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物资监督管理制度

成考报名   发布时间:04-22    阅读:

《物资部管理制度》
物资监督管理制度 第一篇

物资部管理制度

一、 总则

1、 为了规范公司及各项目部的物资采购管理,强化物资采购人员责任,降低物资采购成本,确保物资供应,加强物资采购的监督管理,特制定本制度。

二、 物资部职责

1、

2、

3、

4、 负责材料员的监督与管理; 负责物资采购计划的制定,采购合同的签订及保管; 负责物资采购的询价、议价、比质、比价; 负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作。

三、 物资采购遵守的原则

1、

2、

3、 仓库内的库存物资应优先使用; 采购物资时,应尽量通过财务付款,减少现金结算; 在比价过程中,严格执行同类产品比质量,同样质量比价格,同样价格比服务的原则,择优选择供应单位;

4、 对于需要提供检验、检测及试验报告的采购,材料员必须向供货商索取相关资料。

四、 物资采购的管理

1、 为节约采购成本,要求各项目部必须按15日上报物资采购计划,采购部按采购计划统一安排,统一采购;

2、 物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购,及时、准确地做到物资的采购及供应;

3、 凡大宗物资及大型设备的采购,必须由物资部部长与总经理共同参与方可采购;

4、 材料员在签订采购合同时,要严格执行合同法和公司管理制度,合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、税费及其他需要明确的事项;

5、 材料员未能及时完成的采购任务,应及早报物资部部长说明情况,并由物资部部长上报总经理,及时拟定补救措施。{物资监督管理制度}

五、 物资采购收入库管理

1、 物资到库后,材料员应及时通知项目部收货人员进行验收、入库,并办理相关手续;

2、 验收中不合格的物资,由物资部与供货商及时进行沟通,及时进行退、换货处理;

3、 验收合格的物资,必须由项目部相关人员及时开具入库手续,无入库手续的采购,一律不得作为报账凭证;

4、 凡外部借用物资、设备的,必须由物资部部长同意并报总

经理批准方可外借,并物资部必须做好相关记录工作。

六、 材料员的管理规定

1、 材料员需认真贯彻执行公司的《物资部门管理规定》,努力提高自身业务水平;

2、 按时按量按质完成采购供应计划,选择物美价平的物资材料;{物资监督管理制度}

3、 材料员由财务所支取的备用金,不准用于物资采购或因公以外的用途,如有特殊情况,需报物资部部长及总经理同意后方可使用;

4、 材料员必须严格按照规定报销账目,不得无故拖延、虚报、谎报账目;

5、

6、 完成物资部部长及总经理临时交办的其他任务; 做到以公司利益为重,不索取回扣,不接受馈赠,遵守国家法律法规。

《物资部管理制度》
物资监督管理制度 第二篇

第一章、 物资部管理制度

(一)概述

1. 某公司物资部是某集团(以下简称集团)下设的职能部门之一,在集团总裁办公室的领导下开展工作,并向集团总裁办公室负责。

2. 物资部管理制度附属于集团的管理制度。物资部管理制度的其中某一条款与集团管理制度相抵触时,以集团管理制度为准。物资部组成人员同时受集团管理制度和本制度约束。

3. 物资部激励措施:物资部所有人员年终奖,达到考核标准,最高额度年产值万分之三进行激励。

(二)物资部主要工作职责

在公司总裁、总经理、常务副经理、总工程师、总经济师的领导下,负责公司办公材料、施工单位甲供材料和设备的需求管理、采购管理、仓库管理、向施工单位调拨物资并监督审核施工单位物资使用等工作,其主要职责如下:

1、认真贯彻执行公司各项管理制度和相关规定。

2、保质、保量、按时完成本职工作和领导交待的各项任务。

3、对公司的库管,项目部材料组的采购人员及工地保安负有直接领导的责任及日常管理工作。项目部库管、采购人员下工地后受双重领导。

4、负责对公司项目工程所需机械设备、各种工具、周转材料的采购、保管。{物资监督管理制度}

5、负责公司的各种设备、工具的检修、维护工作。

6、负责对项目部大宗采购计划的审核工作。对涉及金额大、影响结构安全、受关注程度高的材料;首先按确定的档次,对产品进行质量、信誉、生产能力等方面的市场调查,收集样品和整理、汇总信息资料;根据工期要求及生产、维修就近原则,综合比较分析后,选择入围厂家;然后协助项目经理采取招标方式或组织公司领导、总工办等相关部门共同参与审核,认质认价。(协助商务经理在预算范围内,以封标的形式,上报招标领导小组及公司总工程师、总经济师、常务副总审批)

7、负责对甲供的材料和设备,力争供前考察、供中追踪、供后反馈,严把质量关。

8、负责对项目工程所需库管、采购人员、保安人员的工作安排。

9、负责对公司库管,项目部库管、采购员、保安人员进行监督和检查,检查工作每月初进行,检查内容按相关规定执行。

10、负责公司各种物资、设备、材料总账的管理,每季负责和材料员对账,并负责公司库管、项目部库管,盘点、对账等工作。

11、负责组织项目工程撤场后,各种设备、工具、材料返库时的清点、验收工作。

12、负责不定期对公司库管、项目部库管、采购人员的各种手续,账目的检查工作。

13、负责、搜集各类施工材料、设备资料及采购信息,并建立信息平台,保存整理并建立档案库,资料信息库。同时建立合格供方资料库及不合格供方库。

14、负责对已不能维修或没必要维修的工具,过期变质的原材料及时写出报废报告,报公司总经理批准后给予处理。

15、负责对物资部全体人员的业务培训、安全教育工作。

16、通过各种渠道收集信息,与材料商建立良好业务往来关系,使材料能最经济、最快捷、最合理{物资监督管理制度}

的被投入使用。

17、与工程、预算等相关部门交流经验、密切合作,做到事前预计、事中配合、事后反馈。

18、多方求证、精心分析、公平比较为领导作招投标决策提供最优依据。

19、每月定期或不定期组织人员到市场、工地进行考察,熟悉材料的使用部位和使用情况,得到从销售到售后整个环节的综合信息。

20、严格按照材料或设备认质核价的程序开展材料审批工作。

21、负责督促材料员及供货商及时提供各种需归档的资料。

(三)物资部工作人员的工作职责

1.物资部经理工作职责

负责公司办公材料、施工单位甲供材料和设备的需求管理、采购管理、仓库管理、向施工单位调拨物资并监督审核施工单位物资使用等工作,其主要职责如下:

⑰ 认真贯彻执行公司各项管理制度和相关规定。 负责公司物资部的日常管理工作。 负责对公司的库管,项目部材料组、采购人员及工地保安的日常管理工作。 负责对物资部员工的业绩考核及实施工作。 负责对项目部材料采购计划的审核工作。 负责项目大宗材料招标的审核、监督配合工作。 负责对公司项目常规材料采购的厂商核定工作。建立资质可信、人品可信、具有规模经营的厂商信息库。 负责材料采购过程中的供方评价、合法资格、选择、控制和重新评价工作。 负责项目材料采买过程中的合同审定工作。 负责项目材料采买后的发票签字、审核工作。 负责对项目工程所需库管、采购人员、保安人员的工作安排。 负责对公司库管,项目部库管、采购员、保安人员进行监督和检查,检查工作每月初进行,检查内容按有关规定执行。 负责对物资部全体人员的业务培训、安全教育等工作。 每月定期或不定期组织人员到市场、工地进行考察,熟悉材料的使用部位和使用情况,得到从销售到售后整个环节的综合信息。 负责按照材料或设备认质核价的程序开展材料审批工作。 负责编写劳务合同中有利于集团节约、发展类的对劳务队进行的必要限制、规范、违约罚款等方面的合同建议,书面管理文件。 负责项目部涉及本部门管理范围内的各项考核工作。

2.物资部副经理工作职责:外业

(1)负责辅助物资部经理的日常管理工作,认真贯彻执行公司各项管理制度和相关规定。

(2)负责对项目部材料采购计划的审核工作以及材料采购过程中材料员的监察工作,监督检查物资采购、验收、发放、保管等各过程的受控情况。

(3)负责对材料员在采购过程中支票、周转现金的发放、使用过程的监督、票据的审查、核实工作。

(4)负责对集团项目部大宗材料招标的组织、编报、协助商务经理在预算的范围内,完善报批手续工{物资监督管理制度}

(5)监督检查物资采购、验收、发放、保管、使用等各过程的受控情况。

(6)监督检查物资采购过程中对釆购员违纪事件调查取证工作。

(7)监督检查材料组采购员釆买过程中的合规性调查及供货商的考察工作。{物资监督管理制度}

(8)合格供方的评审、报批、归档、收集、推荐合格供方。

(9)负责项目完工后剩余物资的调配、退场工作。

(10)负责项目废旧物资处理、组织相关人员到现场鉴定、审批,监督过程的执行及资料备案。

(11)部门各岗位人员工作计划的执行情况及完成情况的总结。

(12)集团领导及物资部经理交办的事务。

4. 物资部副经理工作职责:内业

(1)负责协助物资部经理的日常管理工作,认真贯彻执行公司各项管理制度和相关规定;

(2)负责物资部制度的建立、修改、完善、运行,检查制度的落实;

(3)负责对集团项目部大宗材料招标的组织、编报,协助商务经理在预算的范围内, 完善报批手续工作;

(4)负责材料釆购中的合同起草和合同存档工作;

(5)负责掌握物资包括周转材料采购、租赁等过程管理情况;

(6)负责协助物资部经理对物资部全体人员的业务培训、安全教育工作;

(7)负责搜集各类施工材料、设备资料及釆购信息,并建立信息平台,资料信息库;

(8)负责对已不能维修或没必要维修的工具,过期变质的原材料及时写出报废报告, 报集团领导批准后给予处理;

(9)负责通过各种渠道收集信息,丰富信息资源库,配合市场部投标询价工作;

(10) 做好资料收集、整理、汇总、存档工作,以及重要文件归档工作;{物资监督管理制度}

(11)集团领导及物资部经理交办的事务。

4.库管工作职责:

负责项目部材料、工具出、入库管理及登记工作具体如下:

一、公司库房,项目部库房内材料物资要分类码放整齐,保持库房整洁卫生。

二、公司库房,项目部库房凡是出入库的各种工具,各种材料都要填写一式三份的出入库单;

1) 库房出库工具填写出库单交材料员一份,工具用到那个工地,材料员把出库单交负责库管,库管

凭此单入库,工具使用完毕库管及时开出库单工具返回库房。

2) 工具出库时是好的,工地用完后出现坏的,要修好后再返回库房,库管负责监督发现坏了的工具

要及时让材料员拉去修理,以免影响其他工地使用。

3) 材料员新购进的工具要及时去公司大库房备案入库,同时新工具保修单、保养手册、合格证、零

配件等到总库归档。工地库管再入库;各工地之间转接的工具,库管也要开具出库单再出库,并及时反馈给大库房,知道工具具体在哪个工地使用,用完后及时返库,避免丢失。

4) 材料员购买的材料入库时库管填写入库单:项目部库管一份,库管凭入库单登记明细帐,交采购

员一份附发票后,财务报销用,交公司财务一份。

5) 各项目部进场材料必须要数量明确,该量方的量方,该过数的过数,再办理入库手续,填写入库

单。

6) 对工地上的贵重物资材料(如:电缆、电线、铜截止阀等)实行专业工长批准,出库单后见单再

发放,并跟踪使用成效,每天估计当天用料。

7) 要熟悉材料验收、入库的基本程序:材料检尺、检称验收→开入库单并签字→登记台帐。材料出

{物资监督管理制度}

库并签字→登记台帐→月底编报材料月报表。

8) 各工地租赁的架管、卡扣、跳板等物资要及时与施工队办理手续,一次交给施工队。有损失由施

工队负责。(此项需签署周转工具补充协议)

三、项目部各种工具、各种材料出库时,须填写一式三份出库单,库管一份,提货人一份。各项目部

下属施工队领料,须指定专人到库房领料,办理好材料出库交接手续,严格把关,不允许施工队人员谁都可以来库房领取材料。

四、各项目部库房除库管,公司有关管理人员,领取材料得专人并填写领料单。其他人员不允许随便

出入库房。专料专用按照使用计划出库,不允许一次性把材料都出给施工队,要循序渐进控制好量,避免浪费材料。

五、材料员新购进的材料要及时清点数量,审查质量,不清楚的要专业工长审查,要严把质量关,在

办理入库手续。并及时填写入库单交材料员一份。当天材料入库必须办理完入库相关手续,不允许此工作滞后导致单据丢失。

六、公司大库,出入库单,必须由双方经手人签字。

七、项目部库房已开出的出入库单据,应分类装订成册、封面说明:月份、张数、项目名称、经手人。

八、关于各项目部库管明细账的登记,要根据审核无误的出入库单据,登记明细帐,要求库管分类别

如:电料、水暖、土建建材等类别逐一登记。每日结存,每月累计,根据明细账做月材料对账表,项目部每月25日结账,每月30日前把材料对账表报到公司物资部。

九、各项目部库管每月要做材料对账表、工具盘点表、工程大宗材料使用明细表。每月30日前报公

司物资部。

十、库管员在项目部要做好日常考勤工作,实事求是,不徇私情。

十一、项目部之间工具、周转物资使用管理制度办理并及时反馈给库房记录防止转来转去工具丢失。 十二、库管在材料物资被施工队伍领取后,在使用过程中有审查对方使用是否有浪费现象,是否违规使用现象的义务。做好库管应尽职责。

十三、库管员安排好项目部保安的夜间执勤工作,配合保安工作,做好防治材料丢失被盗情况发生。如有盗窃现象发生要第一时间通知项目经理及物资部经理。

十四、各工地租赁的架管、卡扣等库管都要有严格的出入库手续:①租赁物资进场时库管要清点清楚在开具入库单,登记在帐,工地用完后归还时仔细清点数量的办理出库,保安要起到监督职责,检查手续是否齐全,进行登记才允许拉出工地,库管要跟车到租赁站办理相关手续。②架管、卡扣等租赁物资转借其他公司或施工队使用时,要有严格的出库转库手续,具体转借数量,转借到那个工地,开具出库单在出库,使用完毕归还租赁站时写单据通知租赁站转借其他工地的架管、卡扣的具体数量,最后由借方工地清算租赁费。

十五、到工地的材料物资有包装物的(纸箱、水泥袋、涂料桶等)库管都要收回,在工地自行处理的都要有处理单报回公司。(不准私自处理)

a) 水泥要解袋使用,不允许从中间割开,水泥袋要整理回收:

b) 涂料大桶的要施工队分装小桶在使用,用完后盖好桶盖,避免涂料晒干,涂料用完后空桶要

回收。

c) 腻子粉不能隔夜使用。

d) 数量较小没有再次使用价值的废旧物资,由库管协同材料员、工长、项目经理进行处理;数

量较大没有再次使用价值的废旧物资,由物资部指派人员协同以上相关人员进行处理。

十六、工地库管晚上手机不允许关机,避免材料员晚间调材料联系不到影响材料进场。库管要配备盒尺和秤对进场材料进行抽查,发现问题及时反映。

十七、各工地库管要严格按照公司规定,实事求是记录考勤,如果发现有不按规定记录考勤的,发现一次罚款50-100元。

十八、库管员调动工作或中途辞职、辞退的,必须办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证。要列出清单一式三份,确保写明情况,双方签字。有关领导见证。交接双方各执一份,财务部存档一份。要做好交接手续后,于下月再做工资结算。

4、材料员负责项目部材料采购工作,具体如下:{物资监督管理制度}

1) 各项目部材料员所购买的任何材料、工具等在项目部入库办理入库手续时,要配合库管、专业工

长查验无误后方可办理入库,并由库管开具入库单双方签字,并由库管、专业工长、项目负责人在所购材料物资所开具的发票上签字确认。

2) 材料员办理完材料入库手续凭签字的入库单、送货单、发票到公司由物资部经理进行审核,审核

无误签字后,报公司总经理审批,审批签字后,到公司财务报销。

3) 材料员在购买材料凡涉及金额超出1000元以上材料需开具支票,不允许现金交易。购买材料时

需2名材料员在场,大宗材料并要求签订材料买卖合同,维护公司利益,不做有损公司利益的事情。

4) 材料员要对所采购材料的各种资质材料备齐后送项目部资料员并办理交接手续。项目经理签字见

证,以防丢失或互相推诿责任。

5) 材料员在购买材料过程中要货比三家,比质量比价格选择最适合工程施工的材料购买,并不是越

便宜就越好。尽量和一级经销商处购买,经常性使用材料,要和经销商搞好关系,建立良好的供销关系,为公司做出贡献。

6) 扎帐材料各材料员都要有相关记录,不要因为自己的失误而造成单据丢失使供应商无法结账,每

个工地在完工后材料员负责将未结清的外欠款及时反馈给公司物资部及财务部各一份,避免供货商无法结账而给公司声誉造成负面影响。所扎材料款不得超过一个月,超过一个月则通知材料商到公司挂帐。

7) 材料员新购进的材料要及时清点数量,审查质量,不清楚的要专业工长审查,要严把质量关,在

办理入库手续。并及时填写入库单,材料员手里留一份。当天材料入库必须办理完入库相关手续,不允许此工作滞后导致单据丢失。

8) 材料员在采购大宗材料、贵重材料时,需提前请示物资部经理同意后方可购买订货,并签订材料

买卖合同,尽量要厂家送货。

9) 材料员购买材料尽量使用支票,购买后要发票,发票后必须注明供货商姓名、电话,便于以后作

为考核材料员贡献大小的主要依据。同时索要材料的质量保证资料(包括出厂合格证、厂家质量证明、检测报告、电气资料的3C认证,进口材料的商检证,消防设备的备案书)。

10) 每个车配备2个材料员,每天出车做好出车记录工作,购买材料时2人都要在场起到互相监督作

用,不允许一人去买材料另一人在车上等。

11) 要求材料员工作准则:多快好省。多:货比三家选择最适合工程施工的;快:采买计划出来购买

及时;好:所购材料质量要好,价格要合理,要符合工程施工需要。省:采买过程要省时省力做好采买计划。{物资监督管理制度}

12) 工地例会库管、材料员必须参加,同时积极汇报各项工作及所见与集团利益相关事宜。汇报进料

情况,专业工长提料,统计,做出用料计划,环环相扣,工长不及时提料,打电话通知的,要及时反映给项目经理。

《公司物资采购管理制度》
物资监督管理制度 第三篇

公司物资采购管理制度

为了规范公司的物资采购行为,降低采购成本,加强对采购的监督管理,按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则,特制定本制度。

一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。{物资监督管理制度}

二、物资需求(采购)计划的分类

1、月度物资需求计划即月采购计划;

2、临时物资需求计划即物资采购计划单。

三、采购工作应遵循的原则与方式

{物资监督管理制度}

(一)采购原则:

1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家,择中选优,临时性应急购买的物品除外;

2、供方评定原则;

3、职责分离原则,采购人员不得参与物资检查验收;

4、一致性规定,采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。

5、秉公办事、维护公司利益原则。

(二)采购方式:

1、招标采购;2、固定厂商、长期报价采购;3、即时询价采购。

(三)付款方式:

1、预付部分款项;2、货到凭发票报销付款;3、货到后分期付款;4、货到延期付款;5、以上方式的结合。

四、采购计划请购和实施

(一)提出与确认:料库依据公司生产计划和物资消耗定额,根据库存情况核定采购数量,编制月份采购计划。经部门主管、公司主管领导签字后,传递到供应部,物资采购请购审批程序完成。零星物资(生产、技术等急需材料、配件、设备)由使用部门提出申请并填写物资采购计划单,由部门领导审核,经料库审查确认,主管副总审批后交供应部实施。设备采购由技术部配合。

(二)选择采购渠道,确定采购价格

供应部接到经批准的《物资采购计划单》,先核对采购内容,查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后,根据采购物资的缓急程度,参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经批准的紧急特殊情况外,精选三家以上的供应商进行询价(设备采购由技术部配合)。对于厂商的报价资料进行整理后,采购经办人员应深入分析,拟订议价方式及各种有利条件,和符合规定的采购方式向厂商议价。采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》,经供应部部长审核后,进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》,按合同审批程序审批后再进行采购。做好采购质量记录。

五、质量验证与检验

质检中心负责对采购物资进行验证(设备采购由技术部配合),采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续,特殊情况经公司主管领导批准特例处理。所有特例处理的情况均须记录备案。各种生产用物资进厂后,由料库填写检验通知单,经质检中心检验并将检验结果送至料库,由料库按其质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有关规定处理。严重不合格的物资要求全部退货,严禁进入生产过程。

六、物资验收入库结算程序

采购物资到厂后,料库提请质检中心对采购物资进行检验或验证。 检验或验证合格后,填写各类《物资入库验收单》,签字后物资登记入库。采取预付款方式的采购物资,由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》,填写《借款单》,经总经济师审核批准后办理预付款手续。采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资,在采购物资到厂入库后,由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》,《物资入库验收单》,以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。

七、规定要求

(一)物资需求(采购)信息传递规定 :

1、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明,特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。

2、所需物资需试用后方能结算付款的,物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

3、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况,在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。

4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时,必须立即通知供应部,双方协商积极配合处理好有关事宜。

(二)物资采购规定:

1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则,以“降低成本、保障生产经营”为目的,切实做好物资的采购供应工作。

2、供应部要严格遵守供货商评定规定,通过“同等条件,质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式,综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容,在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下,做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资,应同时选择三家以上合格的供方,并保存合格供方的质量记录。

3、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资,必须采取公开招标的方式,由随事成立的公司招标小组确定相关事项。

4、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购,供应部应及时通知物资需求使用单位,双方积极协商处理好有关事宜。

(三)采购物资验收入库、出库规定:

1、采购物资到厂后,必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。

2、对于经检验或验证不合格的采购物资,料库通知供应部,由供应部与供货商进行协商,采取退货、换货或索赔措施。

3、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单,经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

(四)采购物资付款规定:

下列情况财务部应拒绝支付采购款项:

1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。

2、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。

3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。

4、所需物资需试用后方能结算付款的,物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

(五)采购纪律规定:

1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要,本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划,对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。 2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想,尽职尽责,坚持原则,秉公办事,切实维护公司的利益,保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

《物资采购管理制度》
物资监督管理制度 第四篇

[篇一:材料物资采购管理办法]

第一条为了加强内部管理和控制,规范采购行为,保障生产经营活动的正常进行,以最大限度地降低采购成本,特制定本办法。

第二条本办法对本公司所有材料物资的采购均适用,公司控股子公司参照执行。

第三条采购流程及职责分工

一、采购流程:

1、生产部根据设备状况滚动编制月度、季度、年度生产计划包括主要材料(玻璃、铝框、接线盒、背板等)月度、季度消耗总量、单位产品材料消耗量及原辅材料安全库存量,经分管副总经理、总经理批准后实施。

2、采购部门根据生产计划、单位消耗量、安全库存量、实时库存量、采购周期及供求状况定期编制原辅材料采购计划,经分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准后进行询价;办公用品由需求部门申请,综合管理部门负责统一采购,其余物资采购包括修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等由需求部门申请,采购部门负责采购。物资采购管理制度

3、采购审批权限:公司原辅材料采购计划,由分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准;其余物品采购计划或采购申请由需求部门申请,经财务总监审核、总经理审批、董事长核准后执行;大宗机器设备等巨额采购还需呈报公司董事会决议通过后执行。

4、采购人员进行询价、议价、比较分析报审,原辅材料、修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等定价须经公司物资价格监查组审议通过后执行采购。

5、成立物资采购监查组。物资监查组的工作职责:参与公司供应商的选择;负责公司采购物资价格的审定等,监查组由董事长任组长,

《公司采购管理制度》
物资监督管理制度 第五篇

[篇一:集团企业采购管理制度]

一、总则

(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作,特制定本制度。

(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

二、采购原则

(一)、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购,每次采购金额在2000元以上,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。

(二)、合同会签制度

固定资产的采购合同,必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与,调研汇总各方意见,经公司分管领导审核,总经理批准签约。公司采购管理制度。属集团采购的项目,应报总裁批准。

(三)、职责分离

采购人员不得参与物资和服务的验收,采购物资质量、数量、交货等问题的解决,应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)、一致性原则

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,及联系人等情况,随时备查。

六、违反比价采购管理处罚规定:

1、不按比价采购程序进行采购的;

2、不按比价采购制度进行集体讨论研究,私自进行采购的。

[篇四:企事业单位采购管理制度大全]

1、总则

1、1制定目的

为制定采购计划与预算编制流程,配合公司预算制度的推行,特制定本规章。

1、2适用范围

本公司每年度之采购数量计划资金预算,除另有规定外,悉依本规章处理。

1、3权责单位

(1)总经理室负责规章制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2、采购计划编制之规定

2、1采购计划的作用

编制采购计划有下列作用:

(1)预估用料数量、交期、防止断料。

(2)避免库存过多、资金积压、空间浪费。

(3)配合生产、销售计划之达成。

(4)配合公司资金运用、周转。

(5)指导采购工作。

2、2采购计划之编制

2、2、1销售计划

(1)公司于每年年底制订次年度之营业目标。

(2)业务部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料,作销售预测,并制订次年度销售计划。

2、2、2生产计划

(1)生管部根据销售预测计划,本年度年底预计库存及次年度年底预计库存,制订次年度之预测生产计划。

(2)物控人员根据生产预测计划,bom、库存状况,制订次年度之物料需求计划。

(3)各单位根据年度目标,生产计划预估次年度各种消耗物品的需求量,作成预估计划。

2、2、3采购计划

(1)采购部汇总各种物料、物品之需求计划。

(2)采购部编制次年度采购计划。

2、2、4采购计划编制注意事项

采购计划要避免过于乐观或保守,应注意的事项有:

(1)公司年度目标达成可能性。

(2)销售计划、生产计划之可行性和预见问题。

(3)物料需求资讯与bom、库存状况之确定性。

(4)物料标准成本之影响。

(5)保障生产与降低库存之平衡。

(6)物料采购价格和市场供需之可能变化。

3、采购预算编制规定

3、1一般原则

(1)采购预算分为用料预算与购料预算。

(2)财务部负责提供上年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准。

(3)本年底预计库存中之可用材料应计人次年度之用料预算,但不列入购料预算;次年度预计库存不列入用料预算,但应列入购料预算。

(4)购料单价特殊物料外,应以年度成本降低目标预估(如以上年度平均采购单价之95%计算)。

3、2用料预算

(1)物控人员负责次年度生产用料之各月预算明细的编列。

(2)用料单位负责低值易耗品、间接物料和资本支出预算明细的编列。

(3)同类物料不必细分(如不同颜色之塑料米)而以总用量预算。

(4)物料之损耗率应计入用料预算,但应以年度损耗率目标制订,一般可略高于标准损耗率而低于上年度平均损耗率,低于或等于年度损耗率目标。

(5)财务部负责汇总工作。

3、3购料预算

(1)采购部负责次年各购料预算明细之编列。

(2)购料预算应考虑采购前置期、付款方式、库存状况。

(3)购料预算应以付款月份为编列依据。

(4)购料预算应考虑安全库存与最大库存,符合年度库存周转率之目标。

(5)购料预算应考虑分批采购、一次采购之优劣和市场单价趋势。

关于采购方式

1、总则

1、1制定目的

规范采购方式,制定询价、议价流程,使之有章可循。

1、2适用范围

凡本公司之物料采购方式,除另有规定外,悉依本规章办理。

1、3权责单位

(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2、采购方式规定

2、1采购方式确定依据

采购部根据下列因素确定最有利之采购方式:

(1)物料使用状况。

(2)物料需求数量。

(3)物料需求频率。

(4)市场供需状况。

(5)经验。

(6)价格。

2、2采购方式

本公司物料采购方式一般有下列几种:

(1)集中计划采购

本公司通用性物料,以集中采购较为有利,依定时或定量之计划进行采购。

(2)合约采购

经常使用之物料,采购部应事先选定供应商,议定供应价格及交易条件,办理合约采购,以确保物料供应来源,简化采购作业。采购方法同上,依定时或定量之方式进行采购。

(3)一般采购

除(1)(2)之外的物料,采购部依<请购单>逐单位办理询价,议价之作业。

3、询价、议价

3、1询价

(1)凡属一般采购,采购部均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。

(2)确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况,不受(1)条所限。

(3)凡属合约采购项目,采购部依合约之价格核价,不需另询价。合约条件发生重大变化除外。

(4)如向特约供应商采购时,应附其报价明细表,如特约供应商有两家以上,则应向其同时索要报价明细表。

(5)凡属可作成本分析之采购项目,采购部应要求供应商作成本分析,以作议价之参考。

(6)选择询价或采购的对象,应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择。

(7)询价后,应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价。

3、2议价

(1)询价后,选择两家以上供应商进行交互议价。

(2)议价时应注意品质、交期、服务兼顾。

3、3询价、议价注意事项

3、3、1议价优势掌握

以下状况、采购部应加强与供应商议价:

(1)市场价格下跌或有下跌趋势时。

(2)采购频率明显增加时。

(3)本次采购数量大于前次时。

(4)本次报价偏高时。

(5)有同样品质、服务之供应商提供更低价格时。

(6)公司策略需要降低采购成本时。

(7)其他有利条件时。

3、3、2其他注意事项

(1)专业材料、用品或项目,采购部应会同使用部门共同询价与议价。

(2)供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购部应送请购部门确认后方可议价。

(3)询价之供应商应属合格供应商或经总经理特准之供应商。

关于定购采购流程

1、总则

1、1制定目的

为落实物料、零件采购作业管理,确保采购工作顺畅,特制定本规章。

1、2适用范围

本公司物料、零件之订购、采购管理业务。

1、3权责单位

(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2、请购规定

2、1请购的提出

(1)生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求,开立请购单。

(2)请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项,经权责主管审核,并依请购核准权限送呈相关人员批准。

(3)请购单一联送交采购部,一联自存,一联交财务部。

(4)交期相同的同属一个供应厂商之物料,请购部门应填具在同一份请购单内。

(5)紧急请购时,请购部门应于备注栏注明,并加盖“紧急”章。

2、2请购核准权限

2、2、1国内物料采购核准权限

(1)请购金额预估在人民币1万元以下才者,由经理核准。

(2)请购金额预估在人民币1万元以上,5万元以下者,由副总经理核准。

(3)请购金额预估在人民币5万元以上者,由总经理核准。

2、2、2国外物料采购核准权限

(1)请购金额预估在美元1万元以下者,由经理核准。

(2)请购金额预估在美元1万元以上,5万元以下者,由副总经理核准。

(3)请购金额预估在美元5万元以上者,由总经理核准。

2、3请购的撤消

(1)已开具请购单,并经核准后因各种原因需撤消请购时,由请购部门以书面方式呈原核准人,并转采购部了解,必要时应先口头知会采购部。

(2)请购部门回收各联请购单,并加盖“撤消”章。

(3)采购部门接获通知后,立即停止一切采购动作。

(4)未能及时停止采购时,采购部应通知原请购部门并协商善后工作。

3、采购规定

3、1采购方式

本公司采购方式一般有下列几种:

(1)集中采购

通用性物料,尽量采用集中采购方式。

(2)合约采购

经常性物料,尽量采用合约采购方式,以确保货源与价格之稳定。

(3)一般采购

除(1)(2)以外之物料,采用随需求而采购之方式。

3、2国内采购作业规定

3、2、1询价、议价

(1)采购人员接获核准后之<请购单>,应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。

(2)供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应送请购部门确认。

(3)专业材料、用品或项目,采购部应会同使用部门共同询价与议价。

(4)采购议价采购交互议价之方式。

(5)议价应注意品质、交期、服务兼顾。

3、2、2呈核及核准

(1)采购人员询价、议价完成后,于<请购单>上填写询价或议价结果,必要时附上书面说明。

(2)标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限,经主管审核,并依采购核准权限呈核。

(3)采购核准权限规定,不论金额多寡,均应先经采购经理审核,再呈总经理核准。

3、2、3订购作业

(1)采购人员接获经核准之<请购单>后,应以<订购单>形式向供应商订购物料,并以电话或传真形式确认交期。

(2)若属一份订购单多次分批交货的情形,采购人员应于订购单上明确注明。

(3)采购人员应控制物料订购交期,及时向供应商跟催交货进度。

3、2、4验收与付款

(1)依相关检验与入库规定进行验收工作。

(2)依财务管理规定,办理供应商付款工作。

3、3国外采购作业规定

3、3、1询价、议价

参照国内采购作业方式进行。

3、3、2呈核及核准

参照国内采购作业方式进行。

3、3、3订购作业

(1)采购部接获核准之<请购单>后,应以<订购单>形式向供应商订购物料,并以传真或e-mail形式确认交期。

(2)需与供应商签订长期合同者,应事先办妥相关事项,并呈核示。

3、3、4进口事务处理

(1)依国家法规办理进口签证。

(2)办理进口保险与公证。

(3)进口船务安排。

(4)进口结汇。

(5)依国家法令申办进口税。

(6)提供提货文件。

(7)办理进口报关手续。

(8)报关。

(9)公证。

(10)退汇。

关于采购价格管理

1、总则

1、1制定目的

为确保材料高品质低价格,从而达成降低成本之宗旨,规范采购价格审核管理,特制定本规章。

1、2适用范围

各项原物料采购时,价格之审核、确认,除另有规定外,悉依本规章处理。

1、3权责单位

(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2、价格审核规定

2、1报价依据

(1)开发部提供新材料之规格书,作为采购部成本分析之基础,也作为供应商报价之依据。

(2)非通用物料之规格书,一般由供应商先提供样品,供开发部确认可用后,方予报价。

2、2价格审核

(1)供应商接到规格书后,于规定期限内提出报价单。

(2)采购部一般应挑选三家以上供应商询价,以作比价、议价依据。

(3)采购人员以<单价审核单>一式三份呈部门主管(经理)审核。

(4)采购部主管审核,认为需要再进一步议价时,退回采购人员重新议价,或由主管亲自与供应商议价。

(5)采购部主管审核之价格,呈分管副总审核,并呈总经理确认批准。

(6)副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。

(7)<单价审核单>经核准后,一联转财务,一联由采购部存档,一联转供应商。

2、3价格调查

(1)已核定之材料,采购部必须经常分析或收集资料,作为降低成本之依据。

(2)本公司各有关单位,均有义务协助提供价格讯息,以利采购部比价参考。

(3)已核定之物料采购单价如需上涨或降低,应以<单价审核单>形式重新报批,且附上书面之原因说明。

(4)单价涨跌之审核流程,应同新价格审核流程。

(5)在同等价格、品质条件下,涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作。

(6)为配合公司成本降低策略,原则上每年应就采购之单价要求供应商作降价之配合。

(7)采购数量或频率有明显增加时,应要求供应商适当降低单价。

3、采购成本分析

3、1成本分析项目

成本分析系就供应商提供之报价的成本估计,逐项作审查、评估,以求证成本之合理性。一般包括以下项目:

(1)直接及间接材料成本。

(2)工艺方法。

(3)所需设备、工具。

(4)直接及间接人工成本。

(5)制造费用或外包费用。

(6)营销费用。

(7)税金。

(8)供应商行业利润。

3、2成本分析之运用

以下情形时,应进行成本分析:

(1)新材料无采购经验时。

(2)底价难以确认时。

(3)无法确认供应商报价之合理性的。

(4)供应商单一时。

(5)采购金额巨大时。

(6)为提高议价效率时。

3、3成本分析表的提供方式

成本分析表提供方式一般有两种:

(1)由供应商提供。

(2)由采购部编制标准报价单或成本分析表,交供应商填妥。

3、4成本分析步骤

成本分析意在降低成本、价格、其步骤一般如下:

(1)确认设计是否超过规格要求。

(2)检讨使用材料之特性与必要性。

(3)计算各方案之使用材料成本。

(4)提出改善建议并检讨。

(5)检讨加工方法、加工工程。

(6)选定最合适之设备、工具。

(7)作业条件的检讨。

(8)加工工时的评估。

(9)就制造费用、营销费用、利润空间进行压缩。

3、5成本分析注意事项

(1)利用自己或他人之经验。

(2)应用会计查核手段。

(3)利用技术分析方法。

(4)向同类供应商学习。

(5)建立成本计算经验公式。

(6)提高议价技巧。

关于采购品质管理

1、总则

1、1制定目的

规范采购过程的品质管理规定,使采购品质管理有章可循。

1、2适用范围

本公司物料采购、验收、索赔等过程的品质管理,除另有规定外,悉依本规章执行。

1、3权责单位

(1)品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2、采购品质管理规定

2、1文件资料要求

物料订购前,本公司应提供下列文件资料,或在订购单、采购合约内予以明确规定:

(1)订购物料之规格、图纸、技术要求等。

(2)产品技术精度、等级要求。

(3)各种检验规范、标准或适用规格。

(4)所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。

2、2合格供应商之选择

物料采购,除经总经理特准外,均需向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列条件:

(1)经本公司供应商调查,列入合格供应商名列。

(2)经本公司供应商评鉴,资讯等级在c级以上。

(3)提供的样品经本公司确认合格。

(4)类似物料以往采购之良好记录。

(5)同业中之佼佼者。

2、3品质保证之协定

物料之采购,应由供应商承负品质保证之责任,并在订购前明确,本公司要求供应商承诺下列品质保证:

(1)供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统、如iso9000或qs9000体系等。

(2)所提供之产品,通过所需之产品认证,如ul、tuv、ccee等等。

(3)供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。

(4)供应商产品出厂前应有逐批作抽样检验。

(5)供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。

(6)接受本公司必要之供应商调查、评鉴及辅导。

(7)保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供应商责任导致之不良的责任承担与赔付。

2、4进货验收之规定

供应商提供之物料,必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作,主要包括下列几项:

(1)确认订购单

核对供应商之交货单与本公司之订购单。

(2)确认供应商

对有两家以上供应商之物料,应确认物料来源有无错误或混乱。

(3)确认送到日期

用以确定厂商是否如期交货,以作为评鉴、奖惩之根据。

(4)确认物料的名称与规格

避免交货错误之发生。

(5)清点数量

确认交货数量与进料验收单及数量是否一致,是否超出订购单规定之数量。

(6)品质检验

品管部门依进料检验规定进行抽样检验,以确定交货品质是否符合品质要求。

(7)处理短损

根据点收、检验结果,对发生短损的,予以更正数量,必要时向供应商索赔。

(8)退还不合格品

对检验不合格之物料,退供应商进行必要处理,由此造成的损失,向供应商进行索赔。

(9)物料标识

对检验合格物料,入库后应予以明确标识,以确保后续品质之可追溯性(如供应商名称、物料规格、数量、交货时间、点收人员、检验人员等级料之标注,以便追溯、区分、使用之方便)。

2、5品质纠纷处理

有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下:

2、5、1处置依据

以双方事先约定之品质标准作为处置依据,并于订购单上详细说明,其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的,原则上以本公司之要求为依据。

2、5、2国内采购物料退货与索赔

(1)拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后,通知采购部。

(2)采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。

(3)现货供应之退货,要求供应商更换合格之物料。

(4)订制品之退货,原则上要求供应商重做或修改至合格为止。

(5)确属无法修复或供应商技术能力不足时,可取消订单,另觅供应商。

(6)退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。

(7)双方事前没有明确订购合约时,以实际造成本公司之损失向供应商索赔。

2、5、3国内采购其他索赔规定

(1)由供应商原因造成之交货延迟,以实际造成本公司之损失向供应商索赔。

(2)破损短少情形,由供应商补足合格物料,若由此造成本公司之损失,依实际发生状况索赔。

(3)因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良,造成本公司之损失,依实际发生状况索赔。

(4)其他原因导致本公司之损失,依实际损失向供应商索赔。

2、5、4国外采购物料退货与索赔

因规格不符或品质不良引起之退货及索赔规定如下:

(1)要求供应商储运更换合格物料或将不合格品退供应商修复。

(2)退货或补运之费用由供应商负责。

(3)由此造成之本公司损失,依双方合约向供应商索赔。

2、5、5国外采购其他索赔规定

(1)发生破损短少情形,向保险公司索赔或航运公司索赔。

(2)发生短卸情形,向航运公司及保险公司索赔。

(3)发生短装情形,向供应商索赔。

(4)上述索赔依合同规定处理。

关于采购交期管理

1、总则

1、1制定目的

为了确保购用物为之交货期限,使交期管理更为顺畅,特制定本规章。

1、2适用范围

本公司采购之物料的交期管理,除另有规定外,悉依本规章执行。

1、3权责单位

(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2、交期管理规定

3、1确保交期的重要性

交期管理是采购的重点之一,确保交期的目的,是必要的时间,提供生产所必需的物料,以保障生产并达成合理生产成本之目标。

2、1、1交期延迟的影响

交期延迟造成的不良影响有以下方面:

(1)导致制造部门断料,从而影响效率。

(2)由于物料交期延迟,间接导致成品交期延迟。

(3)由于效率受影响,需要增加工作时间,导致制造费用的增加。

(4)由于物料交期延误,采取替代品导致成本增加或品质降低。

(5)交期延误,导致客户减少或取消订单,从而导致采购物料之囤积和其他损失。

(6)交期延误,导致采购、运输、检验之成本增加。

(7)断料频繁,易导致互相配合的各部门人员士气受挫。

2、1、2交期提前太多的影响

交期提前太多也有不良之影响,主要有:

(1)导致库存成本之增加。

(2)导致流动资金周转率下降。

(3)允许交期提前,导致供应商优先生产高单价物料而忽略低单价物料。

(4)由于交期经常提前,导致库存囤积、空间不足。

(5)交期提前频繁,使供应商对交期的管理松懈,导致下次的延误。

2、2交期延迟的原因

2、2、1供应商责任

因供应商责任导致交期延误的状况:

(1)接单量超过供应商的产能。

(2)供应商技术、工艺能力不足。

(3)供应商对时间估计错误。

(4)供应商生产管理不当。

(5)供应商之生产材料出现货源危机。

(6)供应商品质管理不当。

(7)供应商经营者的顾客服务理念不佳。

(8)供应商欠缺交期管理能力。

(9)不可抗力原因。

(10)其他因供应商责任所致之情形。

2、2、2采购部责任

因采购部责任导致交期延误的状况:

(1)供应商选定错误。

(2)业务手续不完整或耽误。

(3)价格决定不合理或勉强。

(4)进度掌握与督促不力。

(5)经验不足。

(6)下单量超过供应商之产能。

(7)更换供应商所致。

(8)付款条件过于严苛或未能及时付款。

(9)缺乏交期管理意识。

(10)其他因采购原因所致的情形。

2、2、3其他部门责任

因采购以外部门导致交期延误的状况:

(1)请购前置时间不足。

(2)技术资料不齐备。

(3)紧急订货。

(4)生产计划变更。

(5)设计变更或标准调整。

(6)订货数量太少。

(7)供应商品质辅导不足。

(8)点收、检验等工作延误。

(9)请购错误。

(10)其他因本公司人员原因所致的情形。

2、2、4沟通不良所致之原因

因本公司与供应商双方沟通不良导致交期延误的状况:

(1)未能掌握一方或双方的产能变化。

(2)指示、联络不确实。

(3)技术资料交接不充分。

(4)品质标准沟通不一致。

(5)单方面确定交期,缺少沟通。

(6)首次合作出现偏差。

(7)缺乏合理的沟通窗口。

(8)未达成交期、单价、付款等问题的共识。

(9)交期理解偏差。

(10)其他因双方沟通不良所致的情形。

2、3确保交期要点

2、3、1事前规划

(1)制订合理的购运时间

采购部将请购、采购、供应商生产、运输及进料验收等作业所需的时间予以事先规划确定,作为各部门的参照依据。

(2)确定交货日期及数量

预先明确交期及数量,大订单可采用分批交货方式进行。

(3)了解供应商生产设备利用率

可以合理分配订单,保证数量、交期、品质的一致性。

(4)请供应商提供生产进度计划及交货计划

尽早了解供应商之瓶颈与供应能力,便于采取对策。

(5)准备替代来源

采购人员应尽量多联系其他物料提供来源,以确保应急。

2、3、2事中执行

(1)提供必要的材料、模具、技术支援给供应商

适时了解供应商之瓶颈,协助处理。

(2)了解供应商生产效率及进度状况

必要时,向供应商施加压力,以获取更多之关照,适时考虑向替代供应商下单之必要性。

(3)交期及数量变更的及时联络与通知

以确保维护供应商的利益,配合本公司之需求。

(4)尽量避免规格变更

如果出现技术变更,应立即联系供应商停止原规格生产,并妥善处理遗留问题。

(5)加强交货前的稽催工作

提醒供应商及时交货。

(6)必要的厂商辅导

及时安排技术、品管人员对供应商进行指导,必要时可以考虑到供应商处进行验货,以降低因进料检验不合格导致断料发生之情形。

2、3、3事后考核

(1)对供应商进行考核评鉴

依供应商评鉴办法进行考核,将交期的考核列为重要项目之一,以督促供应商提高交期达成率。

(2)对交期延迟的原因进行分析并研拟对策

确保重复问题不再发生。

(3)检讨是否更换供应商

依供应商考核结果与配合度,考虑更换、淘汰交期不佳之供应商,或减少其订单。

(4)执行供应商的奖惩办法

必要时加重违约的惩罚力度,并对优良厂商予以适当之回馈。

[篇五:公司采购管理制度]

弘远益民物资采购

管理制度

一、总则

(一)、为规范本公司及子公司和控股分公司的采购工作,特制定本制度。

(二)、本制度适用于本公司及子公司和控股分公司的采购活动。

二、采购原则

(一)、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购,每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外,超过10万以上的采购须以招标的形式进行。

(二)、合同会签制度

固定资产的采购合同,必须经过有关部门行政人事综合管理部、企业营运管理部、财务审计部、属生产型企业须总经办、设备维修部等共同参与,调研汇总各方意见,经总公司分管领导审核,总裁批准签约。属公司总部采购的项目,应报董事长批准。

(三)、职责分离

物资采购人员不得参与物资和服务的验收,采购物资质量、数量、交货等问题的解决,应由行政人事综合管理部或各分公司相关部门根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)、一致性原则

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足部门、分公司要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申

请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5%-10%。

(五)、最低价搜寻原则

采购人员定时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及各地区最低价格,实现最优化采购。

(六)、廉洁制度

所有采购人员必须做到:

1、热爱企业,自觉维护企业利益,努力提高采购材料质量,降低采购成本。

2、加强学习,提高认识,增强法治观念。

3、廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。

5、工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(七)、招标采购

凡大宗或经常使用的材料、物资,如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、等都应通过询议价或招标的形式,由行政人事综合管理部、财务审计部、企业管理营运部等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料,除缩短招标间隔时限外,还应随着掌握市场行情,调整采购价格。

三、采购程序

(一)、供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必须证照齐全,具有生产产品的合法证件。变更原辅材

料的供应商必须经过送样检验、小试、中试,征得需求部门或分公司同意,并报有相关部门批准备案。

2、对于大宗和经常使用的商品或服务,采购时应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好业务记录,会同行政人事综合管理部、财务审计部、企业管理营运部等相关部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定,供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,对于生产运营所必需的商品,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货,以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资,每年度根据部门预算计划统计造表交行政人事综合部,向三家以上供应商询价,经有关部门及行政人事综合部综合评估后,选择合适的供应商,签订特约供货协议,定期结算。

(二)、采购程序

1、物资的采购计划及资金预算计划——采购计划——→资金预算

2、固定资产及其他零星物品的申请,由各使用部门及分公司填写请购单,写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等,由部门负责人或分公司负责人签字上报总部领导逐级审核批准后,交公司总部行政人事综合管理部负责统一采购。

3、采购询价、综合评估、会签合同,由行政人事综合管理部、企业营运管理部、财务审计部、工程、维修、分公司总经办及使用部门共同完成,报主管领导

审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性,财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核,法务人员负责合同条款的审查,审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。行政人事综合部负责合同条款的谈判,付款申请、索赔、采购档案的建立,市场信息的收集。同时,与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由总部统一采购的物资,采购合同签订后,由总部行政人事综合部将合同传真至物资需求的项目或分公司。

4、计划、仓储负责计划汇总、接货、记录,接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收,并出具检测报告。并于每月10日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至总部行政人事综合部。物资设备由申请部门、工程技术部门验收,并出具验收报告。

四、审计监督

采购全过程进行财务监督和审计。在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中,除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外,财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查,审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为,审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议,直至追究法律责任。

本制度未尽事宜报董事长批准后可随时修改调整。

(附招标管理流程)

弘远益民招标采购管理流程:

一、本流程仅对与公司生产经营有关的物资、服务等采购进行规范。

二、(议)标采购条件的与生产经营有关服务采购。

三、公司其它大宗设备、固定资产等采购流程可参照执行。

四、审批权限

1、招(议)标采购规模在10万元—100万元(不含100万元)的,由总裁审定中标单位,董事长复核。

2、招(议)标采购规模在100万元以上的,由董事长办公会审定中标单位。

五、组织实施

1、公司对通过招(议)标采购的物资、服务应成立招(议)标领导小组。

2、招(议)标领导小组由董事长任组长,总裁任常务副组长、分管副总裁、财务总监任副组长,下设招(议)标办公室。办公室成员由公司各部门负责人及董事长制定人员组成,办公室常设机构为公司行政人事综合管理部。

4、公司行政人事综合管理部具体负责实施公司招(议)标业务的组织、开标、议标、评(定)标等招(议)标工作。

六、具体操作流程:

1、拟定招(议)标书

2、招(议)标书由公司供销部根据招(议)标事项制作。

3、招(议)标书主要包括招(议)标事项所涉及产品和服务的技术规格、标准以及主要商务条款。

4、发放招(议)标书

5、行政人事综合管理部将已制作好的招(议)标书在两个工作日内寄送给所有合格的供应(服务)商或公司。

6、合格供应(服务)商包括但不限于公司已有的供应(服务)商目录,他人推荐、介绍的公司(或个人)。新推荐的单位必须通过资格预审后方可具备投标资格。

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