,经过全院共同商议,制定了医院“十二五”发展规划,规划明确规定,五年内,要把医院建成“市内一流、区域领先,具有鲜明专科特色的现代化专科医院”。改善管理举措方面,该院坚持以员工为中心,推行精细化管理,实行人本管理的管理理念,能干事的给机会,能干事的给岗位,干成事的给地位,让职工充分发挥其自身主观能动性的同时,也极大地调动了广大职工的积极性,在全院上下形成了人人争先、事事做优的良好的工作氛围,给医院发展注入了无尽的动力和活力。在提升服务水平方面,全院着力抓好对职工的培训工作,每年都会聘请国内知名专家教授对全院职工进行培训。培训内容不仅涉及医疗技术方面,为适应新形势下的工作需要,还围绕职工的服务礼仪、职业素养、服务意识、职业形象、团队精神方面内容进行培训,使全院职工不仅治得了患者身体上的病痛,更能通过对患者完善的服务,悉心的沟通而让患者的“心病”得到治愈。全院还通过积极开展以“真情为患者、满意在医院”为主题的医患沟通情景剧表演赛、“我为医院发展献良策”意见征询活动等主题实践活动,让精干高效、团结协作、上下齐心、医患和谐的医院文化在全院发光发热,推动医院快速发展。

(二)以人才队伍建设为动力,提升医院发展内核

医院竞争力的核心是医疗质量,医疗质量的核心是学科建设,学科建设的核心是技术人才,能否拥有一支优秀的人才队伍事关医院经营成败。为加快医院人才队伍建设,特别是医疗专业人才队伍建设,近年来,医院坚持“走出去、请进来”的人才培养工程,先后派本院职工到x医院、xx医院、x第一附属医院进修学习xx人次,短期学习xx人次。为提升人才培养效率和水平,全院长期与x医院保持着良好的合作关系,通过定期邀请x方面专家学者来院坐诊指导,帮助解决疑难杂症,提升我院职工的专业技术水平。为全面提升医院整体技术水平,除x之外,该院的耳鼻喉科、内分泌科均与x医院建立了合作关系。今年,该院计划与其合作成立医学专用科,将x医院医学专用技术引进的同时,提高自身技术水平,使得患者在门诊、住院、手术、医学专用方面均能享受到与x医院同等的技术水平。

(三)以硬件建设为重点,增强医院发展内力

为能与区内x和x医院竞争市场,提升本院的医疗技术水平,该院始终把加大资金和设备投入作为增强本院医疗水平的一个重要内容。自xxxx年以来,先后引进玻璃体视网膜手术系统、眼部OCT、前节激光机、角膜内皮镜等大型x医疗设备。其中,玻璃体视网膜手术系统的引进填补了我区x技术的一项空白,使得该院的医疗技术水平上了一个全新的台阶。今年上半年,医院又投资xxx万元引进了高端锥形束CT机,使得该院成为x省首家引进NewTom高端锥形束CT机的医院,该设备的引进对提升医院医疗技术水平,实现医院跨越发展有着积极的推动作用。同时,医院还投资xx万元更换了白内障超声乳化仪,投资xx万元引进眼睛验配车等设备,投资xx万元引进了医学专用设备,为进一步全面提升医院医疗水平做好了准备。为提升医院管理水平,提高工作效率,医院还投资xx余万元引进了医院信息化管理软件,未来将实现医院的全面信息化管理,至此,医院从过去的人力管理向高端的信息化管理又迈出了坚实的一步。众多高端设备的投入使用使得医院的医疗水平显著提升,近三年来,医院的业务收入从xxxx年的xxx万元增长到xxxx年的xxxx万元,实现翻番水准。固定资产投资从xxxx年的xxx万元增加到xxxx年的xxx万元,固定资产投入比增加了xxx%。医疗水平的提升还直接带动了医院形象和名声的提升,使得不仅本地患者选择在该院治疗眼病,更吸引着包括阳原、康保及x等地的患者慕名而来选择该院进行治疗。

二、面临问题

病源充足但无足够病房容纳病人——面积局限严重限制其承载力

x医院位于区妇幼保健站的一、二层,建筑面积xxxx平方米,xx年来没有增加过。近年来x医院飞速发展,业务范围不断扩大,科室愈加完善,门诊量、住院量成倍提高,现有面积已经远远无法满足医院发展的需要。在空间严重紧缺的情况下,医院无法设立病案室、检查室,只能将档案柜放在锅炉房内;也没有单独的值班室,只能将值班室设在病房;医生没有单独的更衣室,只能拿着无菌白大褂到厕所更换;甚至住院病人没有单独床位,需要x-x个病人共用一床;许多不了解医院的初诊患者看到狭窄的走廊和拥挤的病房,对医院的技术水平产生质疑,因而损失的病源量不在少数。空间的局限也严重影响了该院的业务升级,例如,准分子激光手术是衡量一所x医院技术水平的标杆,该院已经掌握这项技术,但由于面积所限,无法配备其必备的单独的手术室,而将此项技术搁浅。

技术成熟但无足够财力更新设备——资金短缺严重束缚其内生力

医疗技术的提高离不开资金投入和学术研究。该院定期派专业人员外出学习,及时掌握最新技术的前沿阵地,但资金的紧缺已经严重束缚了该院的业务发展。对于一些在同行内很有竞争力的技术,该院的业务能力已经成熟,但由于买不起设备,只能汪洋兴叹。三年来医院累计投入xxx万元更新设备,其中职工集资的占到了近半数。今年年初,该院发动职工集资xxx万元,购买了省内唯一一台高端锥形束CT机,有效提高了该院的诊断水平和竞争能力。面对飞速发展的医疗技术,职工集资的方法只能是杯水车薪,每一项业务从购买设备到成熟应用需要x-x年时间,如果因为资金限制而晚投入一两年,技术将滞后于同类医院好几年,良好的发展态势将不能独自占有。

医生紧缺但无法吸纳专业技术人才——编制饱和严重影响其吸引力

作为x专科医院,x医生无疑是技术人才的中坚力量。全院xx名在职职工中,x医生只有x人,占职工总数的x.x%。以兄弟市x为例,xx医院现有职工xxx人,其中x医生xx人,占职工总数的xx%。相比之下可以看出,该院x人才严重缺乏。究其根源,医院近年来业务量翻倍增长,但人员编制没有增加,医院无法吸纳专业技术人才。医生的培养过程就是经验积累的过程,一名x医生需要x-x年才能独立完成手术,该院培养出的x名技术成熟的x医生因为无法解决编制问题,而先后离开;更有多名专业技术人员因不满足现有待遇而去x等地觅职。在现有编制下,专业人员短缺使医院不能在专科上做精做细,更无法体现专业特色,同时专业人才梯队也无法建立,严重影响了医院的可持续发展。

三、建议对策

立足专科医疗,打造核心品牌优势

医院的核心竞争力主要表现在资源、技术、能力、管理、人力资源、营销等方面,而这些因素都统一在品牌竞争力之下。医院只有不断打造和提升品牌竞争优势,才能在激烈的市场经济竞争环境中独树一帜,取得可持续发展。目前每个县区都有二级以上的综合性医院,而x专科医院全市只有两家,xx医院和xx医院。xx医院经过多年发展和积淀,其技术水平已经可以与xx医院平分秋色。建议将x医院作为x专科医院的品牌,给予一定资金支持和政策倾斜,立足专科医疗市场,定位于坝下x患者,不断提高医院、科室、专家的知名度、美誉度,从而增强患者的满意度、忠诚度,打造一所技术过硬、人才高精、服务一流、设备精良、管理现代的新型专科品牌医院。

引导就医习惯,吸引固定患者群体

尽管x医院的技术水平已经走在全省前列,但仍有许多患者习惯不惜舟车劳顿,到x和省会的医院看病,不仅费用高昂,而且在医疗费用报销方面也有许多不便之处。建议加大x医院的对外宣传力度,除x区电视台、《x》等区级媒体外,更要加大在x电视台、《x日报》等市级媒体上的宣传,不断在全市范围扩大影响力,让市民对xx医院的技术实力和服务水平形成科学认识,从而产生信赖感,逐渐引导市民在基层就医的习惯。各区县患者来x就医,不仅能节省一部分路费和食宿费用,在医疗费用报销方面也没有障碍,同时对我区的餐饮住宿行业也有一定的促动作用。

探索合作模式,鼓励民营资本投入

xxxx年国务院出台的《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》和新医改方案中卫生部发布的《关于公立医院改革试点的指导意见》中都明确提出要鼓励民间资本进入医疗卫生领域,杭州、海宁、青岛等越来越多的地区已经为“民营资本注入公立医院”的合作模式提供了成功经验。目前x医院在面积、资金等方面存在难以破解的瓶颈,不仅对现有医疗水平造成制约,更严重影响了医院今后的长远发展。鉴于x医院良好的经营状态,建议探索多种渠道的合作模式,由政府搭台,在不改变医院公立性、公益性的前提下,引进民营资本注入医院,为医院发展注入强大的资本支持,同时x医院以品牌、管理、技术力量等无形资产“入股”,资方享有控股权但不参与管理,资方院方按股权比例共同参与分红。此举可以最大限度盘活x医院的现有优势,既给时下多元化医疗需求注入新的活力,又为医院长远发展解决了后顾之忧。

医院调研报告(二)

科学发展观的提出,是理论创新的一个突出成果,体现了中央新一届领导集体对发展内涵的深刻理解和科学把握,对我们把握大局、做好各项工作,具有非常重要的意义。合川人民医院拟借助此次科学发展观的讨论学习,群策群力,找定位,思发展,寻内函建设,谋升等达标;按照重庆市卫生局将合川卫生事业定位为“重庆北部区域卫生服务中心”的总体要求,合川区人民医院决定医院应该尽快建设成为国家二级甲等医院。为此医院认真按照《合川区开展第二批深入学习实践科学发展观活动实施方案》和《关于在学习实践科学发展观活动学习调研阶段做好重点课题调研的通知》的要求,对医院创建国家二级甲等医院进行深入调研。

一、调研目的

按照《合川区开展第二批深入学习实践科学发展观活动实施方案》提出的总体目标,以科学发展观统领医院发展全局,紧紧围绕创建二级甲等医院这个目标,牢牢抓住改革与发展两个核心,开展深入调查研究,认真总结医院贯彻落实科学发展观的成功经验,找准并解决影响和制约医院科学发展的突出问题、按照二级甲等医院这个金标准找出差距,形成一批针对性、操作性以及创新性强的调研成果,并推动调研成果转化为促进医院科学发展的思维和制度,着力构建有利于医院科学发展的现代机制。

二、调研内容

主要从医院和二级甲等医院国家标准的差距。解决医院和二级甲等医院国家标准差距的方案着手对以下几个方面进行了调研。

1、医院整体规划——核心工程

2、学科建设和人才培养——未来工程

3、住院医师培训——朝阳工程

4、医院信息化建设——效率工程

5、提高干部执行力、精简机构——发展工程

6、优化管理流程,优化就医流程,精简工作流程,提高工作效率———素质工程

7、核心制度的执行——质量工程

8、影响医院发展和社会形象的瓶颈问题——形象工程

9、医院和二级甲等医院国家金标准差距在那里?

10、解决医院和二级甲等医院国家金标准差距的办法是什么。

三、调研方式

1、开展学习实践科学发展观专题调研。通过座谈研讨等形式征求医院各部门、科室社会各界和人民群众对医院工作科学发展和创建国家二级甲等医院的意见和建议。

2、与卫生行政主管部门沟通,听取他们对我院创建国家二级甲等医院的建议和意见。

3、和高等院校的专业人事联系听取他们对我院创建国家二级甲等医院的建议和意见。

4、专题考察新创建成功的二级甲等医院。

四、调研结果

(一)、合川人民医院近年发展回顾

合川人民医院经历多年的发展变化,医院的医疗、教学、科研,医院管理等工作取得了显著进步,20**年向医学院校教学医院的标准迈出了实质性的重要一步,主要表现在以下八个方面:

1、医院规模取得突破性发展

近5年医院的床位编制由**张扩大到**张,开放床位达到**张,五年内增加**5%,达到医学院校教学医院和三级医院的规模标准。

固定资产由04年的**万元增加到20**年的**万元增加了**%。房屋面积由04年的**平方米增加到20**年的**平方米,增加了**%。20**年来,年门急诊次达到了**万次,住院床日达到**个。医院业务总收入由04年的**千万增长到2020**年的**亿。业务总收入年递增**%。20**年实现收支节余**万元。

2、学科建设不断发展

过去的五年医院克服重重困难从一级学科不健全的状况发展为一级学科和二级学科设置完全符合二级医院的设置标准,现已有一级科室**个,二级专业分科**个,医技科室**个,另有诊断治疗中心**个。

3、人才梯队逐步形成

通过几年的努力,采取外出培养内部整合等方式逐步形成了基本的人才队伍,在医院的医护、管理等岗位上发挥出突出的作用。

现已有正高**名,副高**名,中级医务人员**名,其中硕士学历**人,医学本科学历**名,大专学历**名,从事着各专业工作,人才结构有了明显的进步。

4、科研、教学工作成果显著

**年共有重庆科研立项**项,合川科研立项**项,获奖**项,省科技进步奖三等奖**项,共发表论文**篇,开展新技术**余项,为建院以来数量最多的五年。

教学工作五年间取得了量和质的突破,由只带实习生教学发展到系统地全面地教授临床课,在院实习生**人,大四本科生**人,现已成立临床教研室**个,从事教学工作的人员已达**人,护理教学工作也由只带中专实习生提高到带教大专生、本科生的实习。

5、医院管理渐趋规范

五年间医院管理经历了计划经济粗放型、刻板型到事业单位、卫生行业管理的转变,在不断地学习借鉴其他医院管理的基础上,逐步规范了医院的质量管理、经济管理、信息管理、医保管理、安全管理等,使之逐渐趋向科学化、制度化、规范化。

6、医院文化建设初显成效

在医院党政工团共同努力下,几年来特别注重职工的思想道德建设,不断地强化为病人服务的教育,大力提倡科学、严谨、诚信、奉献的精神,营造了一个团结、和谐的医院环境。

7、医院的两个效益明显增强

【医院经济运营情况报告】

五年内医院经历许多风雨和变革,但始终抓住改革发展这条主线不动摇,在改革中发展,在发展中保持稳定,医院的知名度,病患者的满意度不断提升,社会影响不断扩大,医院的规模和效益也有了明显的提高,成为了一所中等规模的具有较强竞争力的医学院教学院。

(二)、创建二级甲等医院的必要性

1、合川区医疗机构现状

合川区位于重庆市区以北,地处嘉陵江、涪江、渠江三江汇合处,全区人口152万,为重庆市六个区域中心城市之一。全区有政府出资举办的非营利性医疗卫生机构32个,其中区直医疗卫生机构7个,中心医院11个,镇卫生院11个。有医疗卫生人员2700余人,开设病床2301张,另有村级卫生室外871人,街道卫生院(社区卫生服务中心)3个。全区在职职工2396人,非在编人员937人,全区医疗、防疫、妇幼保健、急救网络健全配套,运转良好,医疗资源丰富。卫生工作是经济和社会可持续发展的重要保障,为承担区域卫生服务中心的作用,适应合川经济社会又好又快发展,加快城乡统筹步伐,有必要建立一所二级甲等医院。

2、合川区医疗卫生事业发展的需求

合川区是重庆的区域中心性城市和“1小时经济圈”的重要板块。合川区交通发达,城区内的交通网络建设已基本完成,同时,由于其特殊的地理位置所决定了将成为周边区县的交通枢纽,襄渝铁路、遂渝铁路、渝南铁路穿境而过;212国道合川至四川南充的二级水泥路、合川至铜梁的一级水泥路和渝武高速公路已全线贯通。若在合川建立三甲医院,辐射区域广,服务人口将超过320万。合川区的经济发展、社会进步和人民生活水平的提高,需要有安全、有效、便捷的医疗机构提供高质量的医疗服务,居民的就医需求越来越高,就医环境、诊疗质量、舒适程度越来越被人们重视,广大患者对医院服务质量、医院等级等方面提出了更为严格的要求。创建二甲医院关系到医院未来的综合竞争力,关系到区域中心城市的整体形象,对于进一步完善区域内公共卫生体系,提高突发公共卫生事件应急能力,提升合川城市形象具有重要的作用。

3、重庆北部区域医疗卫生服务中心的需求

合川区域优势明显,地处重庆市的北部边缘,与铜梁、潼南及四川的武胜、岳池相邻,为重庆市与四川交界的北大门。合川作为重庆市北部中心城市,重庆市委、市人民政府也十分重视关心合川区建设及经济发展。许多市级片区管理机构均设在合川。合川区的医疗服务也有极强的辐射力和吸纳能力,历来重庆的铜梁、潼南,四川的武胜、岳池等县都有很多病员在合川就医,使合川的医疗业务量都比邻近区县高。因此,合川地域及医疗优势上,是这一片区其它区县不可比拟的。但是这一片区内还没有一所综合性二甲等医院。

4、合川经济社会发展的需求

今天的社会事业就是十年后的经济工作。随着合川区域性中心城市的建设,合川未来发展必将建设成大城市。站在重庆区位优势上进行思考,合川离重庆比较近,有优势,合川的人居环境好,住房便宜,生活质量高,能够吸引很多重庆工薪阶层以上的人到合川来养老。以后合川将拥有大学生10万人以上,钓鱼城开发成功后,合川要成为一个新兴旅游城市,很多外国人要来。合川加快发展的过程中,逐渐有一批大项目要来,许多都不是合川人,我们的医疗保障必须跟上。把加快城乡统筹,构建和谐社会主义新农村,保障人民健康作为卫生工作的出发点和落脚点,也要求我们必须把人民医院建成二级甲等医院。

(三)、创建二甲医院的可能性

1、重庆市对合川区域性中心城市的定位

根据重庆市人民政府《关于印发重庆市国民经济和社会发展第十一个五年规划卫生事业发展重点专项的通知》(渝府发〔20**〕33号)文件精神,“加强合川等区域医疗服务中心建设,合理布局卫生资源,增强区域医疗服务辐射作用,合理分流区县就诊病人”。合川作为重庆市区域性中心城市之一,通过积极协调,争取重庆市卫生局的重视和支持,在合川规划设置国家二级甲等医院。

2、合川区委区政府的坚强领导

合川区委区政府体察民意、关心民生,高度重视合川卫生事业发展,把区人民医院创建二甲医院纳入区委区政府的重点目标工作,专门成立了由区长任组长、区编办、发改委、财政局、人事局、国地房管局、建委、规划局、卫生局等区级主要部门负责人为成员的合川区人民医院创建二级甲等医院领导小组,充分体现了合川区委区政府对人民医院创建二甲医院的坚定决心。

3、区人民医院已具备基础条件

合川区人民医院是合川区集医疗、教学、科研为一体的国家二级综合性医院,也是重庆医科大学教学医院、第三军医大学西南医院和重庆医科大学附属第二医院技术指导医院,合川区“120调度指挥中心”设在合川区人民医院。医院现有占地面积72015平方米、建筑面积60920**.1平方米,其中业务用房53994.3平方米、辅助用房6332.66平方米。内设13个职能科室和30个业务科室。现有编制职工531人,非编人员241人,退休人员181人,实际在岗职工772人;共有专业技术人员646人,其中正高级技术职称5人、副高级技术职称57人、中级技术人员145人、初级技术职称442人。从学历结构来看,现有研究生及其以上学历占2.0%(其中博士1人、硕士12人),本科学历占19.97%、专科学历占31.73%、中专、高中及以下学历占46.28%。目前共有编制病床457张。20**年收治门诊病人29.6万余人次,收治住院病人1.96万人次,业务自组收入1.29亿元。20**年末全院共有资产1.99亿元,固定资产1.40亿元,流动资产4936万元,债务资金4282万元(其中银行贷款1500万元),资产负债率21.5%。

4、创建准备工作充分

合川区人民医院领导班子高度团结,思想统一,坚持创建二甲医院目标不动摇。成立了创建二甲医院组织机构,负责人亲自挂帅;分管领导分工明确;按二甲标准,组建了五个工作小组;在全院进行广泛动员、广泛宣传,营造了很好的创建氛围;广大干部职工认识统一,人人参与、积极性非常高,创建信心十分坚定。医院还紧紧围绕创建目标,制定了实施方案,对二甲标准、任务逐条分解,责任到人。对照标准查找差距,建立了与创建工作相适应的各种管理机制和内控机制,保障措施有力。特别注重对创建过程各环节的监督。与此同时,区政府各职能部门高度协调,全力支持人民医院创建工作,为人民医院创建二甲医院创造了很好的外部环境。

(四)创建二级甲等医院存在的主要差距及解决方案。

课题调研组认为,衡量医院的发展,通常有四把尺子。一是纵尺,二是横尺,三是“等级医院”这把国标尺。第四就是科学发展观这把科学尺,采用“一把尺子”,使用一种视角,量出来的东西总是有它的局限性和片面性;而采用“四把尺子”或者更多的尺子,则有助于我们多视角全方位地进行丈量———量上下、量左右,量“未来”。由此,我们才能量出“庐山真面目”,进而在正视差距中产生危机感和紧迫感,产生思变与创新的强大动力。今天,医院正站在新的历史起点上,面临着“加快”“率先”的重大使命,因此,经常用尺子量一量、审一审,非常必要。但我们绝不能只用尺子量长,还要习惯于用它量短;不能仅仅把它当作丈量工具,一量了之,还要把它当作是一把开启思想大门、促进又好又快发展的“钥匙”。在全面丈量中,看看自己有没有“比上不足,比下有余”的心态,有没有“坐井观天、夜郎自大”的无知,有没有“不求有功,但求无过”的慵懒。

1、医院住院难矛盾突出,目前医院编制床位为475张。从实际发展需要,医院拟设置编制床位为600张。

解决方案:坚持经济效益和社会效益并重的原则,按照医院中长期发展规划,实施以下方案。方案一是北城人民医院本部改扩建方案。该方案就是在人民医院北城本部基础上,采取拆迁周边建筑,扩大用地面积来实现,优点是可有效利用现有资源。方案二是北城沙坪路新建方案。该方案是另行选址按三甲医院的标准进行基础设施建设,征地150余亩,总建筑面积10万平方米,总投资约47476.55万元。建成之后,既可以将区人民医院整体迁入,也可以寻求和重庆市三甲医院对接进行合作。方案三是文化教育发展区育林一路东侧地块,另行选址按三甲医院的标准进行基础设施建设,征地200余亩,总建筑面积10万平方米,总投资约46576万元。建成之后,既可以将区人民医院整体迁入,也可以寻求和重庆市三甲医院对接进行合作。方案四是城北大道西侧牟山地块,该方案是另行选址按三甲医院的标准进行基础设施建设,征地150余亩,总建筑面积10万平方米,总投资约47476万元。建成之后,既可以将区人民医院整体迁入,也可以寻求和重庆市三甲医院对接进行合作。方案五是南城白鹿山地块,该方案是另行选址按三甲医院的标准进行基础设施建设,征地100余亩,总建筑面积10万平方米,总投资约50000万元。建成之后,既可以将区人民医院整体迁入,也可以寻求和重庆市三甲医院对接进行合作。

2、编制床位600张,需要正式编内职工900人以上,现有职工772人(含正式职工531人,非在编职工241人),按标准人员配置及结构需要调整。一是医、护、药、技人员(主要是高、中级和本科以上人才),还差130人;二是在技术职称结构上应增加主任医师16人,副主任医师4人,主治医师25人;三是临床营养师以上职称还差2人;四是工程技术人员差2人。课题组认为贯彻落实科学发展观,医院应该分年度、有主题地每年重点解决1-2个学科建设、人才培养问题。扶持学科产生学科带头人。立足积极培养、适度引进的原则,创造条件为人才成长提供机会,营造环境,搭建平台,建设梯队。

解决方案:基础人才以本地培养为主,不足部分可以在区内调剂或从国内招聘;主任医师和学科带头人等高端人才可以采取灵活引进或聘用方式解决,人事局将本地人员晋升职称条件适度放宽,鼓励大家重视职称晋升或破格晋升,将获得晋升资格的人员全部聘用;对医院紧缺的非专业技术人才,以考调结合的方式适度开口子补充缺额。

3、人民医院承担二级医院骨干的临床专业进修、国家、省科研课题还存在一定的差距;无单独教学职称的教授、副教授、讲师、助教;无国际论文及国家二级以上科技进步奖;(

解决方案:可以与第三军医大学或重庆医科大学等教学医院进行深度合作,对每个专业按需特聘部分有教学职称的专家长期驻扎在人民医院进行指导或从事医疗活动或担当学科带头人,并且在医疗、科研和教学等各方面进行长期合作。

五、创建二级甲等医院的保障措施:

科学发展观要求坚持以人为本,要求全面而不是片面的发展,协调而不是偏颇的发展,可持续而不是追求短期效应的发展。具体体现在加快发展是根本,以人为本是核心,理清思路是前提,协调发展是重点,取得成效是关键,学习科学发展观,我们应该把目光投向医院工作的薄弱环节,对病人最不满意的问题、职工反映强烈的问题、困扰医院发展的难点问题及当务之急的热点问题进行思考,努力把握历史的发展机遇,确保实现医院建设与发展目标,院内外共同协调,努力做到八个坚持,推动医院人性化服务上水平,人文化管理上台阶。

1、坚持“发展是第一要务的观点”,牢固树立起不断改革进取的意识。在大医改背景下学会争项目,揽资源。为达到尽快发展壮大的目标,必须要尽快实现人的观念转变,振奋精神,勤奋工作。永不满足现状,才会有改革发展,进取的动力,领导班子要始终抓住“发展”这第一要务,时时刻刻想着发展,一切为了发展,不放过一切有利于发展的机遇,排除一切干扰,不惧怕一切不利于发展的阻力和困难,才能保持医院持续、健康、快速发展,达到预期目标。医院应该

2、坚持以人为本的理念,打造一支优秀的医护团队。

“人是第一宝贵的”,坚持以人为本,就是重视人的因素。人才是医院竞争的核心问题,医院要为每个人的成长发展创造条件和氛围,利用一切可以利用的条件培养出一支医德高尚、技术精湛、服务优良、善于合作的专业技术人才和一支会经营、善管理的管理人才队伍,实现人才管理的科学化、制度化和人性化。

3、坚持以质量为核心,办老百姓放心满意的医院。

医疗质量是医院的立院之本,是医院的生命线。加强医疗质量管理是医院建设发展的永恒主题。要不断强化质量意识,建立以医疗质量为核心的管理体系,建立规范的医疗秩序,培养科学严谨的医疗作风,认真落实规章制度,严格按照诊疗常规和规范从事医疗活动,减少医疗纠纷,杜绝医疗事故的发生,确保医疗安全。办老百姓放心满意的医院。

4、坚持以病人为中心的办院宗旨,不断改善服务。

要在全员中不断强化以病人为中心,全心全意为病人服务的意识,不断改进我们的服务流程,提升服务质量,转变服务方式。要不断地研究病患者的需求,增加新的人性化服务项目。在门诊开展一站式服务,在病房开展整体护理,让病人感到方便、快捷、温暖。要切实加强医疗成本管理,收费管理和医保管理,做到合理检查,合理用药,合理收费,降低病人的费用。不因谋取医院和医务人员个人的不正当利益而增加病人的负担,办成病人信任的医院。

5、坚持创新机制,促进医、教、研全面发展。

积极推进管理创新、人事分配制度创新、人才激励机制的创新以及诊疗技术的创新,建立起完整的医院管理体系,使医院的质量管理、安全管理、经营管理更加科学化、规范化,激励广大干部职工的工作热情,创造一个宽松和谐,安全稳定的内外部环境,实现医院人、财、物等各种资源的科学合理有效的整合配置,促进医疗、教学、科研工作全面发展。

6、坚持艰苦奋斗、勤俭办院的方针,创建一所低耗、高效、节约型医院。

加强医院成本管理,努力降低各种消耗,减少各种浪费,严格控制各种非业务性开支。积累资金,集中财力办大事、办实事。另一方面努力减轻病人的负担,减少诊疗过程中的浪费,办成一所节约型医院。

7、坚持以法治院,以德治院,加强制度建设。

要坚持以法治院和以德治院相结合,二者相辅相成,相互促进,要不断加强对干部职工的思想道德、职业道德以及廉政、法制等方面的教育。还要建立起符合客观规律和医院发展要求的规章制度体系,并要严格遵守。要克服有章不循,有令不止的做法,防止工作中的盲目性和随意性。

8、坚持党的领导,创建坚强和谐的医院领导集体。

要保证升等达标的实施,必须要坚持党的领导,并且需要一个坚强、和谐、廉洁、高效的领导集体来领导。这就需要不断加强领导班子的建设。要坚持党的民主集中制,要善于集思广益,要敢于修正错误,办事要公正、廉明,要深入基层,深入职工群众,深入临床一线,靠前指挥,关心群众疾苦,解决职工群众的困难,要以领导集体的品格和作风激励广大干部职工,增强全院的凝聚力,形成一个团结、和谐的大好局面。加强领导班子理论学习、改变思想作风和工作作风、增强长远意识和持续发展观念、加强廉洁自律、深化改革等措施,借以推进医院全面协调可持续发展。通过科学发展观理论学习和实践把医院现任领导班子建成不仅是想干事、能干事、干成事的合格班子,而且是干大事、干难事、干老百姓最希望解决的事情的坚强班子。

医院调研报告(三)

近期对中心医院、传染病院、急救中心(以下简称中心医院)进行了调研。现将调研主要情况及建议报告如下:

一、基本情况

XX市中心医院(市二院)是XX市卫生区域规划内唯一的国家三级甲等综合医院,也是XX市120急救中心、XX市传染病院、XX市应急指挥中心。开设病床1100张(含市传染病院230张),职工总数2176人,高级职称157名,中级职称311名,设有临床、医技、行政、后勤等79个科室。拥有核磁共振、伽马刀、128排螺旋ct等万元以上高新设备670余台(件),医疗设施齐全。20**年,医院门急诊量373290人次,出院病人40483人次,手术例数11018台,医院总收入4.75亿元。截止20**年底,医院总资产约6.51亿元,总负债约2.34亿元,资产负债率35.99%。医院门诊量在全省地市级中心医院中服务患者人数位居第5名,人均门诊和住院费用在同类医院中处于较低水平,是省级文明单位、省级百姓放心医院。

二、医院改革的主要做法

(一)创新管理服务机制

深化内部管理制度改革,实行全员聘用、评聘分开的用人制度改革,逐步建立以事定岗、以岗择人、按岗聘用、岗薪对应的岗位管理制度。同时,以岗位管理为基础,以工作数量和工作业绩为依据,以考核评价为手段的多元化岗位分配激励制度,做到按岗定酬、按任务定酬、按业绩定酬,改革人员工资结构,最大限度改善职工待遇。

中心医院属财政差额拨款单位,年财政拨付经费仅1038万(包括传染病院),而年工资保险福利性支出约需1.13亿元(不含暗补),全年的财政拨款只够医院一个月的工资福利性支出。医院在遵循工资总额增长不高于经济效益增长、职工平均工资增长不高于单位人均效益增长的前提下,对工资总量进行弹性调控,按月收支结余情况确定工资发放总额。将职工工资分为岗位工资、绩效工资,并采取设置科主任津贴、特殊医疗卫生津贴制度、提高值班费补贴等措施,合理调整分配,保证职工收入每年有一定幅度增长。对聘用人员实行聘用期合同制,与业务技术骨干签订较长期合同,参照正式人员工资发放办法新制定了《非在编聘用人员工资发放暂行办法》,缩小非在编聘用人员与在编职工的工资分配差距。为持有岗位资质证书且在医院工作满一年的聘用人员办理相应社会保险,继续实行护士岗位的薪绩报酬及护士长竞聘制和末尾淘汰制,每年根据经济运行状况优选10%-50%与正式在编人员同工同酬。三年来,中心医院招聘大学以上学历人才90余人,从其它医院引进各类技术骨干20余人,开展新技术新项目28个,有18项分别获得省、市级科技进步奖。

(二)有效承担政府多项公共卫生服务职能

中心医院成立于1953年,至今已有近61年的历史。20**年增挂为XX市中心医院。XX市120急救中心、XX市传染病医院、XX市卫生应急指挥中心均依托医院设立。在煤矿突发瓦斯爆炸、学校学生集体食物中毒、大型车祸、非典等传染病疫情来袭、抗震救灾等公共卫生事件发生时,每次都是全力以赴,为全市卫生急救工作做出了应有的贡献。20**年青海玉树地震医疗求援工作中,有420名医护人员请战赴青海抗震救灾第一线,两天内腾空病床100张,全力做好接受伤员的准备工作。在落实惠民政策方面,每年对政策范围内的特困户、低保户、五保户、减免床位费、标准费、治疗费等,三年来累计减免费用300余万元,收治三无病人87人次。

(三)有效控制医疗费用的不合理增长

明确将提高床位使用率、缩短平均住院日、控制医疗费用增长作为目标管理的主要任务之一,严格执行新医保农合政策,开展抗生素和介入耗材专项治理活动,提出了开展按病种限价付费、鼓励使用廉价和甲类药品,健全医院内部住院费、退费等控费机制等举措。对各科“合理用药和合理检查”执行情况进行重点检查,控费成效逐步显现。20**年医院药品费用占比27.97%,在全省地市级医院中最低,人均门诊费用238元,在全省地市级医院中最低,人均住院费用9539元,在全省地市级医院中居中下水平。

(四)探索城乡医疗资源的纵向整合

以中心医院为龙头,以社区卫生服务机构和各级受援县区医院为网络,组建医疗技术联合体。其主要内容包括:1、医院精选骨干医务人员派驻中华社区卫生服务中心和吴办社区卫生服务中心,社区医疗卫生服务及公共卫生服务工作能力得到显著提升;2、完成政府指令性任务,认真落实卫生支农和援藏工作任务;3、实施双向转诊,社区卫生服务机构及时向医院转诊病人,开通绿色通道快速接诊;4、社区卫生服务机构的高端检查项目集中由中心医院统一检验、检测,大型仪器设备检查进行预约;5、争取承担XX市全科医师规范化培训项目;6、承建XX市儿童保健中心和临床基地项目。

(五)切实改善群众看病就医感受

一是优化诊疗环境及服务流程。全面推行全年无节假日门诊,增加流动收费窗口,改进住院病人检查流程,错时检查、弹性排班,有效解决病人b超、磁共振、ct、动态心电图等检查排队等候时间长的问题,实施自动化药房项目,改善门诊形象。二是合理配置护士人力,推进“优质护理示范工程”,推广移动临床护理系统,持续推进优质护理服务。三是积极推进预约诊疗和双向转诊服务。医院上线卫生厅门诊挂号预约平台,并和智慧咸阳建立链接,对所有门诊均可实现手机预约挂号,按照患者自愿、分级诊治、资源共享、无缝式管理的原则,与基层医疗单位建立双向转诊关系,为病人提供整体性、持续性的医疗服务。

(六)持续加大信息平台建设力度

建成高标准的研究室、阅览室、学术交流大厅、网络机房,完成医生工作站、护士工作站、电子病历、电子医嘱、自动化药房等应用于临床工作,规范了医院诊疗流程,改善了医疗、教学、科研设施条件。开展无线查房的试点工作,运用数字化手段,让医生、护士有更多的时间来到患者床边;门诊排队叫号、一卡通等基于数字化信息平台的服务流程改造正在实施。

(七)营造良好的舆论环境,建设和谐医患关系

做好宣传培训和政策解读工作,加强对公立医院改革试点重要意义、主要任务和政策措施的宣传,调动广大医务人员参与改革的积极性、主动性。通过举办医患座谈会、健康知识讲座、加强报刊文章和电视节目宣传、强化门户网站建设等方式,创造条件让群众了解医院的运行规律和医生的酸甜苦辣,让医生了解患者的需求和呼声,宣传优秀事迹,努力构建相互尊重理解的和谐医患关系。

(八)传染病防治综合服务能力全面提升

20**年东郊分院精神病区及脑科大楼投入使用,10月底完成了锅炉供暖及ct、彩超、高压氧、放射、学员宿舍、多功能培训室等辅助医技科室调试,信息化网络平台全面铺设,神经内科、精神心理科、肛肠科等搬迁分院,投入500余万元建成发热门诊和100张病床的传染病区,投入50万元在社区及主要交通路口进行专科宣传,有效增强突发公共卫生事件的应急救治能力。现东郊分院开放病床230张,实际每天住院病人在260人以上,20**年门急诊4480人次,住院病人4396人次,出院4114人次。

(九)卫生应急能力增强

以平战结合为原则,加强日常院前急救演练,以先进的信息化急救指挥系统为手段,规范严格管理。20**年4月成功承办全省卫生应急工作暨市级卫生应急指挥系统建设推进会,受到省卫生厅、市卫生局领导的肯定。20**年全院急救出诊11203次,同比增加13.74%;接回病人9390人次,同比增加19.54%;收住病人6814人次,同比增加15.12%;外县出诊2322次,同比增加39.9%。参加全市各类保障任务35次,参与全市大型急救演练3次,无重大安全事故发生,为全市人民的卫生急救工作做出了应有的贡献。

三、对我市深化公立医院改革的几点思考

(一)加强组织领导。成立XX市公立医院改革工作领导小组,主要负责同志任组长,分管同志具体负责,制定工作计划,层层落实责任,加强督促检查,确保改革试点工作稳步推进。

(二)控制医疗费用。解决群众“看病难、看病贵”是公立医院改革的首要目标。明确将控制医疗费用增长作为改革的主要任务之一,创新公立医院绩效考核机制。

(三)加大对公立医院财政投入。支持公立医院新建项目,稳步化解公立医院债务,加快公立医院信息化建设。确定政府在提供公共卫生和基本医疗服务投入中的主导地位。力求公立医院在基础设施建设、大型设备配置、人才引进培养、医疗技术和信息化建设等方面取得实质性进展。对传染病医院、职业病防治院、精神病医院、儿童医院和急救医疗机构在投入政策上予以倾斜。对公立医院承担的公共卫生服务任务给予专项补助,保障政府指定的紧急救治、援外、支农、支基、支边等公共服务经费。尤其是要加大人头经费的投入和基本建设的投入,保持医院的发展势头。

(四)完善医院财务管理制度。在大型公立医院探索实行总会计师制度。严格财务集中统一管理和完善财务会计内控制度、内部和外部审计制度。严格执行《医院财务制度》、《医院会计制度》和事业单位工资政策,强化成本费用管理,加强改扩建工程、设备购置、大型修缮项目的可行性论证和物资采购、存储、消耗监管。

(五)深化医院人事分配制度改革。建立健全以聘用制度和岗位管理制度为主要内容的人事管理制度。根据医院规模和编制合理确定用人数量,建立按事设岗、竞聘上岗、以岗定薪、合同管理的用人机制,实现固定用人向合同用人、身份管理向岗位管理转变。完善医务人员职称评审制度。实行岗位绩效工资制度,工资待遇与服务质量及岗位工作量等综合绩效挂钩。完善以专业技术能力、工作业绩和医德医风为主要评价标准的绩效考核制度,合理确定医务人员待遇水平,体现医疗服务工作特点,充分调动医务人员的积极性。

四、需要解决的问题

(一)发展空间受到限制。中心医院位于XX市中心繁华地段,也承担着区域医疗的中心任务,医院现有规模已不能满足日益增长的群众医疗需求,床位紧张,发展空间受到地域限制。在公立医院改革试点中,建议应将医院规模扩张列入城市规划,征用西侧的土地,建设增加500-800张病床的内科医技综合大楼项目(近日正在和开发商研讨建住院楼一事)。

(二)将离退休人员尽快纳入社会养老统筹,完善在职人员养老保险制度,为医疗事业发展减压增力。

(三)根据现1100张床位数,需编制人员1840人,实际缺编922人,同时相应提高财政差额补贴比例。

(四)加大政府投入,减轻承担公共卫生项目的资金压力。目前医院承担XX市传染病院、XX市急救中心、XX市卫生应急指挥中心、精神心理卫生病区、全科医生临床培养基地等项目,配套资金全部由医院垫付,资金缺口大,形成较大的债权债务。

(五)按照新政策规定,从今年开始,县级医院向三级医院转诊率要小于10%,可能会出现两个问题,一是县医院遴留的重症病人所需的监护设施和抢救手段及力量不足;二是三级医院用于重症病人救治的设施未能充分利用。

(六)结合疾病普遍化和公共卫生应急需求,政府要加大对市传染病院的投入力度,同时要瞄准国家提出的10年后老年病床和康复病床达10%以上的目标,提出相应措施。

(七)实施彻底的绩效分配制度是加大改革力度的一个重要环节。人是发展的根本因素,人才培养层次在不断提升,如开办博士班,加大教学医院实习带教,不断扩大对外交流,利用先进服务理念和技术,促进科研,把带动医院持续发展的前瞻性工作纳入改革任务中。

(八)每年市上招毕业生的时间滞后,造成已草签协议的学生为了“安心”中途到其它医院上班。

篇六:医院经济运营情况报告
2016区发改局上半年全区经济运行和项目建设情况报告

一、完成情况

1-9月份,全区完成财税总收入8782万元,占全年预算任务的86.63%,同比增长36.5%。

财税总收入分部门完成情况为:国税部门完成2859万元,占全年预算任务的95.7%,同比增长73.2%;地税部门完成4319万元(其中原定任务2963万元、划转两税1356万元),占全年预算任务的81.9%,同比增长79.4%;财税部门完成1604万元,占全年预算任务的85.6%,同比减少32.4%。

财税总收入(净入库)分级次完成情况是:地方固定收入完成5494万元,占全年目标任务的82.1%,同比增长25.8%;上划“两税”收入完成2271万元,占全年目标任务的97.2 %,同比增长76.9%;上划所得税收入完成675万元,比上年同期增长35.5%;上划营业税收入完成332万元,同比增长27.9%。

财税收入分镇办完成情况是:良心堡镇完成147.76万元,占预算任务的92.38%,进度排名第一;采桑湖镇完成127.96万元,占预算任务的82.97%,进度排名第二;许市镇完成169.24万元,占预算任务的81.66%,进度排名第三;西城办事处完成176.31万元,占预算任务的81.19%,进度排名第四;钱粮湖镇完成220.94万元,占预算任务的81.03%,进度排名第五;广兴洲镇完成185.53万元,占预算任务的80.14%,进度排名第六;柳林洲镇完成421.74万元,占预算任务的79.02%,进度排名第七。

根据财税入库进度,特对良心堡镇、采桑湖镇、许市镇、国税局、地税局等单位提出表扬。

二、主要做法

1、上下联动,多点发力。年初,区委、区政府召开财税收入督战会,将任务分解到各镇(办),要求财税部门和各镇(办)牢固树立大局观念,敢于担当,真抓实干,确保全年财税目标任务圆满完成。财税部门和其他相关部一、上半年经济运行情况

区域经济平稳运行。预计全区实现地区生产总值25.6亿元,增长15.6%,增幅同比提高0.4个百分点。三次产业结构调整为 28:44:28。完成全社会固定资产投资10.1亿元,增长48.6%。实现财政总收入6536万元,增长38%;城镇居民人均可支配收入 7257元,增长14.1 %,农民人均现金收入3914元,增长14.5 %;实现社会消费品零售总额3.3亿元,增长21.5%。主要经济指标保持较快增幅。

项目建设顺利推进。项目开发情况:上半年,全区开发包装项目68个,总投资29.7亿元,同比增长23%,占全年开发储备100个项目的64%,1000万以上重大项目46个,完成包装19个,同比增长31%。项目争资情况:全区调度项目176个项目,向上申报项目39个,新落实中央资金2.42亿元,到位资金1.27亿元(包括水利项目)。项目建设情况:全区在建项目69个,总投资22.33亿元,年度完成投资4.28亿元,累计完成投资6.31亿元。70个区级领导督办项目开工25个,总投资19亿元,年度完成投资2.24亿元,累计完成投资4.54亿元。列入全市2016年重点建设项目8个,总投资14.95亿元,年度完成投资1.5亿元,累计完成投资5亿元,在全市排名靠前。

经济运行支点突出。新兴工业集群扩大。神冈、致远、永金电磁铁、中力新材料等新兴项目顺利推进,年度完成投资4750万元,宇航新材料、福莱特航模等项目的引进有力地保证了高科技项目的可持续性。新型工业集聚发展,带动全区规模工业实现增加值8.3亿元,增长28.3%。上半年全市新型工业化考核,我区预计进入前3名。房地产业蓬勃兴起。新核准房产项目3个,建设面积达10万平方米,总投资1.5亿元。新完成房地产项目投资2600万元,其中阳光逸城、御景园等项目为城区新增住宅面积14.5万平方米。君悦花园、阳光100国际新村、亚龙湾、君山新区廉租房等项目取得土地使用权,即将启动建设。生态旅游势头看好。上半年,全区共接待游客13.1万人次,同比增长18%,实现旅游收入2.8亿元,同比增长15%。从业人员4000人,同比增加763人,增长23.5%。成立了岳阳市首家生态休闲旅游协会,引导乡村生态休闲旅游业规模发展。“2016中国(岳阳)野生荷花旅游节”正紧锣密鼓筹备中,大型旅游节会的举办将进一步提升我区生态休闲旅游品牌。城区建设取得进展。长江饮水工程,新增供水能力3万吨,目前管网铺设完成工程总量的85%。工业园4个工业小区的基础设施建设已全面铺开。城区道路的绿化和亮化工程及时跟进,挂口城区建设完成投资160万元。洞庭大道君山段建设正抓紧前期工作。现代农业稳步发展。全区粮食播种面积40万亩,其中水稻种植33万亩;蔬菜发展到16万亩,棉花恢复发展到13万亩,油菜14万亩。出栏生猪20.15万头,受市场价格影响,同比有所下降。出栏牛0.45万头、羊0.67万头,同比分别增长0.5%、0.1%。出笼家禽128.11万羽,增长14.8%。水产品产量1.68万吨,增长0.2%。

二、主要经验

有一个好的发展思路。区委、区政府“推进跨湖发展,加快四区建设”发展思路的提出和加快实施,有力地推动了我区与市中心城区的良性对接、相互跨越,既加快了市委、市政府“西联”城市发展战略实施步伐,又推动了全区经济社会又好又快发展。“推进跨湖发展,加快四区建设”符合民本岳阳执政理念,是科学发展观在我区的生动实践。

有一个好的年度目标。今年是加快“四区”建设的第三年,区委、区政府立足实际科学制定了全年“115”的工作目标(即一个主题:加快发展,富民强区;一个措施:推进跨湖发展,加快四区建设;五个具体目标:确保主要经济指标超全市平均增幅,完成和超额完成“十一五”预期目标,确保综治工作、计划生育工作、实事办理工作保省优和民本岳阳综合考评保先进。)“115”科学地明确了全年“四区建设”的主要目标、具体内容和工作措施,并收效显著。

有一个好的工作氛围。财政“省管县”以来,市区一体,“强区就是强市”理念深入人心。一方面,市委、市政府加大了“跨湖”支持力度,有利发展的机遇不断增多。另一方面,各级各部门积极争资争项争政策,工作上分工负责、抱团作战、整体联动意识明显增强。

有一个好的工作抓手。区委、区政府今年继续开展“招商引资和项目建设年”活动,抓住了推进经济发展的“牛鼻子”,在增加引进企业数量的同时,更加注重引进能优化经济结构和加快转变经济增长方式的好项目。今年调度的176个项目,每一个项目都是推动“四区建设”的一个有力支点。

三、后段工作建议

进一步加快转变经济增长方式。君山目前仍属投资拉动型经济,在全球经济形势复杂多变和国内宏观调控适时调整的大环境下,我区经济对投资依赖过大的弊端日益暴露。今年来,尽管我区在加快引进新兴工业企业做了不少努力,也取得一定成效,但在加快产业结构升级和技术创新上,仍然量不大,点不多,转变经济增长方式还任重道远。

进一步创新用地机制。加快“四区建设”必须有适当宽松的“用地指标”保证,而目前我区城区规划偏小,用地计划紧,征地拆迁工作难,在很大程度上制约了君山经济社会的加快发展。要进一步探索同中心城区逐步缩小的城区用地规划,探索与新增耕地挂钩的用地计划和与镇共赢的用地拆迁方案。

进一步加快培育内生动力。我区基础薄弱,过来工作多注重借助外力求发展。要力争多条腿走路:争取国家资金,完善基础设施项目建设;激活民间投资,发展民营经济群体;引进世界五百强及上市公司,打造项目建设新亮点,做到经济增长点梯次发展、互相激励、创新提高。

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