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采购业务管理制度

成考报名   发布时间:01-14    阅读:

采购业务管理制度篇一
《采购业务管理制度》

采购业务管理制度

第一章 总 则

第一条 为了加强公司采购业务管理,规范采购业务行为,防范采购业务活动中的差错和舞弊,根据财政部《内部会计控制规范-采购与付款》等法律法规,结合本公司采购业务特点和管理需要,制定本制度。

第二条 本制度所指采购业务包括采购计划、采购订单、合同订立、价格评审、物资入库、购货发票、登记应付账款和支付货款等业务。

第三条 本制度适用于公司总部及所属子公司、分公司的采购业务管理与控制。

第二章 岗位分工与授权批准

第四条 公司建立采购业务岗位责任制,明确规定各岗位的职责与权限,确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

第五条 公司物资采购业务严格规范和执行如下程序:

一、计划与审批;

二、请购与审批;

三、询价与核价;

四、确定供应商;

五、订立合同

六、采购与验收;

七、物资入库;

八、账簿登记与支付采购款。

第六条 公司采购业务的基本分工如下:

一、物流中心负责编制物资储存计划;

二、采购部负责编制物资采购计划,填制请购单、询价与价格谈判、签订合同、采购物资等业务;

三、成本控制中心负责核定物资采购价格;

四、财务部负责结算采购款项、登记存货及应付账款等;

五、物流中心负责根据物资储存计划和采购计划办理物资入库,登记保管账等;

六、品质部负责物资入库前的质量验收;

七、审计部负责定期审计检查采购业务的合规性、合理性和会计记录的正确性与及时性。

第七条 公司办理物资采购、核价与付款业务的员工应当具备良好的业务素质和职业道德,办理采购、核价与付款业务的人员在同一个岗位上连续工作时间不得超过三年。

第八条 物资的采购价格、付款政策要严格执行公司授权文件的规定,各级审批人要在授权范围内行使职权,不得超越审批权限。

第九条 公司授权成本控制中心、采购部、品质部、物流中心、财务部分别办理物资核价、订购、检验、收存和付款业务,其他任何部门均无权经办采购与付款业务。

第十条 公司对于重要的、技术性较强的采购业务,应当专家评审、集体决策制度。

第十一条 公司对机器设备的采购,以及一次采购价值超过50万元的材料采购一律实行公开招标办法采购。

第三章 计划与审批控制

第十二条 公司对采购业务实行严格的计划管理和采购目标责任制。每年12月份,公司总经理与采购部经理签订下一年度的《采购目标责任书》,明确全年的采购目标、价格目标、费用指标及奖惩兑现政策。

第十三条 采购部要将年度采购目标层层分解落实到各个采购岗位,并将目标分解落实情况报公司备案。

第十四条 物资采购计划的制订、审批程序和责任分工如下:

一、计划部负责编制《产品生产计划》和《物资耗用计划》;

二、物流中心根据《物资耗用计划》和库存储备情况编制《物资储存计划》;

三、采购部根据《物资储存计划》编制《物资采购计划》;

四、成本控制中心审核、平衡上述各项计划,确保各项计划与公司的全面预算相吻合;

五、公司总经理审查并批准《物资储存计划》和《物资采购计划》。

第十五条 实施物资采购的具体依据是《物资请购单》。《物资请购单》的填制、审批程序如下:

一、采购部根据《物资采购计划》填制《物资请购单》,《物资请购单》中必须列明如下事项:

1.采购物资的依据;

2.采购物资的名称、规格型号、数量和技术要求;

3.物资用途及最迟入库时间;

4.供应厂家和询价结果;

5.采购金额、付款方式与付款时间;

6.采购员及采购部负责人签字。

二、成本控制中心对《物资请购单》中的价格进行核定。

三、公司有关领导按以下审批权限在《物资请购单》审批:

1.总金额1-100万元以下的采购业务,由总经理审批;

2.总金额100万元以上的采购业务,由董事长审批。

四、经过公司有关领导审批的《物资请购单》,是采购物资及办理验收、入库及付款的依据。

第四章 采购价格控制

第十六条 物资采购过程中的价格决策要做到科学有效、公开公正、比质比价、监督制约,杜绝采购过程中的不正当行为发生。

第十七条 采购部和成本控制中心要广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息,掌握主要采购物资的信息变化。

第十八条 物资采购价格的确定要履行询价、核价、审批、谈判和备案五项程序:

一、询价:采购部按照公司批准下达的《物资采购计划》,根

据采购项目的时间要求,在了解市场行情、参考过去采购记录的基础上,向供应商咨询价格。接受询价的供应商应在三家以上,询价过程和供应商的报价要如实登记备案。

二、核价:成本控制中心根据《物资请购单》中的询价情况,在了解采购部询价过程的基础上,通过电话、计算机网络等渠道查询、核实采购部的询价结果,并将核价的情况记录备案,然后在《物资请购单》中列明核定的最高采购限价。

三、审批:成本控制中心核定的最高限价,经成本控制中心主任填写审核意见后,按照《公司价格管理制度》规定的价格审批权限办理价格审批手续。

四、谈判:采购部根据领导审批的最高限价,与供应商进行价格谈判,力争以较低的价格签订采购合同。

五、备案:采购部与供应商最终确定的采购价格要填写《物资采购价格反馈表》报成本控制中心备案;与供应商签订的《物资采购合同》,也要报成本控制中心备案。

第五章 采购与验收控制

第十九条 根据采购物资的性质不同,公司分别采取如下采购方式:

一、一般采购物资在货比三家的基础上,采用订单或合同订购方式采购;

二、小额零星物品采用择优定点采购方式;

三、符合公司《招标管理制度》的采购业务及设备购置一律

采购业务管理制度篇二
《采购业务流程及管理制度(参考资料)》

采购业务流程及管理制度

编写:楚军

总则

第一条采购部门的划分

1.生产原材料采购:由采购部门负责办理批准然后采购员购买。

2.日常办公用品采购:由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

3.对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

第二条采购作业方式

一般情况,采购部门依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:

1.集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利,采购前,先通知请购部门依计划提出请购,采购部门集中办理采购。

2.长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定供应厂商,议定长期供应价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。

3.未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、替换现有材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的,采购部必须提交书面变更供应商陈述材料,获得书面批准后方可变更。

4.询价、议价结束后,需公司主管领导书面同意方可定价,否则公司不予认可价格;由此引起后果由责任人负全责。

5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责,否则视为无效。

6.工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

第三条采购作业处理期限

采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知有关部门以便参考,如果有变更时,应立即修正。

采购作业处理

第四条询价、比价、议价

(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后,以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

(二)凡是最低采购量超过请购量的,采购经办人员在议价后,应在请购单中注明,经主管签字确认后上报。

(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价,经分析后进行议价,议价结果书面上报主管领导。

(四)采购部门接到请购部门(生产部、总经理办)以电话联络的紧急采购情况,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。

第五条审核及批准

附注:凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。

第六条订购

(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后,应以“订购单”向厂商订购,并以电话或传真确定交货(到货)日期,同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”,材料需按款号标明分包包装。

(二)若属分批交货者,采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。

(三)采购经办人员使用暂借款采购时,应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”,以供识别。

第七条整理付款

1.材料仓库应按照已办妥收料的入库单单,经与供应商送货核对无误后,于第二日将原始单送会计部门。

2.缺交应补足者,请购部门应依照实收数量,进行整理付款。

3.超交应经主管批准后,才能依照实收数量进行整理付款,否则仅依订货数付款。

价格及质量的复核

第八条价格复核与市场行情资料提供

1.采购部门应调查主要材料的市场与行情,并建立厂商资料,作为采购及价格审核的参考。

2.采购部门应就企业内所需要的材料,提供市场行情资料,作为材料批准价格的参考。

第九条质量复核

采购部应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验等)。

第十条异常处理

审查作业中,若发现异常情况,采购单位审查部门应立即附异常情况报告资料,通知有关部门处理。

附则

第十一条本办法经总经理批准后实施,增设修订亦同。

采购主、辅料管理制度补充

1,根据计划单采购主、辅、料。

2,现款采购:采购员必须凭有经理签字的借款单向财务部借款,采购回来后,采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续,由仓库保管员验收并开出入库单,(入库单必须注名:供货方名称,货物的名称,数量、单价、金额、用途签字)。入库单必须通过采购员、保管员、会计签字后。随同购货发票或收据才能由经理签字。然后到财务部办理报销手续。

3,订单采购:供应商货到后,由采购员到仓库办理入库手续,由仓库保管员验收并开出入库单(入库单必须注名:供货方名称,货物的名称,数量、单价、金额、用途)。入库单必须通过采购员、保管员签字。并将第二联传递会计作往来帐。供应商需要结款时,应凭入库单,随同购货发票或收据由经理签字,然后到财务部办理结算手续。

采购员岗位职责

岗位名称:采购员

直接上级:采购经理

负责对象:物资的采购、供应(主要指采购材料)

工作目标:要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足

权力与责任:

严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;

根据生产计划和资金情况,编制采购计划;

全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作;

掌握好实际库存和在途物料情况;

合理安排采购顺序,对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进;

对主要原料供应商进行考查;

负责签订购货合同;

严格执行原料包装材料入库检验制度;

随时掌握原料,包装材料市场行情负责;

下属的管理工作。

工作职责:

采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善;

考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面,在现有供应商基础上不断寻求新的供应商,以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围,负责新增供应商的寻访、调查,并组织相关部门进行评估、审查。

2. 按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作,并随时掌握合同履行情况,合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款,如需更改合同,在请示后,得到批准方可执行;

3. 负责收集新材料的应用信息,做好市场分析,随时掌握国家相关产品的标准和政策变化,做好政策分析,为公司决策提供有价值信息;

对供应商进行询价、比价、议价,并上报相关信息(交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等);

市场行情的调查、动态资讯收集、整理,及时上报,以便及时调整采购策略; 依业务订单适时、适品、适量的采购,并跟催采购进度,确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库,协调销售、生产的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递,确保供方满足我公司之需求。

与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理,确保我司利益;

加强与供应商的沟通与联络,确保货源充足,供货质量稳定,交货时间准确;做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德,做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识,提高业务工作能力的敬业精神;

做好下属的管理工作。

采 购 管 理 制 度

一、目 的

通过对采购活动进行控制,以确保所采购的物资(包含外包过程)符合规定的要求。

二、适用范围

本程序适用于本公司对采购活动(包含外包过程)进行控制。

三、职责

1.采购供应部负责采购的控制。并组织相关部门对供方进行评价。

2.生产部负责提供产品所需的外购件的采购清单,检验规范等编制。

3.总经理负责合格方名录及采购计划的批准。

四、工作程序

(一)、供方的选择

1.供方的选择原则

采购物资供方的建立应遵循就近、质优、价廉的原则,并满足以下条件: a)企业必须有法人资格营业执照,具备相应生产能力和合作愿望;

b)具有保证产品质量的技术、设备、管理能力和检测手段;

c)具备所需的特殊工种岗位技术证书及相应生产许可证。

2.由采购供应部对提供主要外购件的供方按4.1.1的要求,进行摸底调查,初选提名,对下列企业可直接进入供方名录:

a) 已经取得质量管理体系认证的企业;

b) 已连续多年供货、质量和信誉程度等质量记录证实其质量稳定,有供货能力的企业。

(二)、供方评价

1.对提名初选的供方由市场销售部组织生产部、检验车间(整理车间}一起进行评审,并编写“供方质量保证能力评价表”,提交总经理审批确定合格供方名录。

2.评价方法可从以下几种方案选择一种或数种:

a) 根据供方能力或质量体系情况进行评价;

b) 抽样检验或小批量使用(一般对外购件);

c) 以往供货质量的记录和(或)实物使用质量统计分析、评价(用于对原供方的重新评价);

d) 对比类似产品的试验结果。

e) 根据供方提供的质量保证证据,如质量认证、生产许可证、法定检验车间(整理车间}门监督抽查结果等。

3.采购供应部指定有特殊要求的,或有顾客直接指定的,进行定点采购。

4.通过质量管理体系认证的供方应提交相关认证材料(复印件),可优选录用为合格供方。

5.对评价合格供方原则上每一年复评一次,但最终视供方质量状况,可以提前或临时进行复评。

6.合格供方的控制。

a) 建立档案:产品部应建立合格供方档案,包括:年度合格供方名录、评价记录、评价报告,年度进货的数量和质量记录、质量问题反馈记录等;

b) 及时反馈质量信息:产品部应及时与供方沟通信息,反馈情况,必要时定期对供方进行质保能力和供货能力的考察,考察时作好记录,

考察后编写出评价报告,并作出评价结论;

采购业务管理制度篇三
《采购业务流程及管理制度》

采购业务流程及管理制度

编写:楚军

总则

第一条采购部门的划分

1.生产原材料采购:由采购部门负责办理批准然后采购员购买。

2.日常办公用品采购:由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

3.对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

第二条采购作业方式

一般情况,采购部门依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:

1.集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利,采购前,先通知请购部门依计划提出请购,采购部门集中办理采购。

2.长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定供应厂商,议定长期供应价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。

3.未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、替换现有材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的,采购部必须提交书面变更供应商陈述材料,获得书面批准后方可变更。

4.询价、议价结束后,需公司主管领导书面同意方可定价,否则公司不予认可价格;由此引起后果由责任人负全责。

5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责,否则视为无效。

6.工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

第三条采购作业处理期限

采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知有关部门以便参考,如果有变更时,应立即修正。

采购作业处理

第四条询价、比价、议价

(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后,以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

(二)凡是最低采购量超过请购量的,采购经办人员在议价后,应在请购单中注明,经主管签字确认后上报。

(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价,经分析后进行议价,议价结果书面上报主管领导。

(四)采购部门接到请购部门(生产部、总经理办)以电话联络的紧急采购情况,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。

第五条审核及批准

附注:凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。

第六条订购

(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后,应以“订购单”向厂商订购,并以电话或传真确定交货(到货)日期,同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”,材料需按款号标明分包包装。

(二)若属分批交货者,采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。

(三)采购经办人员使用暂借款采购时,应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”,以供识别。

第七条整理付款

1.材料仓库应按照已办妥收料的入库单单,经与供应商送货核对无误后,于第二日将原始单送会计部门。

2.缺交应补足者,请购部门应依照实收数量,进行整理付款。

3.超交应经主管批准后,才能依照实收数量进行整理付款,否则仅依订货数付款。

价格及质量的复核

第八条价格复核与市场行情资料提供

1.采购部门应调查主要材料的市场与行情,并建立厂商资料,作为采购及价格审核的参考。

2.采购部门应就企业内所需要的材料,提供市场行情资料,作为材料批准价格的参考。

第九条质量复核

采购部应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验等)。

第十条异常处理

审查作业中,若发现异常情况,采购单位审查部门应立即附异常情况报告资料,通知有关部门处理。

附则

第十一条本办法经总经理批准后实施,增设修订亦同。

采购主、辅料管理制度补充

1,根据计划单采购主、辅、料。

2,现款采购:采购员必须凭有经理签字的借款单向财务部借款,采购回来后,采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续,由仓库保管员验收并开出入库单,(入库单必须注名:供货方名称,货物的名称,数量、单价、金额、用途签字)。入库单必须通过采购员、保管员、会计签字后。随同购货发票或收据才能由经理签字。然后到财务部办理报销手续。

3,订单采购:供应商货到后,由采购员到仓库办理入库手续,由仓库保管员验收并开出入库单(入库单必须注名:供货方名称,货物的名称,数量、单价、金额、用途)。入库单必须通过采购员、保管员签字。并将第二联传递会计作往来帐。供应商需要结款时,应凭入库单,随同购货发票或收据由经理签字,然后到财务部办理结算手续。

采购员岗位职责

岗位名称:采购员

直接上级:采购经理

负责对象:物资的采购、供应(主要指采购材料)

工作目标:要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足

权力与责任:

严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;

根据生产计划和资金情况,编制采购计划;

全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作;

掌握好实际库存和在途物料情况;

合理安排采购顺序,对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进;

对主要原料供应商进行考查;

负责签订购货合同;

严格执行原料包装材料入库检验制度;

随时掌握原料,包装材料市场行情负责;

下属的管理工作。

工作职责:

采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善;

考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面,在现有供应商基础上不断寻求新的供应商,以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围,负责新增供应商的寻访、调查,并组织相关部门进行评估、审查。

2. 按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作,并随时掌握合同履行情况,合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款,如需更改合同,在请示后,得到批准方可执行;

3. 负责收集新材料的应用信息,做好市场分析,随时掌握国家相关产品的标准和政策变化,做好政策分析,为公司决策提供有价值信息;

对供应商进行询价、比价、议价,并上报相关信息(交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等);

市场行情的调查、动态资讯收集、整理,及时上报,以便及时调整采购策略; 依业务订单适时、适品、适量的采购,并跟催采购进度,确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库,协调销售、生产的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递,确保供方满足我公司之需求。

与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理,确保我司利益;

加强与供应商的沟通与联络,确保货源充足,供货质量稳定,交货时间准确;做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德,做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识,提高业务工作能力的敬业精神;

做好下属的管理工作。

采购业务管理制度篇四
《采购业务流程及管理制度》

采购业务流程及

管理制度

编写:楚军

总则

第一条采购部门的划分

1.生产原材料采购:由采购部门负责办理批准然后采购员购买。

2.日常办公用品采购:由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

3.对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

第二条采购作业方式

一般情况,采购部门依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:

1.集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利,采购前,先通知请购部门依计划提出请购,采购部门集中办理采购。

2.长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定供应厂商,议定长期供应价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。

3.未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、替换现有材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的,采购部必须提交书面变更供应商陈述材料,获得书面批准后方可变更。

4.询价、议价结束后,需公司主

管领导书面同意方可定价,否则公司不予认可价格;由此引起后果由责任人负全责。

5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责,否则视为无效。

6.工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

第三条采购作业处理期限

采购部门应依采购地区、材料特

性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知有关部门以便参考,如果有变更时,应立即修正。

采购作业处理

第四条询价、比价、议价

(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后,以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

(二)凡是最低采购量超过请购量的,采购经办人员在议价后,应

采购业务管理制度篇五
《采购部管理制度及工作流程》

采购部工作流程

采购管理办法

第一条 为加强对采购工作的管理,做到有章可循,以保证各项生产、业务工作的正常进行,特制订本办法。

第二条 本公司采用统一采购方式,以期发挥下列优势:1.节省相关人力、物力,简化或合并相关业务。2.有效统一管制各项物品、物料用量,降低库存量,减少资金积压。3.利用群组技术及V.A手法,以降低材料采购成本。4.加强采购稽查,以确保采购品质及成本目标。

第三条 统一采购业务范围如下:1.办公事务用品及文具用品、表单印制。2.生产所用原物料、物品(含直接材料、间接材料、消耗品)。3.机器、仪器设备、冶工具(含零配件、量具、夹具、模具、检查仪器)。

4.厂房设备营缮及修缮工程。5.开发新厂商,以降低成本。提高品质,确保交期。6.国外进口零件。

第四条 统一采购作业程序:1.各单位依需要填报“物料请购单”、“设备工具请购单”,经核准后送总务部采购科办理。2.采购品经使用单位或检验单位验收后,交使用单位使用及管理。

第五条 请购申请单内需注明:品名、料号、规格、单位、数量、需要日期、包装方式、包装量、用途及其他特别规定或要求事项。

第六条 采购时除参考上列资料外,另需准备相关图示、质量指标、验收基准等。

第七条 采购业务包含:1.处理各单位请购单业务。2.厂商询价、招标、议价、发包、订购单业务。3.厂商交货记录、进度管制业务。4.请款业务。5.验收及不良品处理业务。6.厂商品质监查业务。7.厂商**处理业务。8.厂商资料卡建立业务。

第八条 采购应注意的其他事项:1.在确保品质的前提下,采购成本越低越好。2.尽可能向制造商采购,不要向经销及买卖商购买。3.需考虑市场变化及库存成本等因素。4.采购与检验单位需分开。5.尽可能参考过去使用需求量,做计划性采购。6.需注意售方的售后服务和信誉。7.订购单内应注明检验质量基准,抽验方式及不良率拒收标准。8.订购单内应注明误期或因品质不良退货产生误期时的责任及惩罚办法。

采购经理工作职责

1.制定并完善采购制度和采购流程:

(1)根据公司的长期计划,拟定采购部门的工作方针和目标;

(2)负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法,确保贯彻执行;

(3)制订招、投标管理办法和各项物品的采购标准,并严格执行;

2.制定并实施采购计划:

(1)根据公司的拓展规模以及年度的经营目标,制订有效的采购目标和采购计划;

(2)审核年度各部门呈报的采购计划,统筹策划和确定采购内容,制订主辅料采购清单;

(3)组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求,熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况,据此编制采购预算和采购计划;

(4)根据采购管理程序,参与重点和大宗采购项目的谈判、签约,检查合同的执行和落实情况;

(5)负责组织落实公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应,确保合理地组织采购,并及时供应生产所需的物资;

(6)督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作,确保采购物品的质量;

3.采购成本预算和控制:

(1)编制年度采购预算,实施采购的预防控制和过程控制,有效降低成本;

(2)采购价格审核、预算、报价,达到有效的成本控制;

(3)向各部门提出降低成本的建议,减少不必要的开支,以有效的资金保证最大的物资供应;

(4)对采购合同履行过程进行监督检查,及时支付相关款项;

4.选择并管理供应商:

(1)根据公司的物质需求,选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商,建立长期战略同盟;

(2)建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走势的综合评估系统;

(3)不断开发新的供应渠道和供应商,加强对新老客户的走访和调查;

(4)制定供应商管理办法,加强对供应商的管理、考核,确保供应商提供产品的优良性;

5.本部门建设工作:

(1)根据公司的绩效管理制度,考核下属的工作业绩,并协助其制定绩效改进计划;

(2)负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理;

(3)协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训。

采购部门职责

(一)核心职责

1.首要任务是保证本单位所需产品与服务的正常供应,以支持本单位生产及其他经营活动的顺利运作;

2.不断改进采购过程及供应商管理过程,以提高货物质量;

3.控制、减少所有与采购相关的成本,包括直接采购成本和间接采购成本;

4.建立可*、最优的供应配套体系;

5.利用供应商的专业优势,积极参与产品或过程开发;

6.建立并维护本企业、本公司的良好形象;

7.管理、控制好与采购相关的文件及信息。特别是要收集有关货物质量事故的信息,重点是造成产品质量或设备故障的货物信息,这些信息也将作为评价供应商的重要依据。

(二)其他职责

从采购管理的角度讲,其他职责包括制定并实施采购的方针、策略、流程、目标及改进计划并进行采购及供应商绩效衡量,建立供应商审核及认可、考核与评估体系,开展采购系统自我评估,建立培养稳定并有创造性的专业采购队伍等等。

(2)采购工作管理

①测定最好的商品来源、商定采购合约内容,包括订价、品质、按时交货、规则、保证、零件之补充及退货。

②致力于对公司最有利的地方、采购时考虑到“公司优势”的货源以及以尽可能的低价购进。

③要向营运负责人提出忠告:有关主要货源和需求因素的状况,而这些状史是会影响到将来采购成本的有利或不利的一些因素。

④与市场营销部、营运促销部协调部促销计划中各人应负责、联系的事项。

⑤创立或建立一个标准的陈设或是商品分类容积所需要的适当空间。

⑥为了增加销售,要选择适当的商品及提出合理的价格并与厂商及营运部门合作,来改善销售。 ⑦检讨营销部的促销计划活动,例如:广告方式、陈列介绍的正确性等。

⑧一项一项检讨及分析销售及库存的报告,以便决定那些商品的库存是否适当,那些应该降价,那些应清。

(3)监督:指导所有采购员的采购作业,分派采购职责,协助他们选商品及训练,建立工作的标准,订

定责任和考评绩效。

(4)业务与责任:

①改善实际销售计划以达到满意的销售额,适当的周转数及高利润目标。

②建立适当的商品结构,以适合市场需求及达成预期的库存及周转能力。

③是否有能力在商品品质、效用和价格方面做改进以达到有竞争潜力。

④能否改善商品来源、以达成品质、样式、价格及时间上能适合的程度。

⑤能否与有关支援单位营销部协调达到对促销有贡献这方面的能力。

⑥能否与厂商保持良好关系的能力,而这良好关系导致厂商愿意提供我们所要求的商品。

(二)、职称:采购副经理

1、基本职能:

在公司的政策之下,配合协助采购部长制定采购、销售计划,负责采购业务工作的日常管理,负责商品采购业务的具体谈判,负责采购合同的审核、商品价格、毛利水平的拟定,商品变价、调价的审核,商品促销计划、跟进销售情况、对比分析销售业绩及销售方式改进的拟定。对于所负责部门商品的挑选、订价和销售担负完全责任。

2、职责与任务:

(1)负责采购员的甄选、训练及工作指导;

(2)负责对新品的开发选择,要确保所选购之商品能销售、进货成本低;

(3)与厂商合作发展:①新商品。②独占性商品③廉价品。④促销广告用之商品。

(4)尽可能在促销广告时争取到厂商的协作赞助;

(5)向营运部建议某项商品促销陈列;

(6)以下列原则为准来订价:

①以人们对顾客所愿意付出之价格来判断;②与别家公司相同的或相似的货品要订出竞争性的价

格;③进货成本;④厂商建议的价格;

(7)下列原则降价、涨价:①销售的速度;②商品的存放时间;③同行之价;④库存状况;⑤季节变

换。

(8)属于协助方面的责任:①督导销售人员;②追加补货时协助计算库存;③使仓库保持整齐清洁;

④处理赊欠并确保顾客能马上收到商品及周到的服务

(9)在其他人协助的情况下,遵照规定,使正确的实物盘存。

3、组织关系:报告——采购部经理、总经理;督导——采购主管、采购员;

协调——营业部、市场营销部。

4、考核事项:工作表现依下陈述之事项衡量:①商场的营业情形与商品计划及预算相符合的程度;

②商品所获毛利和商品计划及预算相符合的程度;

(四)鲜食、食品、非食品采购员及联营租赁业务的职责说明

1、采购员的职责说明:负责当地市场农副产品、水果蔬菜的采购谈判,按公司的采购政策,尽力减少供应商中间环节,直接向生产商采购;负责鲜食部每日销售商品的采购补货。

2、我商场销售商品的主要货源基地主要靠市场采集。通过市调、谈判、开发引进适合消费市场的销售商品。

3、联营招商业务的职责说明:按公司政策开发引进新品名牌,洽谈招商租赁业务;并对该项

目跟进监督;对市场情况、销售情况及时反馈并做出调整改进措施。

4、采购员基本要求:

① 具有诚实敬业的个人素质,有相当的采购经验,具有敏锐的市场意识,较强的谈判能

力;

② 作为采购部的员工必须对公司绝对忠诚;不接受厂商的回扣、旅游招待、赠品、宴会,违者将按公

司有关规定处理;

③ 采购人员应密切注意市场行情的变化,掌握市场信息;

④ 采购人员必须了解本部门的专业知识,避免采购假冒伪劣商品及被厂商蒙骗;

⑤ 采购人员必须具备丰富的商品知识,慎重选择商品,建立商品类别组织,控制品项结构,清除滞销

商品,经常引起新商品,维持商品的快速周转及新鲜度;

⑥ 采购员应了解商品特性,并突显其特性;控制毛利,尽量达到目标毛利;创造销售业绩,完成目标

值;

⑦ 采购员必须考虑新商品的陈列问题,对正常陈列的商品要画出陈列图(MODULAR),促销商品应

注明其陈列方式;

⑧ 采购员应随时关注天气的变化,及时调节受较大影响的商品库存;

⑨ 采购人员应经常深入卖场,了解商情,客情,以期创造最佳的销售业绩;

⑩ 采购员应建立稳定的采购渠道,寻找充足的货源,避免商品脱销断档;

⑾ 采购员必须适时开发新商品;

⑿ 采购员应经常做市场调查,掌握竞争对手的商品构成、价格策略、促销手段等;并采取相应对策; ⒀采购人员应定期收集销售数据,分析销售状况;且应定期拟定促销计划,并策划实施。

4、专业知识:作为一个合格的采购员,除应具备丰富的商品知识外,还应了解与采购有关的法律、法规等相关的专业知识。具体如下:

△ 国家规定的商品检验标准。 △商品安全期限。 △商品品质的辨别方法。△商标认识。

△销售技巧。 △商品功能。 △商品的制作技术。 △商品制造成本的构成。 △商品价值的显现方法。 △供应商的优缺点。△商品的季节变化规律。△供应商谈判技巧。

(五)商品行政部的职责说明

懂商品知识、熟悉操作电脑、基本电脑维护、商品分类编码、商品登信息录入、供应商档案管理、商品变价调价的执行以及每日价格单据、公司文件等资料的存档、传递,每日或每周交配送中心配送员,传交松原公司财务部。

一、商品行政部主管岗位职责

1、 采购员签完合同拿到财务处加盖合同章、布置录入工作;

2、 核查商品的报告表,布置录入工作;

3、 供应商档案、商品信息的录入;

4、 审核生效订单,调价单、恢复采购、停止采购单、并转移更换供应商的商品信息;

5、 修改供应商档案、错误条码、商品信息等系统资料;

6、 为经理、采购员查寻、提供系统中资料;

7、 录入、打印商品计划表、备忘录、报告等采购部所需资料;

8、 申领、保管、控制采购部所需办公用品;

9、 考勤,制定商品行政部文员排班表;

10、 严格遵守公司企业文化及公司规章制度。

需掌握技能:①熟练使用微机及应用系统;②能维护微机及设备;③熟悉商品知识及商品分类编码。

二、商品行政部文员岗位职责

1、 录入供应商档案、商品信息、竞争商品、停止采购单、恢复采购单;

2、 录入调整商品进、售价单;

3、 录入打印未生效订单、生效的商品进、售价单、商品计划表、备忘录、报告等资料;

4、 为经理、采购员查寻、提供系统中的资料;

5、 打印商品自产制作打印各种报表;

6、 向相关部门传送有关单据;

7、 为采购部制作打印各种报表;

8、 修改错误商品信息;

9、 系统维护;

10、 严格遵守公司企业文化及规章制度。

需掌握技能:1、熟练使用微机;2、打字速度快;3、熟练应用系统。

第二章 采购流程

一、采购业务流程图

采购业务管理制度篇六
《采购业务流程及管理制度》

采购业务流程及管理制度

为了满足公司飞速发展的需要,为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制,特制定此制度。

3. 定义

采购申请单,公司内部使用,作为采购的依据和报销凭证之一;

采购订单,公司对外使用,作为供应商付款凭证之一。

入库单,公司内部使用,采购物资唯一有效证明资料,也是报销的关键资料之一。

4. 职责

2.1 申请人

 根据部门需求,提出请购要求,提供采购物资的技术要求,规格型号,填写采购申请单并交部门领导核准;

 接收和检验请购的物品和服务。

2.2 采购人

 根据申请人的采购申请单,订购价格合理并与要求相符合的物品及服务。  根据计划需求和资金情况,编制采购计划及付款计划;

 采购员在考虑质量、价格、折扣、包装、送货日期和付款条件等因素前提下,做好询价、报价依据,并作好比较记录。

 采购员同请购人应一同参与询价和比价的讨论及应用。

 采购员做好采购物质的入库、送检及异常情况的退库工作。

2.3 仓储物流部

 保证采购物质的及时入库,及验收手续登记。

2.4 质量部

 质量部质量人员负责对供方(物料供应商及承包商)的质量保证能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审。

 接到采购人送检的物质必须及时作出质量判断,并签署意见。

2.5 财务部

 按要求对采购审批流程后进行核对。

 将供应商的发票与采购申请单、采购订单、收货入库清单等相关单据相对照,进行数量和金额的确认。并及时做好报销及记账处理,为付款做出依据。

 按采购部提交的付款计划及时沟通,办理付款手续。

3、采购部门的划分

只有物资采购的责任部门(以下简称采购部门)具备实施相应物资采购的权限。其他部门无权采购。

3.1 与生产有关的原材料、设备、工装等物质采购:由采购部负责办理

3.2 日常办公用品、设备、后勤、物业生活物质采购:由办公室负责办理。

3.3 对于项目设备、工程材料采购,原则由采购部负责办理;必要时由总经理指派

专人或指定部门办理采购作业。

采购部门应承担对采购物资的采购管理,包括供应商的选定、定价、合同管理、验收、请

款、挂账、付款等相关事宜。

4、 请购申请及审批流程

1.对生产物资,生产部门按照生产的要求,编制《物料需求计划》(应充分考虑安全库存等信息),递交技术质量部对其技术状态要求做具体的技术要求,提交部门经理审批后交采购部备案执行。

2.对于超计划和计划外采购项目,采购部部长需对申请部门需求进行审核,特殊情况报总经理审批后才能给予办理。

3. 预算内其他物资的采购,由使用部门提出申请经部门经理审批后,全部提交采购部门备案执行。

4、对于日常办公用品、设备、后勤、物业生活物质采购,由综合部提出申请经部门经理审批后提交采购部门备案执行。

5、对于项目设备、工程材料采购,由申请经部门提出,交与采购部登记备案,由采购部长组织进行集中或招标采购。

请购审批流程图:

请购人 -- 请购部门经理 - 采购人 - 采购部经理

采购方式控制

公司的采购业务相对分散,原则按以下方式进行采购。

1.集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利,采购前,先通知请购部门依计划提出请购,采购部门集中办理采购。

2.长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定供应厂商,议定长期供应价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。

3、零星采购方式:单批物资总价值低于1000元人民币时,由采购人员直接从商家购买,采用实报实销的采购方式。

询价、议价、报价

1、采购部门接到请购部门(生产部、总经理)以电话联络的紧急采购情况,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。

2、在任何可能和适用的情况下,采购员应根据下列原则就相同层次的物品或服务取得不同的报价、询价:

3、经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后,以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

4、采购员在与供应商进行磋商后,应作好比较记录,主要考虑质量、价格、折扣、包装、送货日期和付款条件等。在需要的情况下,采购员与请购人应一同参与同供应商的讨论。

5、在货物及服务质量相同的情况下,原则上选择报价最低的供应商,只有在特殊情况下,如价低者品质有问题,方可选择报价较高的供应商,但必须详细说明原因,以便日后参考。

采购物资的跟催

1、采购员在物料交货期内定时跟进督促供应商的生产和发货情况。如遇特殊情况供应商无法按时按量交付时,应尽早将信息传递给制造部门,必要时向部门经理说明情况,及时采取应急措施。

货物验收

第八条

第九条 采购物资到公司后,采购人员及时将采购物资送检质量部门对来料进行检验。合格,即批准入库;不合格,即按退货办理退回处理。

第十条 交货数量未达到订购数量,以要求补足为原则,由生产部门通知采购部门联络供应商进行处理。

第十一条 退换货作业

1.检验不合格的货物退货时,采购员根据经采购部门经理签字确认后的《退货通知单》办理退货。

2.货物需要更换的要与供方协商解决,需要增减货款的要在付款前或有效承付期内通知财务部。

3.货物在保修期或保质期内出现质量问题时,由质量部门负责办理索赔手续,索赔收入连同赔偿物品清单及赔偿原因说明等一起上报财务部。

采购业务管理制度篇七
《《某公司采购管理制度及操作流程》(do》

采购管理制度及操作流程

一、 目的

为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和

控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此

制度。

二、 工作程序

(一) 采购原则

1.采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必

须高度重视。

2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑

“质量、价格”的竞争,择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购;

4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

(二)采购申请

1.采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需

求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2.紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字

样,以便及时处理。

3.若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造

成不必要的损失。

(三)采购流程

1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的

估算价格、数量和总金额。

2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”

交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。

3. 采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批

后复印一份交与财务。

(四)采购经办人职责

1. 建立供应商资料与价格记录。

2. 做好采内参市场行情的经常性调查。

3. 询价、比价、议价及定购作业。

4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

5. 做好平时的采购记录及对帐工作。

(五)采购方式

1. 集中计划采购:凡属日常办公用品必须集中计划购买。

2. 长期报价采购:凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价

格。

3. 每年第一个月重新审定上年度供应商,与供应商洽谈需两人

以上进行,并对供应商评审,且作出相关评审记录。

(六)采购实施

1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后,办理借支采购金额

或通知财务办进汇款手续。

2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并

以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后,才能办

理入仓手续。

(七)采购付款方式

1.物品采购无论金额多少,一律由经办人签字,财务经理审核,

总经理核准签字后方可报销。

2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、

采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

(八)采购经办人行为规范

1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则,经过多方询价、议价、

比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

2. 采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式的馈赠、

回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者,给予

辞退,情节严重者提交公安机关处理。

三、 附则

1.各部门需要采购时,凡是没有按上述审批手续审批和流程采购

的,财务部将拒绝付款。

四、本制度经总经理核准后实施。

五、附生产物料采购流程图:

公司生产物料采购流程

采购定单审批流程

入库单传送流程图

采购业务管理制度篇八
《公司采购业务流程和管理制度》

采购业务流程及管理制度

(讨论稿)

为规范公司采购工作,提供公司采购工作的计划性、科学性,保障公司生产和经营活动的正常进行,特制定本《采购业务流程和管理制度》。

1.目的

为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要,提高采购工作的质量管理,特制定本管理规程。

2.范围

各部门工作所需的生产资料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及工程所需的配件、材等.

3.职责

3.1 采购部负责对各类物资的采购工作.

3.2 财务部派专人负责需采购物资的复审工作.

4.程序

4.1各部门每月5日前将所需常规或急购物料按照品名、数量、规格、型号等项填列于《月度采购申请表》内,报部门经理初审签字后,转

报分管领导签字核准,再经总经理签署批示后,由供应部及时与相关的业务单位联系,落实物料、质量和价格, 并进行比较后,再及时组织物品的购入,物料到位后,及时发放有关部门或现场或通知有关部门领用,接收或领用人员必须签字;需入库的及时入库,并办理入库手续。

4.2对急购物品,使用部门可提出并填写《临时采购申请表》,采购部要按使用部门《临时采购申请表》要求的时间及时采购.(特殊情况可先购后批,并按采购流程补办手续),确保公司及各现场的正常运转.

4.3 对一些规格、型号、技术要求高的特殊配件和物资的购买,可请示总经理批准,委派技术人员共同外出配合购买,以便确认规格、型号、鉴别质量.

4.4 严格选择采购渠道,无论是否采用招标方式,均应选择至少三家以上供应单位,进行生产资质、质量、价格及供货期限等比较,不得擅自变更.

4.5 对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供应意向,以保证长期稳定的关系.

4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到计划购买,防止库存积压.

4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留10%尾款.

4.8对大宗物资的采购,必须由二人操作,并由财务部安排一人参与,从询价到落实,从质量到价格均由三人共同负责完成.

4.9采购部采购员要负责对物料使用随时回访,了解物料的使用情况,质量是否合格、优良,如发现质量问题,及时与供方联系退换,对确不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作.

4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约.

4.11库管员要对物资质量把关,对手续、证件不齐或不合格的产品,有权拒绝入库或者在入库单上注明质量不合格的情况,确保对不合格物品的退换起到监督作用.

4.12采购部采购员要及时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐.

4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳,提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发现严肃处理.

4.14采购员要刻苦钻研有关业务知识,全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析掌握市场行情,把握市场脉搏,做到心中有数、业务熟练,以保证最大限度的降低采购单价和成本.

4.15 采购员要认真填报《物料结算统计表》.

4.16 库管员应认真填写《物料入库单》,并经采购员、库管部门负责人三方签字交由采购部,作为报销依据。

4.17 树立敬业爱岗精神,遵守财经纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责.

4.18杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误呵和经济损失者,由当事人负责赔偿,并处罚款,同时申报人事部立即与其解除劳动合同.

5.实施

5.1本流程和制度自公布后实施.

库房管理制度

.目的

为了加强对物资的管理、核算、监督物资的入库验收、在库养护、出库复核,特制定本管理规程.

2.范围

本规程对库房物资管理作了具体规定,适用于物资库管员.

3.职责

3.1 库管员负责库房物资的验收、养护、复核工作.

3.2.物资调拨员协助工作.

3.3.部门经理负责监督.

4.程序

4.1物资的验收入库

4.1.1采购员购回所需的物资后,应及时地把《采购申请单》、发货票和必要的规格型号数据、质量合格证、保修卡等连同物资一并交于库管员进行把关验收.

4.1.2库管员应从数量、规格、型号、质量包装、产地及价格等方面详细核对,对一些贵重物品,质量要求系数严、规格型号细的物品,可由库管员直接请工程技术人员验物.

4.1.3对一些确实无法提供合格证的产品,为了确保产品质量,库管员应填写《产品质量检验

合格证明》,经技术员或使用人认可,部门经理核准方可入库.

4.1.4物资验收合格后,把发货票转交物资调拨员填写《入库单》.

4.1.5 库管员在办理完入库手续后,应及时反馈于请购部门,以备及时领用.

4.2 在库养护

4.2.1库管员应熟悉掌握物资的性能、特性、分类情况,妥善保管各种物资,并要分类上架存放,做到摆放整齐,仓位通畅,对不宜架存的物资要堆垛整齐,并采取防潮措施,便于发放.

4.2.2 对所管物资要熟悉存放位置,经常检查,防止霉变、生锈、虫蛀、鼠咬及差错事故.

4.2.3 实行物卡管理制度,卡物相符对位.

4.2.4 每天上班后要清扫库房卫生,做到物架、物资、地面无尘土、无污迹、无杂物.

4.2.5 对返回的废旧物资及时填《废旧物资回收清单》,以便统一处理.

对库存的物资,要经常分析库存结构,掌握库存动态,对超储积压物资要定期填列《超储积压物资报告单》,注明原因,呈报大厦总经理酌情处理.

4.2.6 对库存短缺的常规备用物品,按月列出《请购单》,补充库存.

4.3 出库核实

4.3.1 物资出库必须凭物资调拨员开据的《出库单》,凭票发物.

4.3.2 物品出库时,应对品名、数量、规格、型号再次核实,防止错发.

4.3.3因工作急需,对“物到票未到”的无价格物品,经经理认可后,可由对方打欠条,暂领走,待办理入库手续后及时转办出库手续.

4.3.4 库管员对逐项业务票据,对照核实无误后及时记入保管明细帐,如发现差错及时找有关人员纠正处理.

4.3.5 每月25日为月终结帐盘点日,必须逐类逐项实际盘查,物资调拨员协助并监督执行,如发生差错,,及时查找原因,落实纠正.

4.3.6 物资出入库单据,按月分类装订成册、编制号码,妥善保存备查.

5.监督执行

部门经理监督执行

采购业务管理制度篇九
《采购业务流程及管理制度》

采购业务流程及管理制度(试行)

总 则

第一条 为了满足公司飞速发展的需要,为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制,财务部在

李总的指示下,在项目部、采购部等部门的配合下,特制定此制度。

第二条 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离,其中包括:

(一)付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务;

(二)采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任;

(三)货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。

第三条 采购部门的划分

(一)生产原材料采购:由采购部门负责办理。

(二)日常办公用品采购:由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。

(三)对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

第四条 采购方式

一般情况,选择下列一种最有利的方式进行采购:

(一)集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利,采购前,先通知请购

部门依计划提出请购,采购部门集中办理采购。

(二)长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定供应厂商,议定长

期供应价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。

(三)未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、替换现有原辅材料供应商;如有更适合供应商而

需要替换原供应商的,采购部必须提交书面变更供应商陈述材料,获得书面批准后方可变更。

(四)询价、议价结束后,需公司主管领导书面同意方可定价,否则公司不予认可价格(特殊情况下,

需电话征得总经理同意);由此引起后果由责任人负全责。

(五)采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责,否则视为无效。

第五条 询价、比价、议价

(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后,以电话或其他联络方式向供应

厂商议价。

(二)凡是最低采购量超过请购量的,采购经办人员在议价后,应在请购单中注明,经主管签字确认

后上报。

(三)采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价,经分析后进行议价,议价结果

书面上报主管领导。

(四)采购部门接到请购部门(项目部、行政管理部)以电话联络的紧急采购情况,主管应立即指定

经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。

具 体 实 施 细 则

第六条 采购报销流程图

......

第七条 请购与采购

(一)使用部门根据本部门实际物资需求情况,填写请购单(即采购单第一联),明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等,交给采购部门审核。请购单应有部门经理签字。

(二)采购部门收到使用部门提交的请购单时,审核后如确有必要购买,由采购经理签字,再请总经理予以批示。采购经办人员接到经批准的“采购申请单”(即采购单第二联)后,应按照上述总则操作,

货比三家,选择出合适的供应商后,并以电话或传真确定交货(到货)日期。

(三) 采购单一式四份,第一联即使用部门提交的请购单,第二联即采购部门使用的采购申请单,第

三联交给财务(采购员核销时),第四联交给仓管员(以备验收)。

第八条 验收与入库

(一)采购物资到货后,采购员要及时组织质监部门、仓库管理员进行入库前的清点验收,验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符,然后检查物资有无损坏、使用性能优劣。验收合格后,验收部门的人员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进行签

字,作为验收和检验物资的依据,第一联本部门留存,第二联交给仓管员。

(二)仓管员根据进货检验报告结果(主要是验收单)对合格货品进行入库,入库单必须通过采购员、仓管员签字。不合格品由相关采购员办理退货事宜。入库单一式三份,第一联本部门留存,第二联交给财

务,第三联交给采购员。

第九条 付款与核算

(一)预付款采购

1、按合同约定需要预付购货款的,由采购员提供采购申请单、合同复印件、付款通知书(注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号),办理付款批准手续后(付款通知书须由总经理签字),交

公司财务部门办理预付货款业务。

2、货物及发票已到,验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后,采购员粘贴好报销票据(采购

申请单、入库单、购货发票、购货合同),财务部审核后,由总经理签字,财务做账。

(二)现款采购

采购员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款,采购回来后,采购员持购货发票到仓库办理入库手续,由质监部门、仓库保管员验收,并开出入库单(入库单必须注名:供货方名称,货物的名称,数量、单价、金额、用途签字)。入库单必须通过采购员、保管员签字。采购员粘贴好报销票据(采购申请单、

入库单、购货发票、购货合同),财务部审核后,由总经理签字,然后办理报销手续。

(三)后付款采购

采购员粘贴好报销票据(采购申请单、入库单、购货发票、购货合同),财务部审核后由总经理签字。

供应商需要结款时,由财务将款项汇出。

(四)货物已到发票未到,验收合格并与购货合同核对无误后,如供货方要求并经总经理签字批准,

可凭付款通知书支付不超过货物总价值80%的货款,待发票到后再付清余款;发票已到货物未到,不准支

付购货款。采购业务完毕后,财务部门要催促采购员及时结清购货结余款,不留“尾巴”。

(五)物资采购必须取得发票方可报销,如无特殊情况,发票应是增值税专用发票。

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