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2016年机动车检测站内审报告

成考报名   发布时间:11-23    阅读:

2016年机动车内审报告
2016年机动车检测站内审报告 第一篇

JYPC机动车检测有限责任公司

2016年内部审核报告

编制: 质量负责人

审核: 审核组长 (郭晨)

批准: 总经理

二零一六年一月五日

目录

管理体系内审年度计划

一、 目的

内部审核是检查本公司各项质量管理体系活动中的一项重要工作.既是验证管理体系对本公司的适应性和符合性,又是通过内审,自我发现问题、分析原因、制定解决问题的措施,以实现质量管理的持续改进。

二审核范围

公司质量体系中所有要素及公司所有部门

三审核依据

1、《实验室资质认定评审准则》及其补充要求

2、《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》

3、国家有关的法律和法规、标准及规章制度等质量体系文件

四、评审小组

评审组长:郭晨 内审员:XXXX XXXX (至少2名) 其它人员

五、审核日期

2016年X月X日

六、日程安排

2016年X月X日XXXXX 2016年X月X日XXXXXXXX

七、 制定人: 制定时间:

批准人: 批准时间:

关于开展管理体系内部审核的通知 公司各部门

根据本年度审核计划安排,公司决定于2016年 7月20日对公司的管理体系运行情况开展一次年度内审活动,以便及时查找出在管理体系运行中的不符合工作情况,及时整改,保证管理体系与评审准则的符合性和有效运行并进行改进完善。此次内审范围包括公司各个部门,审核内容涉及到《检验检测机构资质认定评审准则》及《机动车安全技术检验机构评审补充要求》要素中所有的要求。重点审核与部门工作有联系的细则条款。审核由公司派出的内审员与被审核部门指定一名人员共同进行。请各部门接到通知后按公司《质量手册》和《程序文件》要求做好准备工作,迎接内审。

一、 内审时间:2016年X月X日

二、 内审资料准备:

1. 部门准备:《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、

《质量记录》、《部门管理制度》、《仪器设备使用维护记录》及其他工作记录、工作笔记本、钢笔等。 2.

3.

4.

5. 内审员准备:准备内审的资料和内审用具 内审组长:郭晨 参加会议人员: 内审首次会议时间:

内审员委派书

现委派XXXXXXX同志到各部门按照《检验检测机构资质认定评审准则》、及《机动车安全技术检验机构评审补充要求》中所有要素要求进行审核,请配合协助。

内审时间:2016年X月X日。

质量负责人: 日期:2016年 X月XX日

机动车安全技术检测站内部审核检查表(2016年8月实施最新版)
2016年机动车检测站内审报告 第二篇

审核组长: 内审员: 审核日期:【2016年机动车检测站内审报告】

1

【2016年机动车检测站内审报告】

2

审核组长: 内审员: 审核日期:

3

4

5

2016年内审报告
2016年机动车检测站内审报告 第三篇

根据新版《检验检测机构资质认定管理办法》规定:检验检测机构应当定期审查和完善管理体系,保证其基本条件和技术能力能够持续符合资质认定条件和要求,并确保管理体系有效运行。为使我公司的检测工作满足客户、法定管理机构、认可组织的要求,保证检测工作质量,为核查和验证我公司实验室管理体系的有效性和符合性,按本公司管理规定,内审组根据年度内审计划,于2016年4月15日到2016年4月17日,利用三天的时间,决定对公司内部全面开展管理体系的内审活动。

1、目的

确定质量管理体系是否符合产品实现策划的安排,是否符合《检验检测机构资质认定管理办法》以及国家法律法规的要求,是否符合本公司质量管理体系文件的要求,是否得到了有效地实施和保持,为质量管理体系的持续改进提供依据。

2、审查依据

2.1《检验检测机构资质认定管理办法》(质检总局令第163号);

2.2《质量手册》(HJS/SC-00-2016);

2.3《程序文件》(HJS/CX-00-2016);

2.4其他规范性文件。

3、审查范围【2016年机动车检测站内审报告】

3.1对公司质量管理体系运行情况的内部审查,包括管理体系文件中管理要素和技术要素。

3.2检测工作涉及到的所有科室、人员,包括:公司总经理、技术负责人、质量负责人、办公室、检验室、微生物室等。

现将三天的核查工作情况及发现汇总报告如下:

1、成立内审组

总经理任命经过培训并考核合格的内审员xxx同志任内审组长,选取XXX、XXX 等同志组成内审组。

2、制定审查计划

管理部负责制订年度内部审查计划。(见附表1) 3、明确各部门及人员职责

3.1 总经理批准审查计划与审查报告。

3.2 审查组负责制订并执行审查实施计划,报质量负责人批准并通知相关科室和人员。(见附表2)审查组负责提交审查报告,跟踪不符合项的纠正措施的实施。

3.3受审查部门配合内部审查,并对审查中发现的问题及时进行整改。

3.4 管理部负责内审记录的保存。

4、确定审查方式

本次审查为抽样检查,存在一定的抽样风险,采用查阅文件和记录、与相关人员交流沟通、查看现场等方式开展。

5、审查计划实施情况

内审首、末次会议由内审组长主持,公司总经理、技术负责人、质量负责人、内审员及相关科室负责人参加。内审组长向参会人员介绍了本次审查目的、依据、范围、内审组的组成、审查方式、时间安排及抽样风险等。公司总经理也从进一步完善提升管理体系角度对内审工作提出了明确要求。

由于事先接到通知,各科室及相关人员都能合理安排工作,积极配合内审员能按预定的时间安排开展审查。

6、审查结果

通过3天的审查,本次审查发现管理体系运行中取得的成绩和存在的问题主要有:

(一)实验室管理和检测工作方面的符合性进行了调整和补充:

1.注重管理体系的符合性。

1.1综合评价管理体系的有效性、适宜性、充分性,根据工作类型与工作量的变化,提出改进要求,对有关科室和岗位进行了调整;

1.2及时组织人员先后修订完善了《程序文件》中的《文件控制及留存程序》(xxx-xx)、《检测工作外包控制程序》(xxx-xx)、《仪器设备计量管理程序》(xxx-xx)、《量值溯源程序》(xxx-xx)、《检测数据质量保证程序》(xxx-xx)等五个程序文件;

1.3根据工作需要任命了新的质量监督员等管理人员,不断改进和完善管理体系,进一步增强了管理体系文件符合性。

2.注重能力的提升。

2.1公司充实了3名技术人员提升检验人员技术力量;

2.2派出1名业务技术骨干到河南省食品科研所进行了3个月的检测与评价工作业务进修;

2.3派出各类人员到省化学分析中心等单位学习实验室管理、检验技术、技术服务等业务,进一步提升了实验室管理、检测和服务能力;

2.4组织学习《检验检测机构资质认定管理办法》(质检总局令第163号),进一步增强全体干部职工对国家法律法规认识和检测人员应该履行的职责及义务,提高员工职业素养。

3.注重检测工作的溯源。

3.1按期编制了计量检定/校准计划,组织计量仪器的检定、校准工作,并对校准结果是否符合检测工作要求进行了确认;

3.2定期对实验用水、标准物质(溶液)、微生物培养基、高压锅灭菌效果进行核查;

3.3严格按管理体系及检测方法要求记录检测工作的全过程,以确保检测结果的可溯源和准确性。

4.注重实验室安全和环保。

⑴建立相关程序,定期对实验室危险品管理、水、电、气等安全进行检查,发现隐患,及时消除,未发生实验室安全事故;

⑵对1名高压灭菌器操作人员进行压力容器安全知识培训,并取得压力容器操作证;

⑶制定了废弃物集中处置制度,对检验废弃物集中处置,确保实验室安全并符合环境保护要求。

5.积极参加实验室间比对和能力验证活动。

⑴参加河南省分析测试中心实验室间比对活动,对室内温度、相对湿度进行了比对;

⑵对认证参数进行模拟检测,由不同人员多次检测、比对,验证检测误差均在规定范围以内,提高了实验人员的检测能力,确保检测结果准确可靠。

6.注重客户意见的收集。

⑴在新闻媒体、政府网站、党(政)务公开栏以及公司网页中公开服务承诺和监督电话,主动接受社会监督;【2016年机动车检测站内审报告】

⑵结合行风建设,设立意见箱,在窗口部门发放民主监督卡,主动征求服务对象意见;

2016年内部审核总结报告
2016年机动车检测站内审报告 第四篇

南京建祥工程实业有限公司

2016年内部审核报告

尊敬的总经理/各部门负责人:

自 2014年06月12日导入ISO9001:2008质量管理体系以来,并于2016年9月17日实施了第三次内部审核,在整个审核过程中,得到了公司领导和各部门的大力支持和配合,确保了本次审核工作的顺利完成,在此表示感谢。下面将具体审核情况报告如下:

一.内审目的:依据ISO9001:2008标准要求,对本公司质量管理体系进行内部审核,认清优势,找

出不足,必要时提出纠正与预防措施建议,以确保本公司ISO9001:2008之质量管理体系不断完善和改进,顺利通过认证本公司的现场审核,顺利获取ISO9001:2008证书。

二.内审范围:本公司质量手册覆盖的涉及质量管理体系运作之相关部门及要素。

三.内审依据:ISO9001:2008标准;本公司质量体系文件;客户要求和法律法规;客户订单。

四.内审方式:以抽样的方式,现场交谈、询问、观察、审阅文件和质量记录等,获取客观证据。

五.内审日期:2016年9月17日。

六.审核结果:

1、文件审核结果:在现场审核前,审核组集中对本公司的质量管理体系文件进行审核,基本上没发现大的问题(严重不符合),说明本公司的质量管理体系文件基本上符合ISO9001:2008标准要求和法律法规的要求。

2、现场审核结果:(见下表)

七.审核综合评价:

1、对体系文件的评价:

1)体系文件基本上符合ISO9001:2008标准及国家法律法规的要求;

2)整套体系文件基本适应本公司产品、过程特点和本公司实际,但是一些控制,如具体操作的指导文件还需完善,建议专门进行研究,以有较强的可操作性。

2、对体系运作的评价:

1)本公司领导具有强烈的质量意识和竞争意识,工作思路清晰。各部门负责人普遍对本公司实施ISO9001:2008标准有正确的认识态度,但基层员工对体系文件的熟悉程度还有待提高。

2)质量方针得到大力宣传和贯彻,质量观念已深入人心,本公司各项质量目标基本达成。

3)体系自2014年06月12日正式实施以来,各部门均进行了文件培训,对体系推行起到积极作用。2014年06月12日由管理者代表组织,各部门配合,完成了对各部门的审核,找出了不足,提出了纠正改善措施,为体系有效实施打下了良好的基础。

4)体系符合性评价:从各部门的查核情况来看,还有这些存在着这些问题:

a) 产品标识及检验标识方面应加强;

b) 对相关记录填写的及时性应加强。

5)体系有效性评价:员工的精神面貌和按要求办事的自觉性有较大的提高。这些方面都反映出

体系的实施较为有效,但尚存在以下问题和需进一步改进的内容:

a) 各种品质记录应及时填写,特别是生产安排、各环节检验、监控的表单;

b) 对供应商的品质及交期的监督跟进的有效性需加强;

c) 文件执行的力度方面应加强落实(各部门要加强文件的培训工作与贯彻)。

八.审核结论:质量管理体系基本有效。

九.纠正措施:对于审核中发现的不合格项,由管理者代表要求责任部门限期整改,其它各部门应“举一反三”地实施系统性的纠正措施,以消除不合格;并且应识别潜在的不合格,采取必要的预防措施。完成日期为一周,一周后由管理者安排审核员进行跟踪验证,对于确有困难的,应至少完成纠正措施计划的编制,报管理者代表审批。

十.记录整理及报告:由文控负责协助管理者代表对内审相关资料的整理、归档并上报总经理,并由

管理者代表上报管理评审。

附件:审核计划、首末次会议记录、内审检查表、内审总结报告、纠正措施单等。

审核: 编制:

2016年9月17日

2016新版检验检测机构内部审核
2016年机动车检测站内审报告 第五篇

2016 年度内部审核计划

THZJ/JL/19/01

编制人: 上报时间: 2016 年 01 月 05 日 批准人: 批准时间: 2016 年 01 月 05 日

内部审核实施计划

THZJ/JL/19/02

编号: 第 1 页 共 2 页

内部审核实施计划

THZJ/JL/19/02

编号: 第 2 页 共 2 页

签到表

THZJ/JL/02/04

时间: 地点:

内部审核检查表

THZJ/JL/19/03

受审核部门:综合部 内审员: 审核日期: 2016 年01月10日 编号:20160110

2016机动车检验监督工作方案
2016年机动车检测站内审报告 第六篇

为加强对全市机动车安全技术检验机构的监督管理,规范安检机构检验行为,提高检验工作水平,提供优质公共服务,根据《机动车安全技术检验机构监督管理办法》和《省质监局关于转发的通知》的有关要求,于7月20日到8月15日开展机动车安全技术检验机构监督检查工作,为确保工作顺利开展,现制定工作方案如下。

一、检查依据

《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例、《机动车安全技术检验机构监督管理办法》、关于印发《机动车安全技术检验机构检验资格许可办理程序》等5个规范性文件的通知。

二、检查范围

检查范围是全市通过资格许可的10家机动车安全技术检验机构,详细名单见附件1。

三、监督检查任务及内容

按照国家质检总局要求,结合我市实际,以监督检查工作为基础,综合考虑安检机构检验条件、管理水平、技术能力、监督检查情况、投诉处理以及履行主题责任的实现程度,按照国家质检总局和省质监局有关要求将安检机构分为A、B、C不同等级,稳步推进分类监管工作。

监督检查的重点内容为:法人资格、资质、关键设备齐全有效性、检验项目符合性、路试检验符合性、检验结论真实性准确性、技术负责人、质量负责人和报告授权签字人要求、迁址、增线、记录、报告内容符合性、其他人员要求、技术文件完整性、其他设备、仪器齐全有效性、设备管理、试验车道、驻车坡道、机构设施齐全符合性、检验厂房、技术资料保存。

各县(区)局负责通知辖区内的机动车安全技术检验机构,并告知其在7月20日前完成自查工作。

四、检查组组成

为切实加强对机动车安检机构的监管,开展好机动车安检机构监督检查工作,市局成立领导小组,具体名单如下:

组长:

副组长:

组员:市局稽查局执法人员、专业技术人员

领导小组办公室设在市局监督与法制科,负责监督检查工作的组织协调、督导检查等日常工作。张炳勇任办公室主任。

监督检查工作成立由张炳勇任组长的检查组,检查时通知相关县(区)局派有关人员配合。检查前下达《2016年机动车安全技术检验机构监督检查通知书》(见附件3),检查内容见《机动车安检机构监督检查记录表》(见附件4)。

五、检查结果的处理及通报

对在检查过程中发现的无证开展检验、超资质范围检测、出具虚假报告、超期检测以及其他问题,将按照《机动车安全技术检验机构监督管理办法》(国家质检总局第121号令)有关规定进行处理,并有关情况上报省局,反馈给发证机关,作为在机动车安检机构办理复评换证等许可事项时的参考依据。

2016车辆检测委托书
2016年机动车检测站内审报告 第七篇

车辆检测委托书

甲方:临沂市齐鲁阳光汽车销售服务有限公司

乙方:

为提高车辆维修质量,经甲乙双方协商,自愿达成以下协议:甲方承修的车辆需进行竣工检验时,委托乙方按照国家有关检验标准和项目进行检测;乙方对检验合格的车辆出具检验报告。

此委托书长期有效。

甲方: 乙方:

法人: 法人:

年 月 日

2016检测站承诺书范文
2016年机动车检测站内审报告 第八篇

检测站承诺书范文

我司于2016年7月27日通过询价方式确定为住房项目一期工程质量检测单位,我司承诺检测费用按综合单价。。。。。。。。元/平方米包干,合同总价为,以上合同价款为我司完成金南家园保障住房项目一期施工过程中水泥、钢筋、混凝土、砂浆、砖、砂石、钢筋焊接接头、外墙涂料、防水材料、试配等常规材料(不包括水电材料)的所有检测事项的一切费用,且含税、含30%的比对试验费用,不再另行收取其他任何费用。

二〇一二年七月三十日

质量检测考试承诺书

为树立良好学风,增强学生诚实守信,遵章守纪意识,检验学生学习能力和学习成果,严肃考场纪律,保证考试工作正常进行,高庙小学特制定考生##承诺书

如下:

一、不无故旷考,不请他人代答试卷,也不为他人代答试卷。

二、准备好有效证件—准考证或学生信息表。

三、严禁携带规定以外的物品进入考场,严禁夹带任何与考试有关的材料,严禁携带通讯工具、计算器等其他工具,违反此条按作弊处理。

四、考生认真填写本人学校、姓名、班别、年级、学号等考生信息。

五、考场内保持安静,严格遵守考场纪律,不准随便说话、交头接耳、左顾右盼,相互暗示,不准偷看、夹带、抄袭他人答卷或有意让他人抄袭,不准交换试卷或接传答案。

六、不未经监考老师同意在考试过程中擅自离开考场。

七、不扰乱考场秩序,不无理取闹、服从监考员老师安排

八、考试期间各班每天安排本班值日生打扫卫生。保持室内清洁。

九、不拖延考试时间,按时交卷,交卷后立即离开考场,不以任何形式干扰考试进行。

十、共同遵守《考生守则》

东坑检测站积极签订2016年治超工作自律承诺书

2016年2月22日,东坑检测站迎来一个特别的日子,以站长杨探飞为首,各检测班班长为代表。共同签订了2016年度治超工作廉政自律承诺书,签订的主要内容有:

一、 讲原则、重品行、作表率,严格执行中纪委《关于严格禁止利用职位上的便利谋取不正当利益的若干规定》和中央、省委、集团公司、分公司关于精到干部职工廉洁自律的各项规定。

二、 带头遵纪守法,坚持依法行政,严格执行廉洁自律规定,拒不收受与本人行使职权有关系的单位和个人的现金、奖金、有价证券和贵重物品,不用公-款向上级领导各有关部门购买各种有价证券和请客送礼发奖金。

三、 严格遵守民-主集中制原则,重大事项集体研究决定。在对超限车辆处理等重要经济活动中严格按规定和程序办事,不搞暗箱操作和权钱交易。

四、 不参与和支持任何行使的杜比活动,不利用婚丧嫁娶和子女就业等大操大办,借机敛财。不接受可能对公正执行公务有影响的宴请。

五、 严格执行公车使用规定,不用公车从事一切与公务无关的活动。

六、 带头贯彻落实党风廉政责任制,认真履行好教育、管理、监督职责。恪尽职守、带好队伍、做好表率、切实抓好责任范围内的党风廉政建设和反腐-败工作。

七、 严格执行交通行政执法“十项禁令”和《交通行政执法职业道德基本规范》。

八、 严格遵守东坑检测站其他廉政建设相关规定。

通过签订这一承诺书,对规范东坑检测站2016年治超工作有积极的意义,同时对治超执法工作起到了监督和督促的作用,确保东坑检测站2016年治超工作阳光,健康的开展。

检测机构承诺书

为规范检验检测行为,建立行业自律机制,完善诚信体系建设,提高检测机构队伍素质,提升行业社会地位,树立行业新形象,我们郑重承诺如下:

一、严格遵守法律、法规及国家标准有关规定。

二、在质监部门核准的范围内依法开展检验检测工作。

三、检测人员必须持证上岗。

四、程序规范,检测结果真实、有效、准确。

五、出具检测报告必须客观、公正、及时。

六、保持工作独立性,确保公平、公正、合法、有效。

七、严守被检测单位的商业秘密和机密。

八、不弄虚作假,不出具虚假报告

九、对检测结果承担一切法律责任。

2016年环境监测质量管理计划
2016年机动车检测站内审报告 第九篇

2016年环境监测质量管理计划

一、组织开展监测人员持证上岗考核

认真贯彻落实环保部《环境监测人员持证上岗考核制度》和xx省环境保护厅、xx省环境监测中心站关于环境监测人员持证上岗有关规定和要求,年初制定监测人员持证上岗考核计划,根据工作需要确定参加考核人员和考核项目,做好持证上岗考核自认定,xx市环境监测中心站负责组织完成全市的持证上岗考核工作。

二、确保质量管理体系有效运行

xxx市环境监测中心站、各县环境监测站要建立质量管理体系,按照实验室质量管理体系要求,切实做好内部审核、管理评审和质量监督,持续改进质量管理体系,保证体系有效运行。市、县站确保通过实验室资质认定(计量论证)相关评审检查。

三、加强质量管理人员的技术培训

制订2016年学习培训计划,对全体监测人员进行质量体系和监测技术的学习培训,结合年度重点工作加强针对性培训学习,加强对新进人员和换岗人员的安全和岗位业务培训工作。

四、积极参加能力验证及各项比对考核活动

积极参加中国环境监测总站、安徽省质量技术监督局、安徽省环境监测中心站等上级实验室管理机构组织的能力验证活动,完成好上级实验室管理机构组织的各项比对及质控考核工作。

五、加大自动监测质量管理力度

根据体系和技术规范的要求加大对自动监测的质量管理,将自动监测逐步纳入质量管理体系,进一步提高自动监测系统运行维护工作质量,保证自动监测数据的有效性。

(1)加强大气自动监测站质量管理和检查。重点为站点仪器设备的日常维护管理,质控措施的实施,并定期采用输入定值标气的方法进行质控考核和检查。

(2)加强地表水水质自动站质量管理和检查。定期比对和质控考核,定期对站点仪器设备的日常维护管理现场检查。

六、继续开展各项质量保证活动

严格按照质量管理体系文件要求开展监测质量管理工作,持续提高监测质量和效率。

1、实验室分析应采取各种质量控制手段保证监测结果达到质量要求,通过空白、质控样、加标样、平行样、留样复测和内部考核样等措施评价监测质量。提高监测人员操作技能的规范性和仪器分析的准确性,组织监测人员定期开展常规项目标准样品的质控,加强监测分析的准确度控制。

2、在日常监测工作中拓展质量保证质量控制领域,加强现场监测和自动监测的质量控制。加强现场监测的监督检查及现场监测仪器设备的期间核查和例行检查。

3、马鞍山市环境监测中心站组织开展两次质控考核和一次全市环境监测站实验室比对活动。

七、建立信息沟通和技术合作的联系

加强与中国环境监测总站、安徽省质量技术监督局、安徽省环境监测中心站等上级实验室管理机构的沟通与联系,加强各级监测站之间的信息沟通和技术合作,开展技术交流活动,提高各级监测站的监测质量水平和监测质量管理水平。

八、加强仪器设备管理和量值溯源工作

认真做好仪器管理和量值溯源工作,确保量值溯源准确可靠。年初制定计量器具检定校准计划,并严格按计划实施,保证所有强检仪器都取得合格证,所有需校准的仪器都按要求进行校准。

九、马鞍山市环境监测中心站加强对县站业务指导和质量监督职能

xxx市环境监测中心站应加强对辖区内县级站的培训、检查和考核工作,帮助县级站全面提高监测水平。

(1)2016年对辖区内县站进行1次实验室比对活动和2次质控考核,2次业务培训。

(2)对当涂县大气自动监测站点进行一次质量检查。

(3)对辖区内县级站开展一次监测质量巡查。

十、质量管理实行年度报告制度

各县环境保护行政主管部门应在年初制定环境监测质量管理计划,并根据计划定期组织对所辖监测机构的监测质量进行检查,重点对保证监测数据的真实性、有效性、合理性的制度与要求进行审查,年终形成环境监测质量管理总结,上报市环境保护局。

市县两级环境监测机构应结合监测工作实际,制定并组织实施本单位的监测质量保证年度计划,开展质量控制考核、能力验证、比对和方法验证等质量管理活动,并采取密码样、标准样、空白样、平行样、加标回收试验、留样复测等方式进行质量控制,并在年终进行总结,报上一级环境监测机构和同级环境保护行政主管部门。(编辑:果宝)

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